1、泓域咨询MACRO/ 电动轨道车项目立项申请电动轨道车项目立项申请当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。一、项目名称及承办单位(一)项目名称电动轨道车项目(二)项目承办单位xxx有限责任公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xxx经济技术开发区(二)项目负责人唐xx三、项目承办单位基本情况通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和
2、影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。四、项目建设地基本情况振兴发展基础夯实,成功创建
3、国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。五、项目提出理由项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。六、产
4、品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为电动轨道车,根据市场情况,预计年产值37280.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积37972.31平方米(折合约56.93亩),其中:净用地面积37972.31平方米(红线范围折合约56.93亩)。项目规划总建筑面积59236.80平方米,其中:规划建设主体工程42404.70平方米,计容建筑面积59236.80平方米;预计建筑工程投资4208.22万元。2、项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4832.97万元。七、设备购置项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4832.97万元。八、节能分析1、项目年用电量120299
5、6.31千瓦时,折合147.85吨标准煤。2、项目年总用水量30779.86立方米,折合2.63吨标准煤。3、“电动轨道车项目投资建设项目”,年用电量1202996.31千瓦时,年总用水量30779.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.48吨标准煤/年。达产年综合节能量40.00吨标准煤/年,项目总节能率27.36%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项
6、目预计总投资16685.19万元,其中:固定资产投资11183.33万元,占项目总投资的67.03%;流动资金5501.86万元,占项目总投资的32.97%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入37280.00万元,总成本费用28277.83万元,税金及附加300.89万元,利润总额9002.17万元,利税总额10544.74万元,税后净利润6751.63万元,达产年纳税总额3793.11万元;达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.20%,投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位571个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施
7、工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电动轨道车项目”主要从事电动轨道车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动轨道车项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符
8、合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:电动轨道车项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不
9、会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电动轨道车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位571个,达产年纳税总额3793.11万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.20%,全部投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37972.3156.93亩1.1
10、容积率1.561.2建筑系数77.81%1.3投资强度万元/亩196.441.4基底面积平方米29546.251.5总建筑面积平方米59236.801.6绿化面积平方米3465.88绿化率5.85%2总投资万元16685.192.1固定资产投资万元11183.332.1.1土建工程投资万元4208.222.1.1.1土建工程投资占比万元25.22%2.1.2设备投资万元4832.972.1.2.1设备投资占比28.97%2.1.3其它投资万元2142.142.1.3.1其它投资占比12.84%2.1.4固定资产投资占比67.03%2.2流动资金万元5501.862.2.1流动资金占比32.97%3收入万元37280.004总成本万元28277.835利润总额万元9002.176净利润万元6751.637所得税万元1.568增值税万元1241.689税金及附加万元300.8910纳税总额万元3793.1111利税总额万元10544.7412投资利润率53.95%13投资利税率63.20%14投资回报率40.46%15回收期年3.9716设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1202996.3118年用水量立方米30779.8619总能耗吨标准煤150.4820节能率27.36%21节能量吨标准煤40.0022员工数量人571
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