ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:8 ,大小:46.50KB ,
资源ID:4062860      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-4062860.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(岳阳市市直机关差旅费管理办法.doc)为本站会员(创****公)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

岳阳市市直机关差旅费管理办法.doc

1、岳阳市市直机关差旅费管理办法第一章 总则第一条 为贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,加强和规范我市市直机关国内差旅费管理,参照湖南省省直机关差旅费管理办法(湘财行2018 67 号),并根据关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知(岳财发2018 11号)结合我市实际,制定本办法。第二条 本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位(以下简称市直机关)。第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出 差 所 发 生 的 城 市 间 交 通 费 、住 宿 费 、伙 食 补 助 费 和 市 内

2、交 通 费 。第四条 市直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条 按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章 城市间交通费第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。第七条 出差人员应当按规定等级乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的等级见下表:交通

3、工具级别 火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船) 飞机其他公共交通工具(不包括出租小汽车)省部级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软卧 一等舱 头等舱 凭据报销厅局级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软卧 二等舱 经济舱 凭据报销其余人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车 二等座,全列软席列车二等软卧 三等舱 经济舱 凭据报销省部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级公共交通工具。未按规定等级乘坐公共交通工具的,超支部分由个人自理。遇特别紧急情况,无法按规定等级乘坐公共交通工具,须

4、报告所在单位相关负责同志批准。第八条 公务用车制度改革后,确因工作需要公务出差需租赁车辆的,按照公务用车使用的有关规定执行。第九条 到出差目的地有多种公共交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的公共交通工具。第十条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十一条 乘坐飞机、火车、轮船等公共交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第三章 住宿费第十二条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十三条 工作人员出差,执行分地区、分级别住宿费限额标准

5、(见附件 1)。其中:在省内出差,按每人每天省部级及相当职务人员 800 元、厅局级及相当职务人员 450 元、其余人员330(长沙地区 350 元)的标准限额执行 。第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章 伙食补助费第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助,出差目的地为西藏、青海、新疆,补助标准为每人每天 120 元,其他地方补助标准为每人每天 100 元(不含君山区、云溪区)。第十七条 出差人员应当自行用餐。在省内出差的,凭公函、活动(会议)通知或方案,可

6、由对方单位接待安排一餐,不用交纳伙食费,用餐标准严格按照当地标准执行;在省外出差的,按照当地规定执行。确因工作需要,由对方单位协助安排用餐的,在出差伙食补助费标准内安排(早餐 20 元、中晚餐各 40 元;出差目的地为西藏、青海、新疆,早餐 20 元、中晚餐各 50 元),不作为接待用餐,餐费由用餐人员在标准内据实结账支付,接待单位不承担协助安排用餐费用。第五章 市内交通费第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十九条 市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准为每人每天 80 元(不含君山区、云溪区)。第二十条 出差人员由本单位、对方单位或其他单位提供公务交

7、通工具的,应在差旅费报销单据中如实申报,不予补助市内交通费。第六章 报销管理第二十一条 出差人员应当严格按规定标准开支差旅费;费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十二条 城市间交通费按乘坐公共交通工具的等级凭据报销,订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙 食 补 助 费 和 市 内 交 通 费 按 规 定 标 准 包 干 补 助 ,不 凭 票 报 销 。工 作 人 员 到 君 山 区 、云 溪 区 开 展 公 务 活 动 ,实 际 发 生 的 城市 间 交 通 费 (不 含 租 车 费 用 )凭 据 报 销 ,市

8、 内 交 通 费 在 规 定 限额 标 准 内 (80 元 每 人 每 天 )凭 据 报 销 。伙 食 补 助 在 规 定 限 额 标准 内 (100 元 每 人 每 天 )凭 据 报 销 ,原 则 上 不 得 报 销 住 宿 费 ,因情 况 特 殊 、需 要 住 宿 的 ,应 事 先 报 单 位 财 务 分 管 领 导 批 准 方 能报 销 。出差人员当天往返的,按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十三条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批依据、机票、车票、住宿费发票等凭证。第二十四条 财务部门应当严格按规定审

9、核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,原则上不得报销差旅费。第二十五条 经组织批准,工作人员到常驻地以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作等,其差旅费按以下规定报销:(一)首次前往和期满返回的差旅费,按照本办法规定由所在单位报销。(二)在常驻地以外挂职锻炼工作等时间超过 1 个月的,除首次和期满往返外,每个月可报销一次往返两地(家庭和工作地)的城市间交通费,一往一返计一次,不得领取伙食补助费和市内交通费。(三)在外地工作期间,原则上由接收单位安排住宿,不补助市内交通费,由所在单位按每人每个工作日省内 30 元、省外 40 元的

10、标准发放伙食补助费。省财政厅另有规定的从其规定,不得重复领取。(四)工作期间的差旅费,按照当地差旅费管理规定执行,由接收单位承担。第二十六条 工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;其往返差旅费按照本办法第二十五条第一、二款规定执行。第二十七条 经组织批准带薪参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产学习(不包括学历学位教育)并在校食宿的,学习期间学校统一收取的伙食费由所在单位在伙食补助限额标准内据实报销,不补助市内交通费。离开常驻地参加学习的,其往返差旅费按照本办法第二十五条第一、二款规定执行。第二十八

11、条 经组织批准异地交流任职干部往返两地(家庭和工作地)费用报销按照本办法第二十五条第二款规定执行。第二十九条 援藏援疆人员休假及配偶探亲差旅费的报销,按照我市援藏援疆干部有关待遇规定执行。相关差旅费标准低于本办法规定的,从本办法规定。 第七章 监督问责第三十条 市直机关应当加强工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向市财政局报告。各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及

12、相关经费支出的审计监督。第三十一条 市财政局会同有关部门对市直机关差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:(一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;(三)差旅费报销是否符合规定;(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;(五)差旅费管理和使用的其他情况。第三十二条 出差人员不得向对方单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十三条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:(一)单位无出差审批制度或出

13、差审批控制不严的;(二)虚报冒领差旅费的;(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;(四)不按规定报销差旅费的;(五)转嫁差旅费的;(六)其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的,由市财政局会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。第八章 附则第三十四条 市直不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。各县市区可参照本办法,结合本地实际制定本地差旅费管理办法,报市财政局备案。各市直机关应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定,报市财政局备案。第三十五条 本办法由市财政局负责解释。第三十六条 本办法自印发之日起施行。 岳阳市市直机关差旅费管理办法(岳财行2014 9 号)同 时废止。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。