1、1代 县 十 六 届 人 大一次会议文件(4)关于 2015 年全县预算执行情况和 2016 年全县预算草案的报告2016 年 8 月 28 日在代县第十六届人民代表大会第一次会议上代县财政局局长 李勇刚各位代表:受县人民政府委托,我向大会提出 2015 年全县预算执行情况和 2016 年全县预算草案的报告,请予审议。并请县政协委员和列席会议的人员提出意见。一、2015 年预算执行情况2015 年,在经济下行压力持续加剧,收支矛盾异常尖锐的情况下,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的有效监督下,全县上下牢牢把握稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难挑战,全县上下围
2、绕“ 稳增 长、调结 构、促改革、惠民生 ”,攻坚克难,狠抓落实,经济社会发展在困难中坚韧前行。与此同时,全县财税2部门努力确保财政预算平稳运行,竭力遏制财政收入下滑态势,积极调整优化支出结构,民生和重点支出得到较好保障,预算执行总体符合预期目标,为全县经济社会发展提供了重要支撑。(一)全县一般公共预算执行情况2015 年全县一般公共预算收入完成 62514 万元,为年度预算的 109.29%,同比增长 1.01%,增收 625 万元。其中:税收收入完成 17258 万元,减收 19219 万元,降低 52.69%。 非税收入完成 45256 万元,增收 19844 万元,增长 78.09%。
3、 主要为“ 两权 ”价款收入完成 36394 万元,增收 25199 万元。 全县一般公共预算支出执行 133958 万元,为调整预算的 103.72%,同比降低 1.31%,减支 1781 万元。其中:县级支出执行 110108 万元。具体为:一般公共服务支出 5209 万元,为预算的 39%,降低 61.41%;公共安全支出 4502 万元,为预算的 90.75%,降低 27.23%;教育支出 21657 万元,为预算的120.91%,增 长 31.11%;文化体育与传媒支出 759 万元,为预算的 111.78%,增长 11.45%;社会保障和就业支出 18421 万元,为预算的 88.
4、24%,降低 16.36%;医疗卫生支出 8496 万元,为预算的 83.54%,降低 32.68%;节能环保支出 1219 万元,为预算的 81.43%,降低 41.11%;城乡社区事务支出 340万元,为预算的 9.46%,降低 80.8%;农林水事务支出 11627万元,为预算的 132.74%,增长 57.42%;交通运输支出 3963万元,为预算的 24.25%,降低 69.68%;资源勘探电力等事务支出 142 万元,为预算的 44.24%,降低 53.9%;商业服务业等事务支出 224 万元,为预算的 24.67%,降低 25.08%;粮油事务支出 86 万元,为预算的 34.6
5、8%,降低 83.68%。 在县级支出中:工资和福利支出 36159 万元,为预算的120.7%,增 长 35.82%;对个人和家庭补助支出 39277 万元,为预算的 109.1%,增长 19.92%;商品和服务支出 34672 万元,为预算的 122.15%,降低 20.37%。2015 年专项转移支付支出 23850 万元,同比降低 27.34%。主要支出项目有:教育 759 万元、文化体育与传媒 649 万元、社会保障和就业 5970 万元、医疗卫生 2411 万元、节能环保3995 万元、农林水事务 5946 万元、交通运输 968 万元、国土资源气象等事务 1266 万元、住房保障
6、 853 万元。全县财政预算收支平衡情况:一般公共预算收入 62514万元,加:上级补助收入 50927 万元,其中:增值税、消费税税收返还收入 2448 万元、均衡性转移支付 14094 万元、调整工资转移支付 6161 万元、革命老区转移支付 4677 万元(含移民扶贫资金 4070 万元)、农村税费改革转移支付 3349 万元、基层公检法司转移支付 1266 万元、义务教育转移支付3255 万元、养老保险和低保转移支付 3785 万元、新型合作医疗等转移支付 4638 万元、村级公益奖补转移支付(一事一议)770 万元、县级基本财力保障转移支付 1711 万元、低收4入冬季取暖用煤货币化
7、补贴 2114 万元、其他转移性收入2659 万元。减:上解上划支出 1691 万元。县级可用财力111750 万元。减:当年县级支出 110108 万元。年终结余 1642万元。加:上年净结余 1281 万元、专户调入 1666 万元、上年度基金结余转入 1660 万元,减:结转下年支出 618 万元。安排预算稳定调节基金 5631 万元。(二)全县政府性基金预算执行情况全县政府性基金收入完成 4698 万元,为年度预算的77.73%,减收 2276 万元,降低 32.64%。其中:国有土地收益基金 646 万元,为年度预算的 81.36%,减收 227 万元,降低26%;土地出 让收入 3
8、508 万元,为年度预算的 85.35%,减收1330 万元,降低 27.49%;城市基础设施配套收入 45 万元,为年度预算的 6.25%,减收 745 万元,降低 94.3%。全县政府性基金支出 9641 万元,为调整预算的56.47%,减支 5916 万元,降低 38.03%。主要投向:社会保障和就业 137 万元、城乡社区事务 7206 万元、资源勘探电力等事务 904 万元、价调和彩票公益金 1277 万元。政府性基金收入 4698 万元,加上年结余 5436 万元,上级补助收入 5593 万元,收入合计 15727 万元。减政府性基金支出 9641 万元,年终滚存结余 6086 万
9、元。(三)社会保险基金预算执行情况2015 年全县社会保险基金收入完成 31036 万元,其中:5财政补贴收入 14977 万元。全县社会保险基金支出 27162 万元,当年收支结余 3874 万元,年末滚存结余 13507 万元。(四)地方政府一般性债务预算执行情况截止 2015 年末全县政府一般性债务统计为 38667 万元,主要是 2014 年创卫和以前年度上级审计机关认定的债务。本年度上级拨付我县债券 400 万元,相应核减新城体育路工程项目债务 400 万元。年末结存债务 38267 万元。一年来,在经济下行压力加大、财政收入增幅回落、收支平衡难度较大的情况下,财政运行基本平稳,各项
10、财政政策有效落实,为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十二五” 规 划胜利收官提供了有力支撑,取得了良好的成绩。收入预算圆满完成。2015 年,公共预算财政收入完成 62514 万元,超预算 9.29%,超上年 1.01%。收入质量更趋优化。财政总收入占 GDP 的比重为18.52%;税收收入占财政总收入的比重为 51.99%;增值税、所得税、资源税等五大主体税种完成 45315 万元,占税收总量的 92.48%。确保工资按时发放。在确保公教人员工资和离退休养老金按时足额发放的基础上,落实了调资政策。补发和执行了 2013 年和 2015 年公务员津补贴、事业单位绩效工资。补发和执行了养
11、老金并轨调资增资。 6促进教育均衡发展。教育支出执行 22416 万元,增长 9.02%。农村义务教育所有费用全部免除,补助标准得到提高。学前教育幼儿资助和校舍改建、高中教育助学金、职业教育助学金及免学费政策落实到位。 提高社会保障水平。社会保障和就业支出执行 24391万元。拨付城市居民最低生活保障资金 1559 万元,3788 多名城镇低保对象生活得到保障;拨付农村低保资金 2443 万元,受益人数 10899 人;拨付 906 万元,使 1766 名五保户、优抚对象和现役军人家庭生活得到保障;连续 11 年提高企业退休人员基本养老金,拨付企业离退休养老金财政补助2323 万元,使享受补助
12、的参保对象适时领到了养老金; 拨付新型农村养老保险补助 3727 万元,使 3 万多名城乡 60 周岁以上老人以及 16-59 岁人口,领到了养老金和享受了社会养老保险。拨付救灾资金 404 万元,使受灾群众生活得到及时救助。 完善医疗卫生体系。医疗卫生支出执行 10907 万元。拨付新型农村合作医疗资金 5450 万元,参合人数达 14.25 万人,财政补助标准当年每人提高 80 元,达到 470 元;拨付优抚对象和城乡医疗救助资金 497 万元,城乡医疗救助体系进一步完善;拨付基本公共卫生服务财政补助资金 860 万元,保障了基本公共卫生服务持续健康发展。支持文化体育事业。文化体育与传媒支
13、出执行 14087万元。拨付 221 万元用于省级文物的保护和维修;拨付 518万元,用于“村村通 ”广播电视维护工程和 农村户户通广播卫星设备;拨付 403 万元,用于共建农村党员远程教育服务点、农家书屋、农村文艺演出活动、农村体育活动、农村电影放映活动等,丰富了人民群众文化生活。支持生态环境改善。节能环保支出 5214 万元。拨付资金 756 万元,支持污染减排和城镇污水处理厂运营;拨付资金 1025 万元,用于污染防治和自然生态保护;拨付资金3066 万元,用于退耕还林补贴政策的落实。支持创卫和保障性住房等重点工程。拨付 302 万元,用于农村住房抗震改造项目;拨付 806 万元,用于农
14、村危房改造项目建设;拨付 1029 万元,用于廉租房、保障房建设;拨付 295 万元,用于峨口污水厂前期工程建设;拨付 11277 万元用于创卫工程建设。提升农业生产能力。拨付粮食直补和农资综合补贴1765 万元、农机补贴 297 万元、良种补贴 326 万元、爱心煤补贴 2073 万元、种植保险 292 万元、森林保险 71 万元,使党的各项惠民政策全部落实到位。全年投入支农资金 17573万元,用于农业产业化建设、基本农田建设、水利设施、特色种植养殖、扶贫攻坚等重点项目,发挥了资金的最大效益。深化财政改革。全县所有行政事业单位及乡镇全部纳入国库集中支付改革,实现了国库集中支付全覆盖,进一8
15、步建立健全了财政资金管理制度,严把资金审核关。提高了财政资金使用效益;政府采购进一步规范。进一步完善了政府采购工作机制和管理体制,规范了政府采购行为,严格执行招投标、政府采购程序,提高了政府采购工作效率和资金使用效益。全年政府采购资金 18259 万元,为政府节约财政资金 1232 万元,节约率 6.75%;开展了专户清理整顿工作,将县本级保留的财政专户,全部归口财政国库统一管理;加强非税收入改革。规范建立了“单位开票、银行代收、财政统管、以票控收”的非税征管新模式。增强依法监管能力。加大对社保、三农等民生支出的监督检查和绩效评价力度,确保资金高效规范使用。配合市财政局对全县县直单位和各乡镇会
16、计信息质量情况进行了检查;联合县监察局、审计局、农委对涉农资金的管理使用、公示情况进行了监督检查;组织人员对 11 个乡镇农村危房改造项目和“ 一事一 议” 财政奖补项目逐一 进行了检查验收,确保财政资金使用规范、高效。过去的一年,虽然取得了一定的成绩,但是,我们也清醒地看到,当前我县财政运行中还面临诸多困难和问题:一是受经济下行压力影响,工业品价格下跌、企业效益下滑,工业经济税收增长乏力,新的税收增长点还不多;而另一面保障重点支出等财政刚性支出逐年加大,收支矛盾异常突出。二是预算公开的基础工作不够扎实。个别部门顾虑过多,未9能及时公开预算信息,预算管理还难以适应预算公开要求。三是预算管理改革
17、措施有待进一步推进。预算执行进度不均衡,结转结余资金规模有所增加。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。二、2016 年预算草案2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,是全面完成“ 十三五” 规划的开局之年,同时也是我县近年来财政经济形势最为困难的一年。 根据当前面临的形势和改革要求,财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和省委、市委经济工作会议精神,落实县委“12339”发展战略,深入推进财税体制改革,继续落实积极的财政政策,强化风险防控,坚持依法理财,加强财政管理,提高财政使用效益,促进全县经济持续健
18、康发展和社会和谐稳定。预算编制坚持以下原则:一是突出重点。按照保工资、保运转、保民生的“三保” 原则,达到全力保障落实行政、事业单位人员各项工资、津补贴政策和离退休人员的养老金待遇,保障各部门、单位履行职能的基本需要。民生支出项目统筹列入预算,不留硬缺口。二是厉行节约。认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,努力压缩行政成本,严格执行中央“三公” 经费只10减不增,财政供养人员只减不增要求,部门预算公务支出标准和维修、购置、会议费等支出进一步压缩,同时做到严禁兴建楼堂馆所。根据上述指导思想和原则,2016 年预算草案如下:(一)一般公共预算2016 年全县一般公共预算收入 43300 万元,
19、比上年完成数降低 30.74%,减少 19214 万元,其中税收收入 16604 万元,减少 654 万元,降低 3.79%;非税收入 26696 万元,比上年完成数降低 41.01%,减少 18560 万元。一般公共预算收入加增值税、消费税税收返还收入 2423万元、一般性转移支付和其他补助收入 43000 万元,减去:上解上划支出 1362 万元,财政当年可用财力计划 87361 万元。按照预算法中有关财政收支平衡的要求,县级预算支出相应安排 87361 万元,比上年预算降低 7.4%(下同),减少6984 万元。分级次情况是县级 80205 万元,乡(镇)级 7156万元。主要支出安排是:一般公共服务支出 13640 万元,增长 2.11%;公共安全支出 6346 万元,增长 27.94%;教育支出25922 万元,增长 44.72%;科学技术支出 110 万元,降低88.47%;文化体育与传媒支出 1229 万元,增长 81%;社会保障和就业支出 8231 万元,降低 60.57%;医 疗卫生支出 10316 万元,增长 1.44%;节能环保支出 1308 万元,降低 12.63%;城乡社区事务支出 2178 万元,降低 39.38%;农林水事务支出
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