1、 1 / 7市文明办 2016 年度部门决算公开目 录第一部分 市文明办概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 市文明办 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 市文明办 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 市文明办概况一、主要职能承担组织、指导、协调全市精神文明建设的任务,负责 研究制定全市群众性的精神文明建设活动长远规划和近期目标,并组织
2、实施。负责省级文明单位2 / 7的推荐、管理及市级文明单位的命名、管理工作。指 导各行业开展精神文明创建活动,组织好创建文明城市、文明村镇活动,交流推广全市精神文明建 设工作经验。二、部门决算单位构成(一)部门机构设置、职能市文明办内设协调科、创建科和未成年人思想道德教育中心 3 个预算管理单位。主要现职是:承担组织 、指 导、协调全市精神文明建 设的任务,负责制定全市群众性精神文明建设活动长远规划和近期目标,并组织实施。负责省级文明单位的推荐、管理及市级文明单位的命名、管理工作;负责全市未成年人思想道德教育的相关工作。指导各行业开展精神文明创建活动, 组织开展好文明城市、文明村镇等各类创建活
3、动,交流推广全市精神文明建设工作经验。(二)人员构成情况市文明办共有编制 17 人,其中行政编制 7 人,事 业编制 10 人;实有 13 人,离退休 3 人。(三)决算年度主要工作任务围绕中央文明办、省文明办工作要求和市委、市政府决策部署,开展好全国文明城市创建及其它精神文明创建活动。第二部分市文明办 2016 年度部门决算表(见附件)第三部分3 / 7市文明办 2016 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 436.6 万元,支出总计 503.2 万元,与 2015 年相比,收、支总计各增加 217 万元,增长 41.1%,增加原因主要是创建全国文明城
4、市任务加大,财政投入增加。二、关于收入决算总体情况说明2016 年收入决算 436.6 万元,其中:财政拨款 436.6 万元。三、关于收入决算总体情况说明2016 年支出决算 471.2 万元,按支出性质和经济分类:基本支出 222.7 万元;项目支出 280.5 万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收支总决算 527.7 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 217 万元,增长 41.1%,增加原因主要是创建全国文明城市任务加大,财政投入增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(1)财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财
5、政拨款支出 503.2 万元,占支出合计的 95.3%。与 2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 300 万元,增长 186%。(2)财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 503.2 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 471.2 万元,占 93.6%;社保支出 14.3 万元,占 2.8%;住房保障支出 6.7 万元,占 1.3%。4 / 7(3)财政拨款支出决算具体情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.2 万元,支出决算为503.2 万元,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加,二是创
6、文力度加大。其中:基本支出 222.7 万元,项目支出为:208.5万元。1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 85.2 万元,支出决算为 177.1 万元,完成年初预算的 207.9%。决算数大于预算数的主要原因是创文商品服务支出增加。2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 305万元,支出决算为 280.5 万元,完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.8 万元,其中:人员经费 96.7万元,主要包括:基本工资、津
7、贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费126.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016 年,市文明办部门“三公”经费支出 5.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 5 万元,主要用于按规定开支的各级创建全国文明城市观摩考评、省级以上文明单位测评等公务接待 10 批 300 人次等支出;公务用车购置及运行维护费 0 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元,占 10%;公务接待费支出决算5 万元,占 90%。5
8、/ 7在经济新常态和八项规定的要求下,我部“三公”经费较上年有所下降, “三公”经费支出下降 1.3 万元,下降 16.7 %。支出减少主要原因:一是按照中央、省市精神,厉行节约,严格审批公务接待,公务接待费用降低;二是严格公车使用管理,控制公车维修燃油费用,同时由于公车改革,我单位 2 辆公车,现只保留 1辆,公务用车运行维护费用下降。八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出说明2016 年市文明办机关运行经费支出 25.2 万元,主要用于购办公用品、邮电费、业务费
9、、差旅费等。比 2015 年增加了 5.2 万元,增加 20.6%。主要原因是创建全国文明城市外出学习考察等办公、差旅费增加等。(二)政府采购支出情况2016 年市文明办部门政府采购支出总额 1080.6 万元,其中:政府采购货物支出 86 万元,政府采购服务支出 994.6 万元。本部门政府采购不含中小微企业采购金额。(三)国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日,市文明办共有车辆 1 辆,为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上大型设备。十、预算绩效情况说明2016 年支出决算 222.7 万元,一般公共服务支出 190.7 万元;文化体育与传媒支出 4 万元;社会保障
10、和就业支出 14.3 万元;医疗卫生与计划生育支出 7 万6 / 7元;住房保障支出 6.7 万元。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。二、事 业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、上年结转和结余: 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日
11、常公用经费两部分。六、 项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、社会保障和就业( 类)行政单位离退休支出(款):是指用于离退休方面的支出。八、住房保障支出(类 )住房改革支出(款):是指按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。住房公积金是指按照住房公积金管理条例和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;
12、事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪7 / 7级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。九、 “三公”经费:是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 驻马店市文明办2017 年 9 月 12 日
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