1、 1 安阳市 少年儿童图书馆 2016 年度部门决算 二 一七年八月 2 目 录 第一部分 安阳市少年儿童图书馆 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 局 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 安阳市少年儿童 图书馆 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 安阳市少年儿童图书馆 概况 一、 安阳市少年儿童图书馆
2、 主要职责 (一) 为少年儿童提供图书资料服务。利用多媒体技术及自动化、信息化手段为少年儿童提供文献资料借阅及保存。 第二部分 安阳市少年儿童图书馆 2016 年度部门决算表 公开 01 表 收入支出决算总表 部门: 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 2 一、财政拨款收入 1 245.32 一、一般公共服务支 出 29 二、事业收入 2 二、外交支出 30 三、经营收入 3 三、国防支出 31 四、其他收入 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 17.66 7 七、文化体育与传媒支出 35 354.02 8 八、
3、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.98 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 4 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国债还本付息支出 49 22 二十二、其他支 出 50 23 51 本年收入合计 24 245.32 本年支出合计 52 375.66 用事
4、业基金弥补收支差额 25 30.34 结余分配 53 年初结转和结余 26 146.65 年末结转和结余 54 46.65 27 55 合计 28 422.31 合计 56 422.31 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 公开 02 表 收入决算表 部门: 单位:万元 项目 本年收入合计 财 政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 245.32 245.32 2060499 其他技术研究与开发支出 30.00 30.00 2070104 图书馆 166.34 166.34
5、 2070199 其他文化支出 45.00 45.00 2100502 事业单位医疗 3.98 3.98 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 公开 03 表 支出决算表 部门: 单位:万元 项目 本年 支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 375.66 145.61 230.05 2060499 其他技术研究与开发支出 17.66 17.66 2070104 图书馆 208.75 141.63 67.12 2070199 其他文化支出 18.68 18.68 2079999 其他文
6、化体育与传媒支 出 126.59 126.59 2100502 事业单位医疗 3.98 3.98 7 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表 部门: 单位:万 元 收 入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 245.32 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 17.66 17.66 7 七、文化体育与传媒支出
7、 36 323.68 323.68 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 38 3.98 3.98 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国债还本付息支出 50 8 22 二十二、其他支出 51 23 52 本年收入合计 24
8、 245.32 本年支出合计 53 345.32 345.32 年初财政拨款结转和结余 25 146.66 年末财政拨款结转和结余 54 46.65 46.65 一般公共预算财政拨款 26 146.66 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 391.97 合计 58 391.97 391.97 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开 05 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 345.32 115
9、.27 230.05 2060499 其他技术研究与开发支出 17.66 17.66 2070104 图书馆 178.41 111.29 67.12 2070199 其他文化支出 18.68 18.68 2079999 其他文化体育与传媒支出 126.59 126.59 2100502 事业单位医疗 3.98 3.98 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门: 单位:万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 145.61 141.80 3.81 2070104 图
10、书馆 141.63 137.82 3.81 2100502 事业单位医疗 3.98 3.98 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 10 公开 07 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门: 单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国 (境 )费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境 )费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3.00 2.50 2.50 0.50 2.78 2.59 2.59 0.19 注:本表反映部门 本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
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