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出纳的工作流程.doc

1、出纳的工作流程1、打款流程:1、确认对方相关款项已到账;2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核算出税金、管理费,计算实际需要打款的金额;3、根据实际发薪打款表格,按要求填制收付款凭证,经办人、财务签字、总经理审核签字,上传至“鹰知付款沟通群”,相关领导审批通过后,进行网银汇款制单操作;4、网银制单完成后,将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作,完成网银汇款业务;5、汇款完成后,及时进行银行日记账登入,保住账实相符;6、更新“2018 年鹰知劳务收支发票明细”表格,在记账表单里及时进行更新完善,保证数据的准确性、及时性。二、开票流程:1、发票的保管、购买1)发票由出纳进行保管,及

2、时建立完整的发票使用登记台账,详细登记发票的开票信息,以备随时查询核对。2)发票使用完后,及时通知金顺陈老师,准备好相应购买发票的材料,进行发票购买,流程如下:发票使用完毕准备购买发票材料:发票购买本、金税盘、增值税专用发票领用申请单、空白A4 纸盖红章快递至上海市崇明县堡镇通富路 130 号 崇明县第三税务所 小梅 17317122502 2、发票的开具、领取签收1)需开具发票,填写开具发票申请单(见附件),确认开票相关信息后交于出纳;2)发票需加盖发票专用章方能有效,各项目内容应清晰、完整,包括客户名称、数量、单位、金额;已开具的发票不得修改,如果填开有误,应录入税控机确认发票作废的号码后

3、,将有误的发票作“作废”处理,作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样;3)如开票信息发生变更时,一定要着重注明,并告知开票人员;4)已开好的发票,经出纳和申请人复核无误后,填写增值税发票签收回执单,将开好的发票和回执单一并快递至发包单位,对方收到发票核对无误后,在回执单上签字拍照回传至我司;5)收到签收好增值税发票签收回执单后,将发票签收相关信息登记至“增值税发票使用台账”并将回执单扫描黏贴在台账中。附件:三、金税盘操作流程1、发票开具流程:1)金税盘插入电脑 USB 借口,开票打印机 USB 链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“ ”登入发票管理发票填开 增值税专用发票填开核对发票号码确认选

4、择相应的开票信息,填入开票金额确认无误后,打印2、添加开票信息流程:1)金税盘插入电脑 USB 借口,开票打印机 USB 链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“ ”登入系统设置客户编码 增加填入相关开票信息保存3、发票报税月度统计流程:1)金税盘插入电脑 USB 借口,开票打印机 USB 链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“ ”登入系统维护月度统计 选择月份:7 月,所属税期:本月累计确定打印4、发票作废流程:1)金税盘插入电脑 USB 借口,开票打印机 USB 链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“ ”登入发票管理发票作废 选中要作废的发票作废4、出纳工作的其他具体内容:1、办理银行结算,规范使

5、用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及

6、时查询。要随时掌握银行存款余额。3、登记日记账时应注意的问题:1)设账:现金跟银行存款要分开登记,一个银行账户一本银行存款日记账,因为一个账户有一张银行对账单,方便对账。2)根据收付款单据逐日登记日记账,并结出余额。方便对账,随时知道还有多少银行存款数额。3)出纳应按实付的金额和日期记账,今天收钱记账日期是今天,不能以发票上的日期记账;报销按实际批准的金额实报实销。4)对账:银行存款日记账余额与银行对账单上余额相符。4、保管有关印章,(发票章、法人章、劳动合同章)。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用。5、审核客服人员工资单据,按要求拆分工资并打款发放工资。根据实有职工人数,办理代

7、扣款项(包括计算五险一金)。发放的工资前,需按要求填写付款凭证,经办人、财务人员签字、总经理审核后,上传“鹰知付款沟通群”,相关领导审核通过后,安排打款。发放完毕后,要及时将工资表交于会计记账,妥善保管。五、收、付款凭证填写要求1、收款凭证填写要求:1)摘要:按实际网银入账明细填写2)金额:小写要用羊角符号具体到分3)日期:按银行收到款项日期填写4)制单:经办人签字收款凭证样张:2、付款凭证填写要求:1)付与、内容:按要求填写完整2)金额:大小写都要写,大写整数要写整字,具体到分的不用写;小写要用羊角符号具体到分3)超过 1 万元的金额,需发送审核签好字的付款凭证照片至“鹰知付款沟通群”,相关

8、领导审批通过后,进行网银汇款操作生活费填写样张:工资填写样张:六、注意事项:1、对收到的增值税专用发票进行认证,对纸质发票扫描认证或在“增值税发票查询平台“勾选认证;2、对收到的增值税普通发票(纸质,电子)进行真伪查询;3、对于查询后合规的发票,经会计审核,领导签字,方可准许报销;4、明确增值税发票的报销时限,原则上应自取得扣税凭证的开具日期之日起 30 天内报销;5、对于空白增值税发票的管理视同现金支票管理,不得事先加盖发票专用章;6、每月对专用发票使用,结存情况进行盘点,并有会计复核;7、已开具的专用发票的记账联(含红字发票),作废三联,专用发票登记簿视同会计凭证装订成册;8、严格保管金税盘等税控设备和发票相关设施;9、禁止为其他单位代开发票,核对无误的客户信息及时录入增值税防伪税控系统客户库,通过共享;模式与本公司其他管理人员共享,方便信息录入。

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