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上海浦东新区川沙幼儿园2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区 川沙幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 川沙幼儿园 单位概况 一、主要职能 为学龄前儿童提供教育和保育服务,幼儿教育和保育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生,对象为 3-6 岁周岁的学龄前儿童。学校为财政全额拨款单位。 二、机构设置 根据上海市事业单位岗位设置管理实施办法(沪委办发 2009 40 号)等有关文件精神,上海市浦东新区川沙幼儿园设置 1 个保教组为内设机构。包括:小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。 (一)机构编制情况 1、单位机构规格: 正科级 2、经费形式:全额拨款 3、编制员额: 79 人 4、内设机构数与名称:内设机

2、构数 1 个(保教组) 5、单位正副职领导职数: 1 个 6、单位内设机构正副职领导职数: 3 个 (二)现有岗位和人员配备情况 实有在编在岗人数 51 人。其中:管理岗位人员数: 3 人(园长兼书记 1 人、华夏部保教主任和南桥保教主任 2 人)、专业技2 术人员数 51 人,外聘人员为 40 人。 (三)办园规模情况 我园共有 24 个班级。其中南桥部核定规模为 9 个班级,华夏部核定规模为 15 个班级。目前在园幼儿人数为 693 人。 根据上述职责,上海市浦东 新区 川沙幼儿园 设 1 个内设机构,包括: 教育教学组 、 后勤管理组 、 行政事务组 。 3 第二部分 上海市浦东新区 川

3、沙幼儿园 单位 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,524.04 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1,285.87 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.26 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171.19 九、医疗卫生与计划生育支出 47.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支

4、出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,524.30 本年支出合计 1,537.56 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 32.62 年末结转和结余 19.36 总计 1,556.92 总计 1,556.92 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,524.30 1,524.04 0.26 205 教

5、育支出 1,272.61 1,272.34 0.26 205 02 普通教育 1,169.81 1,169.55 0.26 205 02 01 学前 教育 1,169.81 1,169.55 0.26 205 09 教育费附加安排的支出 102.80 102.8 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 102.80 102.8 208 社会保障和就业支出 171.19 171.19 208 05 行政事业单位离退休 171.19 171.19 208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.75 93.75 208 05

6、 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.63 73.63 210 医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.23 5 210 05 医疗保障 47.23 47.23 210 05 02 事业单位医疗 47.23 47.23 221 住房保障支出 33.27 33.27 221 02 住房改革支出 33.27 33.27 221 02 01 住房公积金 33.27 33.27 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,537.56 1,496.49 41.0

7、7 205 教育支出 1,285.87 1,244.80 41.07 205 02 普通教育 1,169.81 1,169.81 205 02 01 学前教育 1,169.81 1,169.81 205 09 教育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07 208 社会保障和就业支出 171.19 171.19 208 05 行政事业 单位离退休 171.19 171.19 208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.75 93

8、.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.63 73.63 210 医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.23 7 210 05 医疗保障 47.23 47.23 210 05 02 事业单位医疗 47.23 47.23 221 住房保障支 出 33.27 33.27 221 02 住房改革支出 33.27 33.27 221 02 01 住房公积金 33.27 33.27 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,524.04

9、 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、 公共安全支出 五、教育支出 1,285.61 1,285.61 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171.19 171.19 九、医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.27 33.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,5

10、24.04 本年支出合计 1,537.3 1,537.3 年初财政拨款结转和结余 31.42 年末财政拨款结转和结余 18.16 18.16 一般公共预算财政拨款 31.42 政府性基金预算财政拨款 总计 1,555.46 总计 1,555.46 1,555.46 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,285.87 1,244.80 41.07 205 02 普通教育 1,169.81 1,169.81 205 02 01 学前教育 1,169

11、.81 1,169.81 205 09 教育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 116.06 74.99 41.07 208 社会保障和就业支出 171.19 171.19 208 05 行政事业单位离退休 171.19 171.19 208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.75 93.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.63 73.63 210 医疗卫生与计划生育支出 47.23 47.23 210 05 医疗保障 47.23 47.23 210 05 02 事业单位医疗 47.23 47.23 221 住房保障支出 33.27 33.27 221 02 住房改革支出 33.27 33.27 221 02 01 住房公积金 33.27 33.27 合计 1,537.30 1,496.23 41.07

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