1、辽源市医疗保险经办中心西安分中心 2018 年部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出预算表九、政府性基金预算财政拨款支出预算表十、项目支出绩效目标表第三部分 情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能西安区医保中心。其主要 职责 是:(一)及时、准确的做好个人账户的登录、结算及报销工作。(二)负责医疗点及外转
2、诊患者的监督管理及医药费的审核报销工作。(三)认真执行医疗保险有关规定,加大管理力度。坚持“因病施治、合理用药、合理检查、反对浪费” 的方针,杜绝冒名顶替、挂床住院、小病大治、无病用药的现象。(四)为参保患者办理转诊、转院一事。参保患者确因病情需要,需转入上级医院确诊或治疗的,必须由市级综合医院或专科医院副主任医师两名以上医生会诊后,提出治疗意见,填写会诊记录和医疗保险会诊、住院转诊通知单经医院医疗保险科长签字,主管院长审批后,到区医疗保险经办中心结算科办理转诊审批手续。(五)要认真做好宣传工作,使广大职工群众充分了解医疗保险制度的目标原则和基本政策。(六)负责中心的文秘及后勤服务工作。(七)
3、负责综合业务信息编报工作。(八)负责建立预算制度、会计制度、内部审核制度、风险预警制度,管理医疗保险基金和医疗费用,按规定支付结算各项基金和医疗费用。(九)负责掌握各项基金医疗费用的执行情况,审核监督各项基金医疗费用的使用情况。(十)负责与银行核对各项基金、医疗费用收支情况计算个人账户利息。(十一)负责医疗征缴各项业务统计报表和中心经费筹集支付、管理工作。(十二)按照扩面指标要求,有计划地进行扩面工作。(十三)负责接待单位及个体人员办理参加医疗保险申请,确定拟参保单位。(十四)负责为已确定的拟参保单位及个体人员进行参保登记、建档、建立个人账户。(十五)核定参保单位及个体人员的缴费基数,确定缴费
4、额度。(十六)及时处理参保单位及人员变更业务。(十七)负责督促参保单位及时缴纳保险费、责任范围内单位的基金征缴工作。(十八)对欠缴保险费的单位下停保通知单。(十九)接待单位及个人的对账、业务查询等业务。2、 机构设置本单位为财政全额拨款事业单位、独立核算机构数 1 个,独立编制机构数 1 个。第二部分 预 算表格收支预算表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 54.4 一般公共服务支出财政预算拨款收入 54.4 外交支出非税收入 国防支出二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出三、事业收入 教育支出四、事业单位经营收入 科学技术支出五、上级补助收入 文化体育与传媒支出
5、六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 54.4七、其他收入 社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 54.4 本年支出合计 54.4用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 54.4 支出总计 54.4注:按照关于批复 2018 年部门预算的通知(辽财预201895 号,以下简称批复)中的预算表 1(2018 年收支预算总表)填列。收入预算
6、表单位:万元本年收入一般公共预算拨款收入 事业收入功能分类科目名称总计 合计 小计财政预算 拨款收入非税收入政府性基金预算拨款收入小计教育收费收入其他 事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入用事业基金弥补收支差额上年结转社会保障和就业支出 36.436.436.4 36.4人力资源和社会保障管理事务 36.436.436.4 36.4社会保险经办机构 36.436.436.4 36.4医疗卫生与计划生育支出 18 18 18 18其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18 18其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18 18合计 54.4 54.4
7、54.4 54.41注:按照批复中的预算表 2(2018 年收入预算总表)填列,功能科目填列至项级。支出预算表单位:万元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出事业 单位经营 支出对附属 单位补 助支出上缴 上级 支出社会保障和就业支出 36.4 36.4 27.8 8.6人力资源和社会保障管理事务 36.4 36.4 27.8 8.6社会保险经办机构 36.4 36.4 27.8 8.6医疗卫生与计划生育支出 18 18 18其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18合计 54.4 54.4 45.8 8.62注:按照批复
8、中的预算表 3(2018 年支出预算总表)填列,功能科目填列至项级。财政拨款收支预算表收 入 支 出项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算政府性基金一、财政拨款 54.4 一般公共服务支出财政预算拨款收入 54.4 外交支出非税收入 国防支出二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出三、事业收入 教育支出四、事业单位经营收入 科学技术支出五、上级补助收入 文化体育与传媒支出六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 54.4 54.4七、其他收入 社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋
9、气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出3债务发行费用支出本年收入合计 54.4 本年支出合计 54.4 54.4用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 54.4 支出总计 54.4 54.4注:按照批复中的预算表 4(2018 年财政拨款收支预算总表)填列。一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位:万元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出社会保障和就业支出 36.4 36.4 27.8 8.6人力资源和社会保障管理事务 36.4 36.4 27.8 8.6社会保险经办机构 36.4 36
10、.4 27.8 8.6医疗卫生与计划生育支出 18 18 18 8.6其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18其他医疗卫生与计划生育支出 18 18 18合计 54.4 54.4 45.8 8.64注:按照批复中的预算表 5(2018 年一般公共预算支出预算表(功能分类)填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的,公开空表,不得删除。一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位:万元科目编码 政府性经济 科目名称 科目编码 部门经济科 目名称 2018 年预算数301 一、工资福利支出 45.830101 基本工资 12.430102 津贴补贴 730104 其他社会保障缴费 1830107 绩效工资 8.4302 二、商品和服务支出 8.630201 办公费 630204 手续费 0.530206 电费 0.430231 公务用车运行维护费 1.7合计 54.4
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