ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:179.50KB ,
资源ID:3595846      下载积分:5 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3595846.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2015年度部门决算分析报告 - 和林格尔县人民政府.doc)为本站会员(da****u)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2015年度部门决算分析报告 - 和林格尔县人民政府.doc

1、2015 年度部门决算分析报告一、部门基本情况(一)基本情况1.主要职能盛乐经济园区管委会具体负责园区的规划、开发、建设、管理、招商引资和为入园企业提供全程服务。2.机构人员情况本年机构与上年相比无增减3.机构人员当年变动情况及原因2015 年初,财政供养人员 101 人(其中:在职在编 99 人;退休 2 人)截止 2015 年末,财政供养人员 90 人(其中:在职在编 87 人,退休3 人,遗属 2 人) ,较年初减少 11 人(其中:调入 3 人,退休 1 人,死亡 2 人,调出 11 人) 。(二)当年取得的主要事业成效我区重点实施了“十个全覆盖”和“一事一议”等重点项目。二、收入支出

2、预算安排情况分析(一)收入支出预算安排情况园区管委会年初公共预算财政拨款 6239 万元,其中基本收入 755 万元,项目收入 5485 万元。(二)收入支出执行情况1、本年度实际收入较上年度减少 55.31%,实际支出数较上年度减少了 55%,减少的原因为:2015 年度对驻区企业的财政支持资金大幅度减少。2、收入支出按部门所属单位分布情况支出功能分类科目编码 科 目 名 称 本年支付数类 款 项 目 一般预算支出合计 62,392,902.74201 一般公共服务 21,481,913.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21,481,913.002010301 行政运行 6,

3、890,281.002010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7,773,882.002013201 行政运行 90,000.002013299 其他组织事务支出 1,127,750.002019999 其他一般公共服务支出 5,600,000.00208 社会保障和就业支出 302,012.0020805 行政事业单位离退休 159,570.002080501 归口管理的行政单位离退休 159,570.0020808 抚恤 142,442.002080801 死亡抚恤 142,442.00210 医疗卫生与计划生育支出 150,000.0021007 计划生育事务 150,00

4、0.002100799 其他计划生育事务支出 150,000.00211 节能环保支出 22,300,000.0021103 污染防治 19,300,000.002110302 水体 19,300,000.0021199 其他节能环保支出 3,000,000.002119901 其他节能环保支出 3,000,000.00212 城乡社区支出 10,763,324.0021201 城乡社区管理事务 8,163,324.002120199 其他城乡社区管理事务支出 8,163,324.0021203 城乡社区公共设施 2,600,000.002120399 其他城乡社区公共设施支出 2,600,0

5、00.00213 农林水支出 3,839,678.7421301 农业 1,738,247.262130142 农村道路建设 1,450,000.002130152 对高校毕业生到基层任职补助 38,247.262130199 其他农业支出 250,000.0021303 水利 1,782,420.482130306 水利工程运行与维护 1,782,420.4821307 农村综合改革 319,011.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 319,011.00221 住房保障支出 1,455,975.0022101 保障性安居工程支出 800,000.002210105 农村危房改

6、造 800,000.0022102 住房改革支出 655,975.002210201 住房公积金 655,975.00229 其他支出 2,100,000.0022999 其他支出 2,100,000.002299901 其他支出 2,100,000.003、重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况:2014 年公务接待费 633000 元,2015 年公务接待费 323000 元,较 2014 年减少 95%;主要原因:本着厉行节约的原则,大幅度压缩各项经费支出。4、政府性基金支出情况:2015 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,年末结转和结余 0 万元。5、当年预算执

7、行中存在问题、原因及改进措施(1)存在的问题本年度我单位参加部门决算的工作人员由于对决算过程中各种软件程序缺少认识,导致工作进度慢。(2)改进意见积极学习业务知识,提高自身的业务水平,同时向在部门决算中表现优异的其他单位财务人员学习、请教,来弥补自己的不足。(三)年末结转和结余情况无结余和结转三、资产负债情况分析事业单位 行次 年初数 年末数栏次 3 4一、资产合计 51 43,742,608.10 37,526,170.21流动资产 52 13,332,770.10 7,116,332.21库存现金 53 银行存款 54 1,832,770.10 2,116,332.21短期投资 55 财政

8、应返还额度 56 11,500,000.00 应收票据 57 应收账款 58 5,000,000.00预付账款 59 其他应收款 60 存货 61 其他流动资产 62 长期投资 63 固定资产 64 30,409,838.00 30,409,838.00固定资产原价 65 30,409,838.00 30,409,838.00减:累计折旧 66 在建工程 67 无形资产 68 无形资产原价 69 减:累计摊销 70 待处置资产损溢 71 其他 72 73 二、负债合计 74 5,000,000.00流动负债 75 5,000,000.00短期借款 76 应缴税费 77 应缴国库款 78 应缴财

9、政专户款 79 应付职工薪酬 80 应付票据 81 应付账款 82 5,000,000.00预收账款 83 其他应付款 84 其他流动负债 85 长期借款 86 长期应付款 87 88 三、净资产合计 89 43,742,608.10 32,526,170.21事业基金 90 非流动资产基金 91 30,409,838.00 30,409,838.00专用基金 92 修购基金 93 职工福利基金 94 其他专用基金 95 财政补助结转 96 11,500,000.00 财政补助结余 97 1,832,770.10 2,116,332.21非财政补助结转 98 非财政补助结余 99 其他净资产 100 四、本年度部门决算等财务工作开展情况本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算、强化预算执行,个提高预算执行效率,推进预算公开。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。