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广西壮族自治区桂林阳朔.DOC

1、 1 广西壮族自治区 桂林市阳朔县 公安局 ( 部门 ) 2016 年决算 2 目 录 第一部分: 桂林市阳朔县 公安局 (部门) 概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分: 桂林市阳朔县 公安 局 ( 部门 ) 2016 年决算报表 表 一 : 收入支出 决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表 五 : 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 : 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 : 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分: 桂

2、林 市阳朔县公安局 ( 部门 ) 2016 年度决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公 ” 经费支出决算 情况 说明 。 3 五、其他重要事项情况说明。 第一部分: 桂林市阳朔县公安局 (部门) 概况 一、主要职能 1.预防、制止和侦查违法犯罪活动; 2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为; 3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故; 4.组织、实施消防工作,实行消防监督; 5.管理枪支弹药、管制臼刀具和易燃易爆

3、、刷毒、放射性等危险物品; 6.对法律、法规规定的特种行业进行管理; 7. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施; 8. 管理集会、游行和示威活动; 9.管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务; 10.维护国(边)境地区的治安秩序; 11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察; 12.监督管理公共信息网络的安全监察工作; 13.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作; 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作; 14.法律、法规规定的其他职责; 15.承

4、办县人民政府交办的其他职责。 二、部门决算单位构成 部门 决算 含公安局本级 及 18 个内设机构: 指挥中心 (挂局办公室牌子 )、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)、禁毒大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、警务情报大队、预审大队、 4 户政管理大队、应急处突大队、漓江景区管理大队 ; 2 个监管场所:看守所、行政拘留所 ; 10 个派出 所:阳朔镇派出所、城关派出所、白沙派出所、高田派出所、兴坪派出所、福利派出所、杨堤派出所、普益派出所、金宝派出所、葡萄派出所 ; 1 个事业

5、单位:阳朔县互联网信息安全中心。 5 第二部分: 桂林市阳朔县公安局 ( 部门) 2016 年决算报表 表一:收入支出决算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 7479.16 一、一般公共服务 支出 120.00 二、事业收入 0.00 二、外交 支出 0.00 三、事业单位经营收入 0.00 三、教育 支出 0.00 四、其他收入 0.00 四、 公共安全 支出 6808.36 五、 住房保障 支出 219.30 六、社区城乡支出 331.50 本年收入合计 7479.16 本年支出合计 7479.16 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配

6、0.00 上年结转 0.00 年末结转与结余 0.00 收入总计 7479.16 支出总计 7479.16 6 表二: 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7479.16 7479.16 201 一般公共服务支出 120.00 120.00 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务90.00 90.00 2010302 一般行政管理事务 90.00 90.00 20132 组织事务 30.00 30.00 2013201 行政运行 30.0

7、0 30.00 204 公共安全支出 6808.36 6808.36 20401 武装警察 522.88 522.88 2040101 内卫 70.00 70.00 7 2040103 消防 452.88 452.88 20402 公安 6285.47 6285.47 2040201 行政运行 5066.41 5066.41 2040202 一般行政管理事务 10.00 10.00 2040204 治安管理 995.45 995.45 2040210 防范和处理邪教犯罪 1.00 1.00 2040211 禁毒管理 5.00 5.00 2040217 拘押收教场所管理 145.51 145.5

8、1 2040218 警犬繁育及训养 35.00 35.00 2040250 事业运行 27.10 27.10 212 城乡社区支出 331.50 331.50 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 329.50 329.50 2120803 城市建设支出 329.50 329.50 8 21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入 2.00 2.00 2120901 城市公共设施 2.00 2.00 221 住房保障支出 219.30 219.30 22101 保障性安居工程支出 85.35 85.35 2210199 其他保障性安居工程支出 85.35 85.35 22102 住

9、房改革支出 133.95 133.95 2210201 住房公积金 133.95 133.95 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7479.16 5342.81 2136.35 201 一般公共服务支出 120.00 30.00 90.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 90.00 0.00 90.00 2010302 一般行政管理事务 90.00 0.00 90.00 9 20132 组织事务 30.00 30.00 0.00 20

10、13201 行政运行 30.00 30.00 0.00 204 公共安全支出 6808.35 5093.51 1714.85 20401 武装警察 522.88 0.00 522.88 2040101 内卫 70.00 0.00 70.00 2040103 消防 452.88 0.00 452.88 20402 公安 6285.47 5093.51 1191.96 2040201 行政运行 50,66.41 50,66.41 0.00 2040202 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 2040204 治安管理 995.45 0.00 995.45 2040210 防范和处理邪

11、教犯罪 1.00 0.00 1.00 2040211 禁毒管理 5.00 0.00 5.00 2040217 拘押收教场所管理 145.51 0.00 145.51 2040218 警犬繁育及训养 35.00 0.00 35.00 2040250 事业运行 27.10 27.10 0.00 212 城乡社区支出 331.50 0.00 331.50 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债 329.50 0.00 329.50 2120803 城市建设支出 329.50 0.00 329.50 21209 城市公用事业附加及 对应专项债务收入 2.00 0.00 2.00 212090

12、1 城市公共设施 2.00 0.00 2.00 221 住房保障支出 219.30 219.30 0.00 22101 保障性安居工程支出 85.35 85.35 0.00 2210199 其他保障性安 居工程支出 85.35 85.35 0.00 10 22102 住房改革支出 133.95 133.95 0.00 2210201 住房公积金 133.95 133.95 0.00 表 四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 7147.66 一、一般公共服务支出 18 120.00 120.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 331.50 二、 外交 支出 19 0.00 0.00 3 三、教育支出 20 0.00 0.00 4 四、 公共安全 支出 21 6808.36 6808.36 5 五、 住房保障 支出 22 219.30 219.30

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