ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:89.50KB ,
资源ID:3845043      下载积分:15 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3845043.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(公司出差制度.doc)为本站会员(您的****手)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

公司出差制度.doc

1、0目 录 一、目的 .1二、适用范围 .1三、出差定义 .1四、国内出差 .1五、国外出差 .3六、附件 .3 1一、目的为本公司员工因公出差有章可循,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。三、出差定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差。出差可分为国内出差 及国外出差两种。3.2 当日往返的公出,另以【公出管理办法】规范。四、国内出差4.1 出差申请4.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】 ,TO:部门主管,C.C.:PO、出差地PO、相关人员,以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请,可委托他人代为处

2、理。未经核准的出差,其费用不得报支,出勤考核依人事规章办理。4.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准,出差时间超过一星期以上,或因特殊任务派遣出差,需由总裁室核准。4.1.3 参加培训依人员培训办法申请,所有后勤工作由行政管理部统筹办理。4.2 交通4.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者,不得搭乘飞机;五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机,四职等(含)以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。4.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。4.2.3 使用公司交通工具,依公出派车办法申请,经行政部核准,不得另报支交通费。4.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者

3、,其市内交通费用不可报销,但城市之间的交通费可以检附票据报销。4.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费 RMB15 元/日,交通费 RMB25 元/日。4.3 住宿4.3.1 住宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,以下列标准检附正式发票报支:单位:人民币日/元职等 一级城市 二级城市 三级城市七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销五/六职等 上限 350 元实报实销上限 300 元实报实销上限 250 元实报实销四职等 上限 260 元实报实销上限 230 元实报实销上限 200 元实报实销一至三职等 上限 200 元实报实销上限 180 元实报实销上限 150 元实报实销 一级城市:北

4、京、上海、广州、重庆、天津、深圳。2 二级城市:特区城市(深圳除外) 、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 三级城市:除以上地区城市以外的城市。4.3.2 当地公司有宿舍或租屋者,除非客满,否则出差人员不得住宿酒店,应以住宿公司宿舍 为优先,出差住宿原则出差地公司安排。4.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报支。4.4 膳杂费4.4.1 在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报支:单位:人民币元/日职等 一级城市 二级城市 三级城市七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销四至六职等早:15午:25

5、 合计 70晚:30早:15午:25 合计:65晚:25早:10午:20 合计 55晚:25一至三职等早:10午:20 合计 50晚:20早:10午:15 合计:45晚:20早:10午:15 合计 40晚:154.4.2 以定额方式报支餐费,不需检附凭证,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报支餐费。4.4.3 核实报支之费用,如与出差同行人共餐,应予帐单上加注共餐人姓名。4.4.4 出差人员于用餐时间起程或销差者,方得报支膳食费: 4.4.4.1 上午七时前起程或上午八时以后销差者,得报支早餐费。 4.4.4.2 上午十一时前起程或下午一时以后销差者,得报支午餐费。 4.4.4.3 下午五时起

6、程或下午七时以后销差者,得报支晚餐费。4.5 差旅费预支4.5.1 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款,其预支费用额度需经权责主管及会计审核后,方可至出纳处领取。4.5.2 预支款应予返回一周内结清,未予限期内结清者,公司有权自薪资中扣回。4.5.3 出差至各分公司处,其食宿可由分公司代为处理。4.6 差旅费报销4.6.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请,检附相关凭证及已核准之【出差申请单】 ,经部门主管及财务主管核准后,向出纳结清预支或支领垫付款。4.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请。4.6.3 出差返回后一周内冲销所有款

7、项。4.6.4 为便于审核,实报实销费用尽量自已结帐,避免代他人付款。五、国外出差 5.1 奉派出国人员应填具【出差申请单】 ,呈请总裁核准,经核准后,申请单第一联由人3事单位存查,第二联由财务单位存查。 5.2 出国人员得依实际需要凭核准后之出差申请单向财务单位预支旅费,销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】 ,呈总裁室核准后,向财务单位报销预支费用或请领费用。 5.3 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 5.4 受国内外机构补助之出国人员,其旅费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费,但所受补助费不足支付时,得支领其差额。5.5 出国人员在国外之长途旅行,应以规定路

8、程为限,如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。5.6 公司长期派驻国外之人员,在派驻地期间之待遇,由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。 5.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险,其投保金额标准与有关事项另订之。六、附表6.1 出差申请单6.2 出差旅费申报表6.3 出差报告单 出差申请单日期: 年 月 日 NO.:4申 请 人 员 工 编 号 部 门目的: 公务 培训 休假 其它 时间:自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 时地点:机票 交通费 住宿费 餐费 合计申请人填 写票 务确 认费用归属 预支旅费公司 帐号 RMB USD会 计填 写

9、部门主管 会计 财务主管 总经理预支款签收:今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。申请人: 日期: 出差旅费申报表日 期 申请人 员工编号 所属部门 出差申请单编号5年 月 日时间: 自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 时地点:合计月 日 机票 交通费 住宿 膳食 机场税RMB USD合 计预支款应付(退)款*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。 应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人: 核准: / / 行政管理部: 出差报告单出差地点 出差事由会办单位 报告人 年 月 日日期 地点 洽访对象 内 容6报告事项主管意见会办意见批 示注:本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。