1、 上海市浦东新区 三林 镇 城市管理行政执法中队 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 遵 循合法、公正、公开的原则,不断加强城市管理综合执法 ;依法相对集中行使有关行政部门在城市管理领域的全部
2、或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 三林 镇 城市管理行政执法中队 没有 内设机构。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,592.19 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补 助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 210.34 九、医疗卫生与计划生育支出
3、 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,342.91 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七 、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,592.19 本年支出合计 2,553.25 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 38.94 总计 2,592.19 总计 2,592.19 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功
4、能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,592.19 2,592.19 208 社会保障和就业支出 215.00 215.00 208 05 行政事业单位离退休 215.00 215.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.00 180.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.00 35.00 212 城乡社区支出 2,377.19 2,377.19 212 01 城乡社区管理事务 2,377.19 2,377.19 212 04 04 城管执法 2,377.19 2,377.19 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合
5、计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,553.25 1,627.00 926.25 208 社会保障和就业支出 210.34 210.34 208 05 行政事业单位离退休 210.34 210.34 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.61 177.61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.73 32.73 212 城乡社区支出 2,342.91 1,416.66 926.25 212 01 城乡社区管理事务 2,342.91 1,416.66 926.25 21
6、2 04 04 城管执法 2,342.91 1,416.66 926.25 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,592.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三 、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 210.34 210.34 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,342.91 2,342.91 十二、农林水支出 十三、交通运输支
7、出 十四、资 源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,592.19 本年支出合计 2,553.25 2,553.25 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 38.94 38.94 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,592.19 总计 2,592.19 2,592.19 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就
8、业支出 210.34 210.34 208 05 行政事业单位离退休 210.34 210.34 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.61 177.61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.73 32.73 212 城乡社区支出 2,342.91 1,416.66 926.25 212 01 城乡社区管理事务 2,342.91 1,416.66 926.25 212 04 04 城管执法 2,342.91 1,416.66 926.25 合计 2,553.25 1,627.00 926.25 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万
9、元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 997.43 997.43 301 01 基本工资 142.65 142.65 301 02 津贴补贴 354.03 354.03 301 03 奖金 46.00 46.00 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 251.39 251.39 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 130.90 130.90 301 09 职业年金缴费 32.73 32.73 301 99 其他工资福利支出 39.73 39.73 302 商品和服务支出 215.45
10、215.45 302 01 办公费 15.26 15.26 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.25 0.25 302 05 水费 0.37 0.37 302 06 电费 16.49 16.49 302 07 邮电费 7.49 7.49 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 20.00 20.00 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 16.88 16.88 302 14 租赁费 19.92 19.92 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 9.02 9.02 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 30.82 30.82 302 29 福利费 31.33 31.33 302 31 公务用车运行维护费 12.40 12.40 302 39 其他交通费用 34.53 34.53 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.69 0.69 303 对个人和家庭的补助 411.79 411.79
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