1、 2016 年度东源县文化市场综合执法队 部门决算 目 录 第一部分 东源县文化市场综合执法队概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 东源县文化市场综合执法队 2016 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 东源县文化市场综合执法队 2016 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县文化市场综合执法队概况 (一)部门主要职责 东源县文
2、化市场综合执法队为副科级建制的东源县文化广电新闻出版局直属行政机构, 主要职责 : (一)查处演出、娱乐场所、网吧及互联网上网服务、网络文化服务、电子游戏游艺、电影发行放映、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。 (二)查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送卫星电视节目以及走私盗版影片放映行为。 (三)查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违 法违规出版、发行活动和印刷复制行业、出版物制作发行及音像制品放映中的违法经营活动。查处盗版侵权行为。 (四)承担对属地文化市场行业从业人员有关法律法规知识的指导、培训与学习任务。 (五)承担“扫黄”、
3、“打非”有关工作任务。 (六)承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚,行政强制及监督检查职能等。 (七)接受县主管部门和上级有关业务部门的指导、监督和检查。承办主管部门和上级有关业务部门交办的其他工作任务。 (二)机构设置 东源县文化市场综合执法队内设 2 个副股级职能股室(办公室、文化市场稽查股),定编 5 名 ,其中机关行政编制 5 名,在职人员 5 人,事业编制 0 名,工勤编制 0 名。 我队无下属单位。 第二部 分 东源县文化市场综合执法队 2016 年部门 第三部 决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:东源县文化市场综合执法队 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数
4、 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 66.73 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全 支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术 支出 33 7 七、文化体育 与传媒支出 34 61.72 8 八、社会保障 和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.69 10 十、节能环保 支出 37 11 十一、城乡社 区支出 38 12 十二、农林水 支出 39 13 十三、交通运 输支出 40 14 十四、
5、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服 务业等支出 42 16 十六、金融支 出 43 17 十七、援助其 他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保 障支出 46 3.32 20 二十、粮油物 资储备支出 47 21 二十一、国债还本付息支出 48 22 二十二、其他 支出 49 本年收入合计 23 66.73 本年支出合计 50 66.73 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 53 合计 27 66.73 合计 54 66.73 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表
6、公开 02 表 部门:东源县文化市场综合执法队 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 66.73 66.73 207 文化体育与传媒支出 61.72 61.72 20701 文化 61.72 61.72 2070101 行政运行 58.72 58.72 2070112 文化市场管理 3.00 3.00 210 医 疗卫生与计划生育支出 1.69 1.69 21005 医疗保障 1.69 1.69 2100501 行政单位医疗 1.69 1.69 221
7、住房保障支出 3.32 3.32 22102 住房改革支出 3.32 3.32 2210201 住房公积金 3.32 3.32 支出决算表 公开 03表 部门:东源县文化市场综合执法队 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项 目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 66.73 63.73 3.00 207 文化体育与传媒支出 61.72 58.72 3.00 20701 文化 61.72 58.72 3.00 2070101 行政运行 58.72 58.72 2070112 文化市场管理 3.00 3.00 2
8、10 医疗卫生与计划生育支出 1.69 1.69 21005 医疗保障 1.69 1.69 2100501 行政单位医疗 1.69 1.69 221 住房保障支出 3.32 3.32 22102 住房改革支出 3.32 3.32 2210201 住房公积金 3.32 3.32 财政拨款收入支出决算总表 公开 04表 部门:东源县文化市场综合执法队 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 66.73 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外
9、交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传 媒支出 35 61.72 61.72 8 八、社会保障和就 业支出 36 9 九、医疗卫生与计 划生育支出 37 1.69 1.69 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支 出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支 出 41 14 十四、资源勘探信 息等支出 42 15 十五、商业服务业 等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地 区支出 45 18 十八、国土海洋气 象等支出 46 19 十九、住房保障支 出 47 3.32 3.32 20 二十、粮油物资储 备支出 48 21 二十一、国债还本 付息支出 49 22 二十二、其他支出 50 本年收入合计 23 66.73 本年支出合计 51 66.73 66.73 年初财政拨款结转和结余 24 年末结转和结余 52 一般公共预算财政拨款 25 53 政府性基金预算财政拨款 26 54 27 55 总计 28 66.73 总计 56 66.73 66.73 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
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