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项目公司内控操作流程.docx

1、附件 项目公司内控操作流程 发包人: 承包人: 根据项目公司内部控制管理办法 ,双方对用章、资金计划与支付以及合同管理明确 具体操作流程。 一、 公章、合同专用管理流程 1、 公章、合同专用章由承包人保管,双方共同使用。承包人购买保险箱存放公章、合 同专用章,承包人指定相关人员保证保险箱安全。 2、 公章、合同专用章使用前,须先行提供相应合同文件及其他相关资料至承包人公司 派驻代表审核,审核同意后再由发包人相关经办人员填写合同授权及印章使用审 批表 ,并经发包人负责人签字审批后,交承包人代表审核签字后,承包人开启保险 箱,启用相应印章。用章前须在用章使用登记薄上登记相关信息以便存档备查, 用印

2、结束后应即时归入保险箱; 3、 公章、合同专用章原则上不得携带外出。合同专用章确因业务需要须携带外出的, 必须填写印章外出使用申请表 ,报请双方负责人批准后方可携带外出。公章、法 人章如需外出使用,在此期间双方各派一人,共同监管以保证公章、法人章合规使 用,使用完毕及时存入共管保险箱; 4、 以上所审批使用后的相关表单,发包人经办人员需妥善保管并建立书面台账,以备 后查。相关表单编号需保持连续性,不可断号或跳号使用。 二、 法人章、财务章管理流程: 1. 法人章、财务章由财务经理保管,财务经理对法人章、财务章安全负责任。 2. 发包人需要使用法人章、财务章时,经财务经理审核后,在用章登记薄上登

3、记,由 发包人总经理和常务副总签字确认,财务经理完成盖章工作 3. 法人章、财务章确因业务需要携带外出用印的,必须先填写借用印章外出使用申请 表后在用章登记簿上登记,财务经理确认后方可携带外出,该期间承包人指定专人 陪同,发包人予以配合,使用完毕后印章及时归还。 三、资金计划报审及银行网银使用流程: 1 资金计划报审 1.1 发包人在每周四之前制定出下周详细的资金付款计划,确保计划的合理性,全面性 及可执行性,且每项超过十万以上的付款计划需要有对应的合同或订单,以供审核。 1.2 资金计划必须经过承包人代表审核; 1.3 审核通过后交于发包人出纳和财务经理。 1.4 资金计划严格按照发包人资金

4、计划管理制度执行。 2 付款审核 当付款事项在资金计划之内 2.1 发包人填写付款单审核签字后交于出纳; 2.2 出纳检查付款申请是否已按发包人审批权限完全得到批准,同时核对附件上的原始 凭证金额是否与申请支付款项一致;附带对应的合同复印件,一起交于承包人财务经理 (如财务经理不在发包人则需要扫描后发给财务经理) 。 2.3 财务经理根据付款单与对应合同进行核对后予以支付。 当付款事项在不在资金计划之内。 2.4 同 2.1 条; 2.5 同 2.2 条; 2.6 财务经理代表根据付款单金额判定,小于十万以下的付款,审核后予以支付。如超 过十万元,需请示承包人管理层及经营监管代表确定是否予以支

5、付。 四、其他 承包人相关派驻人员外出时,上述凭证或文件可采用扫描件的方式发送相关人以供确认。 五、附表 1、发包人印章外出借用申请表 2、合同授权及印章使用审批表 3、印章使用登记表 发包人印章外出借用申请表 流水号: 申请人 所属公司 申请印章名称 申请日期 预计归还日期 申请事由 发包人意见 承包人意见 归还结果 备注 合同授权及印章使用审批表 流水号: 合同申请公司 经办人 使用时间 合同名称: 合同编号: 甲方: 乙方: 合同主要内容: 合同份数: 合同主要内容、价 款及合同份数 发包人签字 年 月 日 承包人签字 年 月 日 印章使用登记表 流水号: 序号 使用公司 用途 使用人 复核人 审批人 印章类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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