ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:29.42KB ,
资源ID:3632541      下载积分:5 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3632541.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(机械工程学院采购工作流程.doc)为本站会员(da****u)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

机械工程学院采购工作流程.doc

1、机械工程学院仪器设备采购工作流程设备金额在 10 万50 万元(含 10 万)由学院采购工作小组组织采购。可通过竞价采购网和院处磋商两种模式。院处采购工作小组及用户负责落实预算。填写院处采购申请表(申请表可在学院和采购办网站下载) 。设备金额在 50 万元以上(含 50 万)由学校采购办组织校级磋商采购。设备金额在 5 万元以下由各单位直接负责采购,无需经过竞价网采购。(1 千元至 10 万元“西安交通大学 2018 年校内竞价采购目录”产品均需通过竞价网采购)院处磋商1、项目单位提交西安交通大学处级单位仪器设备申请;2、院处主页发布采购公告或专家书面推荐供应商;3、院处采购小组向供应商发布采

2、购文件,供应商递交响应文件4、组成项目评审小组,进行磋商评审,供应商做出澄清、承诺及重新报价;5、评审小组填写院处采购会签单;6、院处采购小组在主页发布成交公告。合同签订1、内贸类通过竞价网直接生成采购合同(一式四份) ,供应商签字盖章,院处采购小组审批,提交采购办审签盖章。外贸类提交进口采购备案表及进口货物采购结果确认单(采购办网页下载)至采购办。上述外贸文件需院处合同人签署人签字,加盖院处公章。由采购办负责后续流程。报销时使用报销单、发票、固定资产建账手续、发票验真等材料报销。(无需再签订采购合同) 。竞价采购网由院处指定经办人在竞价采购网提交信息。采购时不能指定唯一品牌和型号;如需指定,

3、需由院处采购小组组长或副组长审批。审批表可在采购办网页和学院网站下载。审批材料由院处存档备案。本院各项目单位使用国家、地方、学校经费需要采购的设备。设备金额在 5 万元至 10 万元由各单位直接负责采购,原则上只能通过校内竞价网购买。教师可用校内统一认证 NetID 登录校内竞价网采购。报销时使用报销单、发票、固定资产建账手续、电子验收单、发票验真等材料报销。(无需再签订采购合同) 。合同签订内贸类:1、核实中标商已经缴纳中标服务费(中标金额的1.5%) ;2、项目单位登录采购办网站,进入采购合同登记,添加相应合同信息,上传院处采购会签单扫描件,提交审核。初审通过,打印系统生成合同一式四份,提

4、供给供应商签字盖章,院处采购小组审批,提交采购办审签盖章。外贸类:1、核实中标商已经缴纳中标服务费(中标金额的1.5%) ;2、提交院处采购会签单复印件、进口采购备案表及进口货物采购结果确认单(采购办网页下载)至采购办。上述外贸文件需院处合同人签署人签字,加盖院处公章。由采购办负责后续流程。3、报销时使用报销单、合同、发票、固定资产建账手续、电子验收单或验收报告、发票验真等材料报销。外贸设备调试与验收1、通过竞价网采购的项目,按照竞价网要求履行验收手续,由供应商和院处双方签署电子验收单。2、院处自行采购项目由院处采购小组组织验收。内贸类货物到货,由经费负责人先行验收,院处采购小组组织专家复核,填写验收报告(采购办网页可下载) ;外贸类货物还需提供进口设备开箱记录。符合以下情况之一的,由院处采购工作小组审批后可进行单一来源采购:1.发布采购公告后只有 1 家供应商报名的,且无其他供应商质疑的;2.一年内已经进行过相同项目的采购,且该采购内容的市场价格相对稳定,经费负责人申请以不高于原成交价从原成交供应商处继续采购的;3.评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有 1 家的,经现场评审专家论证同意继续磋商的;4.院处采购工作小组会议审批同意的。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。