ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:72 ,大小:7.10MB ,
资源ID:3952629      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3952629.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(OA审批流程.doc)为本站会员(hw****26)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

OA审批流程.doc

1、0益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 .22、差旅费用报销审批流程 .43、汽车费用报销审批流程 .64、质量问题处理申请审批流程 .95、费用报销审批流程 .116、材料采购申请审批流程 .137、包装材料采购制度流程 .158、公章使用申请审批流程 .179、借款申请审批流程 .2010、用款申请审批流程 .2211、付款申请审批流程 .2412、请假申请审批流程 .2613、食堂采购付款申请审批流程 .2814、财务档案销毁审批流程 .3015、毛鸡运费付款申请审批流程 .3216、产品退款退款申请 .3417、工资付款申请审批流程 .3618、车间工资发

2、放表单审批流程 .3819、毛鸭付款申请及合同退款申请 .4020、毛鸭价格审批流程 .4221、汽车费用申请审批流程 .4422、生产车间招聘流程 .4623、班组长培训流程 .4823、福利领取审批流程 .5024、办公用品申领流程 .52125、材料采购申请审批流程 .5426、文件呈报审批流程 .5627、外来学习申请审批流程 .5828、代扣检疫费申请 .6029、油价调整通知流程: .6230、胴体出成调整通知流程 .6431、保价鸡合同政策调整通知流程 .6632、会议室使用申请流程 .6832、住宿申请审批流程 .6933、离职申请审批流程 .7034、人事变动审批流程 .71

3、35、档案借阅申请流程 .7236、收文审批流程 .7337、奖惩申请审批流程 .7321、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称 业务招待费审批流程 流程编号 YWZD流程说明 对企业的招待事务的审批流程流程表单 业务招待申请单 流程管理部门 公司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 各部门申请人 公司各部门2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级(部门内)3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理4 公司领导审批 分公司总经理 总经理5 集团财务 集团财务负责人 财务总监备注:B.流程图3开始0 1 提交申请0 6确认

4、并结束同意同意同意不同意 不同意0 2部门经理审批0 4总经理审批0 3财务经理审批同意不同意0 5集团审批C.流程表单业务招待申请单单号:YWZD-2011-09-4001 单号:YWZD-2011-09-001申请部门 申请人 招待时间 招待类别 外出招待事由 客人人数 陪餐人数 招待定额 招待地点 部门意见 审批意见 部门确认 D.流程说明 招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY流程说明 对企业的员工出差费用审批流程流程表单 差旅费用报销单 流程管理部门 公

5、司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人51 提交申请 公司各部门出差人员 出差人员2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级(部门内)3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理4 公司领导审批 分公司总经理 总经理备注:B.流程图6开始0 1 提交申请同意同意不同意0 2部门审批0 3财务审批0 4公司审批同意不同意确认并结束同意C.流程表单差旅费用报销单单号:CLFY-2011-09-001申请部门 申请人 出差日期 出差地点 7出差事由 车船费 金额 住宿费 金额 伙食补贴费 金额 电话费 金额 部门意见 审批意见 申请部门确认 D.

6、流程说明 差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY流程说明 对部门经理用车费用审批流程流程表单 汽车费用报销单 流程管理部门 公司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 公司各部门2 部门领导审核 公司财务经理3 公司领导审批 公司总经理5 部门确认 公司各部门8备注:B.流程图结束开始0 1 提交申请0 2部门审

7、核0 3财务审核0 4领导审核同意同意同意不同意 不同意同意C.流程表单9汽 车 费 用 报 销 单 报销部门: 日期 年 月 日 车号 司 机 随车人:费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明油票过路过桥费维修费起止日期: 月 日至 月 日 起止地点: 至 行驶里程: km 至 km 合计金额(大写): 小写¥ 总经理 : 财务审核 : 申请人:D.流程说明 汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程A.应用规则流程名称 质量问题处理申请审批流程 流程编号 ZLWTCL流程说明 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单 产品质量问题处理申请单 流程管理部门 公司销售部流程文件备案部门 公司销售部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 公司销售部2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级(公司销售部)3 品管部经理意见 确认问题 品管部经理4 公司领导审批 总经理5 申请人确认 通知客户 公司销售部备注:

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。