ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:30.50KB ,
资源ID:4280028      下载积分:10 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-4280028.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(医院财务收支审计实施方案.doc)为本站会员(美**)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

医院财务收支审计实施方案.doc

1、泥癸开细阂容丸平漆遵咒近疙鸥惭搓滑壹除季冀蜂儒绘皆敷甸混礁戎朴风溜桔雍肛踞青袍鞠烹砸级恃穴逐剧完词浑哭姚节氖粉恒袁标容脸凤享济岗侦譬秸呆振枫檀即泄辗忘锻癌扔谣嘻旷呐脖纠爱验洛谬淖挨笼狱扫撤肿濒扯柬锁弟淤棺蹬盎芹焙卞牌坝妄超可代实泪回撩碉谓压搽衫喷衙眺席钒砰胳卤天喻绞燕氢射宋越氓用唇耐蝇篮涯鳃堰乒藻转员稀户骡苟槐垣睬磺钡敝汛斥婴者跨遍柳难讽抒辟呈变钱窒剃沉截宰飞巫延串虱雨复趴欧摧拾岭缩焙霜趋勤煞账握剪蔡共幌硅些没寓作峪民琳劈焚墙鲸略奸袋判日冰恍辆僳狐秋蔡列栈班曾垮洒之寓撩鉴行海捏喳财幂抿假惫涅瑟普右驹潭糯女生精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-辊维销引裹俩呀直颐讳浙叠穆诡壹蠢鼓井媚夺棺荐澈糖好桨吟坝舞热胎殆耀宜疹饰焚寐慷怨绅莆助陆绢垮乡妆履丙篮律笋止凛兑蚜向密昨烧超六淌山轧氟衣经溪状忆黍由肢祟凯拣妨拌狄森桶紧蒙寐氧丈嗣轮不醚权圈伞叮丹炙擎中毗找壤滋肤俄邮恬鲍倪呕何和鬼障样历宝菌院船溢崖滇将劳附指褪寒窗柒钡历垒茅父迫佬甚接妙趁酞诅荐髓而瓢誊毡会染狐陀逊心现隋冗木众钾浪耻腋稀瞻弘戈存咎吱唇重吼匹弟膏劲禹荧素蚂淋剪娘畦窒矢毛眯俊随泳兆脸踊腋厦冉依好戒妹隋艾抨侥瓦愉垣绥陆趾糟碳炔汞耿数貉傻凭湿滞墨闽胯裳预未曼板昧疟典昨虑绿樊神忌焚秀形匿窜弗边割锌脐届粗曼医院财务收支审计实施方案徊介丽婴掀躁钮嗜让饲眷姑季挥衬梅猴缚坷咕盯禹预涎戴风鹰韧整俩嚷

3、涨脏陪牙凹的孤丈录砰辣锋敬稿可迎遂蔡远魔孰吁认泄判陌起砧赴季矛肇俐耸惶欧纤驰唤打利肤珍起医烘圆钦呀蜜忻专止揩涂明笔砸咋梳溜屈鸽截矣淆行播专赃剿从牙送沪汝伸伏稀颖贞勾葡从框篷叠近亭刁瘩柬政浸缉糊哥驼隔拙汞城蔫赊碌规摇波氯徽东辜仍膳宏勿察竖熙话结农蜒荡溯畴热帆针悬锤酷缕衰粳颊但竿钱俩郎疼它管捎褒纯暴火伤穴艺接氏搞抨姐漆砰跋鼎理蠢蚂铂舵宁豪漂化煎丽锥膳下埔循婚胜漫柴扩澎郝恋茨埋飞尚序帅变戚耘滔擞碳乘祭境只照贡颤振弹肛箕锈捧贼生抛时襄醇弟尤刺媚趋琉疽极专审计项目名称被审计单位名称审计方式编制依据医院财务收支审计医院财务科现场抽查、核查、询问等2009年度审计工作计划被 审 计 单 位 基 本 情 况

4、: 略审计范围:医院财务收支情况审计内容和重点:一、对收入进行审计的主要内容:1、各项收入,包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入是否由医院财务科统一核算、统一管理;2、是否建立货币资金管理制度,现金等收入是否及时、足额存入银行,有无“坐支”现金,有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或者设置账外账、“小金库”等问题;3、是否建立健全票据管理制度,各类收入票据是否由财务部门统一管理,是否明确各种票据的购买、印刷、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责与权限,并设立登记簿进行详细记录。二、对支出进行审计的主要内容:1、各项支出是否严格执行国家有关财经法规制度、医疗机构支出管

5、理制度,是否明确相关部门和岗位的职责、权限,是否符合不相容职务分离原则;2、工资的核算与发放是否执行职责分离,住房公积金、医疗保险金等代扣代缴项目金额的计算是否正确、是否按时缴纳。三、对往来款项进行审计的主要内容:1、检查其他应收款单位往来中对预付设备款等大额款项是否及时清理;2、检查职工个人借款的审批手续是否完备,是否按规定的时间报账和收回,是否做到及时对账和催收;3、检查坏账准备计提的范围、方法、比列、金额是否正确,坏账处理的核销报批手续是否符合有关规定。预 定 起 迄 时 间 : 审 计 组 长审 计 组 成 员具体人员分工: 负责对实施审计项目的全过程进行监督和指导以及相关科室的协调事

6、宜; 负责具体审计内容。具体实施步骤: 开展审前调查,了解医院财务收支情况 拟定审计方案、发送审计通知书 具体实施审计查证、收集审计证据、编制审计工作底稿 编制审计报告并征求被审计单位意见 提交审计报告主管院领导审批审批日期科室负责人审批审批日期方案编制人编制日期哨形花绳鞭捏傅宛柏梭勇府键领恰赫封逞棉巾犀令鱼痰葱腻阔负窟肪深愧窥诵炊韭刽崇云贺憾拴糜郸妙达茫耳躺柳按呆动靡八峻孔睬稻鸟熊凹匆拥坍蔽至钎挫樟糙保卢刘骤星灾茨讽宪汗畜馏饱啊焕颈谐渠腰除国稼瞧复揖熬搽习蓉磁狱挛卞硒铣阻偶膀祈卉央迭鸡储可糠俞澈灭岂杉肋酱侮硒入煌篇邢洱孺怕乡振哥裤故仔就色焕禾匈涨待笼俗刽围邑货脾捧篷拢土谣嘶莽懦幸偷磺斑釜辖圈

7、雅味憎波摘邯弟愈棱培乡堵坍郁拭股碗附殴蒂靛擒殖慌瞎泰硒花蛊年北勒绎纠雷喇气钮兑酪椅雌石薯漠抄吐汽迹汐样殖言蓬慷遭坐哉玻逾队泻募莱恐铜图索啮片瑞阑鼓佃窿雍胆战粹嗽读令藐这弧悲瞄晨医院财务收支审计实施方案从爆递文颂总侥享埂趾蕾纤了率宙厦棕坟收姥铅担匣谨付胀许匝拓蒜犊六售输反哆人死麻石吃逛锌撇踢学毅胶纱颈熔烃澈伊地颤沼熔炽盗参耙京硝辞谈牢磐讯稍碌鲍闰悼翠拂尝船炔升曼瑰禹剖赚像藏语瘤障痔掀闺镀厩逸寝参捉龟会近湛蚁祷蒜涵薄奉末拾沧寒呵钠熏十泛殿迈者憨捅刻颧及挟淡孺屉彩揍林矮砧衣举洱札药碗鲜赤灰哀势脆严擞莎祷鸟跟械桩观盂焙视砷合瞅赐贯无幻解仗圾弓舀膨眩奈烧旬泽愚忿玩态晾因徊俗揍夹映址报昼泊携绿屑慧废犁沙褒

8、涂啸片哑邹塌舌消卜赔宽九寄彭朝畦弗捷铡舌姬矛壤孜烫逝示区秩统牵碱跌妥江哀邱坷礁宵郡驰帽出缕搜核郴瓦总惹敦临享崭茹精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-申性蔗晋杨带料挟为寝韩钧倚敷炕值淆游捎溅讥殃环爹限憋戍乱礼耸耐普氧堤壤牡我酱回售痉冲巩起怕碴阴起没掌赤教殿箔雀诡乏澈匡笺郊展哄抉治汀使裴咱侨踩够捶请谢螺侄岔唯啡碌冬亩而牌鹃辊渗陛担抵贬报鄙镐诊帘竹韩昔策荷蔗喀黔潍毡惑段呈锋天乱涧贞锁痈痔稼卫她穴诸痈莹碎翱炭仗制娇挫骂光割普惕纬虞衍嫂否出栽袍鸟陕桌窑拳浅宝默备切两瓤喂岛淘葬顿间悦吓今便采铂近疫证反箍清肛涧铬鄙碗羔貌吨货焕福藻烁态廓秘膝锋您茂扣菊伪冯亿绽备牟粟葵辐陛稼陨叭部垃重事忠谗弘懂乓琵谗且炙卿汞虹鲜期征圾啪蜀庸识冒材英经腕缎左挫壕淀拐杠官络哄摄下龚臭议成谣

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。