1、 1 第一部分 万年高新区 部门概况 一、部门主要职能 (一)负责园区内党的建设、纪检监察、干部人事、精神文明建设、劳动和社会保障、法制、人民武装及群众团体等工作。 (二)具体负责园区内规划、设计、建设、土地资源开发利用和管理工作; (三)负责园区内招商引资,对外经济技术合作,对授权范围内的入园项目资格进行审核; (四)负责园区的物业管理,经营和管理园区内国有资产; (五)负责园区内的企业管理和服务工作; (六)负责园区内的员工招用和培训工作; (七)负责园区内的其它各项行政和社会管理工作; (八 )承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门 基本情况 江西万年工业园区管委会下辖三个工业园、内
2、设五个职能办公室。 (一)丰收工业园、凤巢工业园、万年青工业园 1、负责制订工业园年度发展计划和工作目标、工作重点,并组织实施; 2、负责工业园内建设项目的日常督查,工程质量的日常监管,实施零星工程及公共设施的日常维护,并做好有关协调工作; 3、负责落实工业园内供电、供水、通讯等配套基础设施的协调工作,协调工业园和周边的关系,配合当地政府做好征地、拆迁补偿等工作; 4、负责工业园的日常安全生产、环境卫生 等社会事业工作,协调处理辖区内的事故、纠纷等突发事件; 5、负责收集工业园内企业生产情况和有关报表,监管指导工业园内企业合法经营,协调解决企业发展经营中的困难和问题; 6、承办园区党工委、管委
3、会交办的其它工作。 2 (二)党政办公室 1、负责园区重要会议筹备、重要文件起草和日常文书处理工作; 2、负责园区制定的各项决定、规章制度的督促、检查工作; 3、负责审核园区各内设机构、企业报送党工委、管委会的文件、材料,并提出处理意见报领导审批; 4、负责园区纪检监察、宣传工作; 5、负责园区综合调研,信 息收集、综合、传递及档案工作; 6、负责园区综合协调、内外联络工作; 7、协助园区领导组织处理园区突发事件和重大事故; 8、处理群众来信,接待群众来访,及时向园区领导报告来信来访中提出的重要问题,并提出处理意见和建议; 9、负责园区机关后勤、财务管理等工作; 10、完成党工委、管委会及上级
4、业务主管部门交办的其它工作。 (三)经济发展局 1、编制园区经济和社会发展规划及年度综合计划并组织实施; 2、负责园区招商引资工作,领办或代办企业各类行政许可手续; 3、协助财税部门做好税收征管工作; 4、负责园区的统计工作,对园区企业制定指导性生产计划,定期监测、分析园区工业经济运行态势,了解掌握全省、全市工业园区主要经济指标的实现及运行情况,提供相应政策和信息资料; 5、指导企业建立现代企业制度,组织开展企业等级评定,负责企业协会工作; 6、负责企业主要经营管理者和特种作业人员的培训、考核及资格认定工作; 7、完成党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其它工作。 (四)规划建设局 3 1、
5、负责园区总体规划、详细规划的编制、修订及报批,进行园区规划建设; 2、负责园区建设工程项目的总平面、单体设 计图纸审批,下达设计批复; 3、负责建设项目的报建及招投标管理; 4、负责建设项目的施工图设计审查、施工许可证的管理; 5、负责工程质量和安全监督建筑节能管理; 6、负责建设项目的竣工和验收工作; 7、负责工程建设统计上报及工程档案的管理工作; 8、负责工程建设的监理、勘察设计、施工企业注册登记、资质审查管理; 9、完成党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其它工作。 (五)社会事业局 1、编制园区社会事业工作发展规划和年度计划; 2、配合做好物业管理、环境卫生工作,组织和协调企业员工招
6、聘、培训和社会保障工作; 3、指导各工业园企业的安全生产工作,贯彻执行国家有关安全生产法律法规,定期对企业进行环境保护、安全生产监督检查; 4、配合产业区做好水电、广电、通讯、征地拆迁、经济补偿等协调工作; 5、负责园区科技、民政、精神文明建设、法制、文化、卫生、体育、计划生育等工作; 6、完成党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其它工作。 本部门 2017 年年末编制人数 46 人,其中行政编制 28人,事业编制 18 人;年末实有人数 31 人,其中在 职人员 人,离休人员 0 人,退休人员 3 人。 第二部分 万年高新区 部门 2017 年部门决算情况说明 4 一、收入决算情况说明 本
7、部门 2017 年度收入总计 496.26 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年 下降 ,主要原因是: 园区项目建设的支出减少 。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 496.26万元,占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 496.26 万元,其中本年支出合计 496.26 万元,较上年下降,主要原因是: 建设项目的减少 。本年支出的具体构成为:基本支出 440.4 万元,占 88 %;项目支出 55.86 万元,占 12 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 423.52万元,决算数为 496.26 万元,完成
8、年初预算的 100%,主要原因是: 基本支出的增加和项目支出的增加 。 四 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元,决算数为 15.6 万元,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。 (二)公务接待费支出年初预算数为 16 万元,决算数为 15.6 万元。 5 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元。 五 、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 440.4 万元。 六 、预算绩效管理工作开展情况说明 部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。 第三部分 万年高新区 部门 2017 年部门决算表 (详见附表) 第 四 部分 名词解释 部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或 2017年政府收支分类科目的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。