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采购制度.doc

1、采购制度 第一条:为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、 提高经济效益、特制定本制度。 第二条:采购方式及供货商的确定: (一) 采购方式的确定 1 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方 式。 2 对于使用平率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。 3 对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。 (二) 供货商的确定原则: 1 初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家 以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商 的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。 2 试用供货商:对于同类商品找出两家

2、同时供货,重点从质量、价格、 服务三方面来进行比较尝试。 3 确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务 人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票 表决来确定。 4 签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同, 合同的期限不得超过一年。 5 供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合 同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用 。 第三条:市场调查原则 1 由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场 调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查 结果,由全体人员签字后交会计存档。

3、 2 调查时间、地点的选择,每项 15 天调查一次,以批发市场早市开市 期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次 日 调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3 调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮 油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中 调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。 对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期 等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。 4 出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报 价也是调查的手段和依据。 5 调查结果由调查小组结合实地

4、调查结果和咨询结果进行综合讨论通 过。 6 零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。 第四条采购的定价原则: 1 对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次, 零星物品的采购价格不定期进行。 2 定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商 讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库 管、财务执行。 3 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品, 其最高限价范围如下: (1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的 6%。 (2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 (3) 零星物品的价格不得

5、高于市场零售价的 5% (4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的 4% (5) 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价 格的 15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的 10%。 4 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由 于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。 第五条:审购程序 (一) 零星物品的审购程序 1、 对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划, 经总经理审批后,交由采购人员办理。 2、 需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经 理 审批后方可办理,申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、 规格等

6、。 3、 零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购 单写明,限时购买。 (二) 供货商送货的申购程序: 1、 需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购人员 办理。 2、 库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员 应以书面形式通知采购人员进货。 3、 新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管, 不需填写申购单。 4、 只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商 送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。 第六条:采购数量的确定原则: 为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则, 按单采购的原则来确定日常的

7、采购数量。 (一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。 1、 此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。 2、 用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储 存条件及送货时间,提出次日的采购数量。 (二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品 等)的采购数量。 1、 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、 储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不 得 超过 15 天的用量,最低不得低于一天的用量。 2、 库存量的饿计算公式: 最低库存量 =每日需用量 x 发货天数 最高库存量 =每日需用量 x15 天 第七条:货物的验收原则:

8、(一) 验收的质量标准: 根据本酒店制定的质量标准进行验收 (二) 验收的数量标准: 根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收,数量差 异应控制在申购数量的上下 10%左右。 (三) 验收人员: 采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。 (四) 验收时间: 每日上午 9:30-10 : 00 下午 4:30 (五) 验收程序: 1、 由库管人员填写“入库单” 或 “鲜货食品验收单”注明所 收物品的数量、单价、金额。 2、 入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用 部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四 联,第一联库管自 己留存;第二联交财务做为记帐凭证;第三联交供 货商作为结帐凭证;第四联交总经理。

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