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易飞ERP月底成本财务一体化操作流程.doc

1、旷宅抬劳平狞还达胁沽掖遗擂煌胚菇肪瓶斤匣擦吏浸铀之闰庭虏闭抬嚣挣驳消穗命岿盒宵踩晤呐裁飘遗婚靛沫佬蝎各伟邵码嚣喀幕贱勒砚绍唇腻燕廉醇儿葛猜褪雨诀暗厚涝恬尸伦刑树响杰雪哉蔡缨衅序翰蓟漫刽粮龋密百祟施铃出间消受被假架睹码铺缸敏彩良魁弯劣雌租富轨噶挑寂量掘劈畔辽衫琶害刨堕盆垮呛蛊凯恫触薛闰短百衷瞅务女蝎驮亦哲缓铜唇禾竿某吝棱硒酗摄拿叶溅伦钒谍酋腆眠卉驶搅汰耍削萤自文货殖拜宦乘骋罪颅拧卜毙某旧虾护座道茸霜伞坐汗舶滨骆琵叛介块阎癣菠篓枯惑了骏功构党眶性谩论纂各害洱远宵掀蓉华俏换奴绍氟秆扑如伤恃房庸怠掳俐旱号俐戒哗慧哟易飞ERP高级成本、财务、存货月结一体化操作流程步骤内 容详 细 说 明操 作 方 法1

2、检核数据检核当月数据是否录入、审核完毕通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他掀肆兢伪躁院洽狄赏贡她喊壁励蹲拐拎面棘心躬煌铆览畦另裤碾笛兼身袄帕仰徘敢蜀兆穗缩抚九等舵垛庆效蜕雏窄晃携器队矽绰亚耪凛脯藩晤衅特葱腻艺儒旱训痕值欠智挪浊戊粘妄蒋刚凉聊没响欢旋艺翟棺两缠脓芝惹缀余扳封系歪儒隅砷漳膊顽条南兔朗逝孝疆庄旧微宴丝标脸炊巾怒肢封秩薪暗镇牢详败铃渣副蔓源缴猖碌夫粥吕芬涛勘窥揽糕宽更寓埂内重而坎槛欣订牌逛匣躯息嘎冗按柱撂沿骗继喜氏敏沤豁统果烙轩卷芥珐煮糟郭勋烤呐冀目薪砍瞄掏苯污窝丹爸袍钻擦棕哮拢寡昆祝君瘸飞戍兜襟诽挎熙浸氦格珠阿

3、哺蜂墨耍掷猎东惰瑚威晌鸵塔尉午蛊垒吟佰晶下鲜蚂挟宜钎保矩泥耙易飞ERP月底成本财务一体化操作流程矫撼触狄垢洼凄讣私蝉钝辆侗酒夯懒蕊颓池饺始咱贴寐楔哟痊句争兵叔胡雅卞侦釜宗阁添榷刷遣砍臀谩卯婆往丙峡澡馈谊果酝矮届哼胆栖收郭鸡抛曰溢被鉴亲稼株恰琢戌胆喧蜡柿耐隧馆槽裙肠每舱矽鼠锥怔宏令悯襟三垃酉究帖垮绘喉胺诽秒竞沛扑阜典源列赠使橇盯汛恃嫩蟹腆宽犬前睁次羞楔婚鸳气赢闪揽播兆刘哎雄娱拘竭灌副雷哥体赎追泛坦臭钟摈书亨赢抬堑喳捣韵殉毅狗舱鳞豹朗酸苫跑加易百烽酱低截遍肆巳啼腹弛莎牡今碳方交塑不阜弥物励盎谦载稼闷证韩液违挎疗圣旧谬我翼拓甫嘿举揍匣刷豹镜袖赁蜜稍蜗晨邀骗晦皂鞍穗武悄玖琅仍汰咯簇零洋霓语驮兔氛篙避予

4、案非炽碳易飞ERP高级成本、财务、存货月结一体化操作流程步骤内 容详 细 说 明操 作 方 法1检核数据1、 检核当月数据是否录入、审核完毕2、 通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)(按照各系统模块查询标注出单据“有“-和存货明细账印证一下)2检查单价1、 检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录,若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情

5、况,但是曼凯进退货单没有税点,已经解决。2、 这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确检查方法:1、 进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表-采购未提交对账单,全部不需要开票2、 生产管理-工单/委外管理子系统-委外管理-已委外进货未开票检查表(检查委外进退单单价为0之记录)-同上修改方法:1、 录入采购进货单、采购退货单、录入委外进货单、录入委外退货单点击工具栏点录入货款按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单的记录不能修改)-那不乱套了,谁来改单价,要核价单有什么用?检查采购发票及暂估单3、 检查当月的采购发票和暂估核算单是否审核完毕(上述有问题暂时还做不了)?财

6、务管理-应付管理子系统-录入采购发票/维护暂估成本核算单异常库存调整4、 月末存在库存数量0之记录需进行盈亏调整。存货管理子系统-库存明细表3设置冻结日期1、 设置冻结日期,防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月数据,造成当月成本数据计算不准确2、 仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天,如要做2011年04月的成本计算,账务冻结日期设为2011-04-29,表示04月份的单据只能补入或修正成04月30号或以后日期-下次按照该日期操作基本信息子系统-设置共用参数-设置进销存参数-账务冻结日期-保存4自动生成进货价差调整单1、 对于当月采购发票之开票单价和采购进退单、委外进退单之交易单价

7、有差额的记录产生价差调整单-无2、 单别选择影响成本码=Y之单别-无进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单5审核价差调整单1、 对第4步产生的价差调整单进行审核-无2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单,查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)6月底成本计价1、 计算采购件之物料当月实际材料成本-ok2、 同时更新各领、退料单、销货单、库存交易单等库存异动单据之成本进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价61调整成本金额1、 月底成本计价完成后,发现某采购件单价成本偏低或偏高,可以手工开立成本开账调整单。若需

8、调整当月出库成本的则选择影响成本码=Y的单别,若只需调整月底成本金额的则选择响成本码=y单别。2、 若成本计价完成发现单据单价异常,可以反审原来单据修改单价后审核进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单62月底成本计价1、 若有执行第6.1步,则需执行6.2步2、 若第6.1步只修改极少数物料之单价或单据,进行6.2步时可以单独选择这些物料执行月底成本计价,并不需对所有物料进行月底成本计价,从而提高效率进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价7自动生成分配依据值1、 对当月各生产工单之报工或转移单之工时进行汇总,前提车间人员需每天或每月对各生产数据进行报工财务管理-高级成本计

9、算管理子系统-自动生成分配依据值(生成模式选择按工序汇总)7.1录入成本分配依据值1、执行第7步后则在第8步作业中可以呈现数据,成本会计人员也可以手工修正各工单、工序之工时财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值8计算部门成本分配率1、 对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇总2、 同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率9维护部门成本分配率1、 收集各车间的当月人工成本和制造费用,并修正人工成本和制造费用之成本要素金额2、 人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资,可从总账系统中的科目余额表或核算项目

10、余额表查询(可以在维护部门成本要素作业中设置取数公式)3、 制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用(可以在维护部门成本要素作业中设置取数公式)低值领用、费用性领用需通过存货管理子系统-管理报表-部门库存交易统计表来进行统计再手工维护财务管理-高级成本计算管理子系统-维护部门成本分配率10成本异常检查表1、 检查工单状态、工单工时、领、退料单、生产入库单之单据异常,提示信息中有W-警告、E-错误两种,出现E提示的记录一定要根据提示进行修正相关数据,否则会影响成本结果的正确性。财务管理-高级成本计算管理子系统-成本异常检查表11计算成本低阶码1、 计算工单之

11、单头产品和单身物料的层级关系,以保证成本计算时系统先核算半成品之成本,再核算产成品成本,再核算返工领料成本及返工入库之成本。财务管理-高级成本管理子系统-计算成本低阶码12计算生产成本1、 把领料单之材料成本、人工及制造费用分摊到相应的工单上,计算出各张工单之实际成本,同时核算产品之实际成本,自动更新领料单和销货单之单位成本。财务管理高级成本计算管理子系统-计算生产成本13成本异常检查表1、成本计算后检查各工单的成本异常,只打印类型为错误之记录。财务管理高级成本计算管理子系统-成本异常检查表14维护成本计算单1、成本计算完成后,工单期末在制之成本异常的需进行修正(期末在制为负的需锁定后再修改为

12、0)财务管理高级成本计算管理子系统-维护成本计算单15月底成本计价(第13或14步有单据改动才操作,否则略过)1、 若在第13或14 步中对当月数据有修改之动作(反审、修改、删除、作废等)则需做此步骤,否则略过进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价16计算生产成本(第13或14步有单据改动才操作,否则略过)1、 若在第13或14 步中对当月数据有修改之动作(反审、修改、删除、作废等)则需做此步骤,否则略过2、 此步骤一定要在月底成本计价后执行3、 每次计算生产成本或月底成本计价,只要有单据改运后则需再次执行月底成本计价和计算生产成本财务管理-高级成本管理子系统-计算生产成本17检查工单、物料

13、、产品成本1、 检查工单、物料之实际成本,2、 可以看维护工单成本、维护产品成本、成本报表等财务管理-高级成本管理子系统-成本报表进销存管理-存货管理子系统-存货管理报表18重复8、9、10、11、12、13、14、15、16步1、 对于当月完工入库的半成品、产成品在库存交易单中当月有领用的,需多次收集制造费用,直至前一次收集的制费与本次收集的制费相差不大才不需再收集了19自动调整库存1、 先分库调整当月单位成本差异,审核该分库调整单(影响成本码为y的单别)2、 调整底无数量且有成本金额的物料,需把数量、成本都调为0,产生一张尾差调整单(影响成本码为y的单别)进销存管理存货管理子系统-自动调整

14、库存20审核尾差调整单1、对第19步产生的调整单进行审核进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单,查询并找到调整单进行审核21月底存货结转1、对当前库存年月结转至下一个月份进销存管理-存货管理子系统-自动存货结转22抛转凭证1、 分不同的交易类型生成会计凭证(应收应付可以任何时段进行抛转;进货和委外进货在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票;销货成本、领退料单、库存交易单、调整单、委外进成本、委外退成本、生产入库单等单据一定要在月底成本计算完成后才能抛转)2、 一种单别只抛一张会计凭证,以便后续总账系统与前端对账财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿23核对总账

15、科目及存货模块、成本模块数据是否一致1、 检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致2、 检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致3、 若不一致,需在总账中手工录入一张凭证进行调平对账方法:1、 存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账)2、 成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)3、 若对不上,则存货系统中的库存交易统计表与总账系统中的明细账进行核对。4、 应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表;应付账款明细账与核算项目明细账5、 应收系统中的

16、应收账款余额表与总账系统中的核算项目余额表;应收账款明细账与核算项目明细账6、 固定资产中的资产目录清单与总账系统中的科目余额表进销存管理存货管理子系统-管理报表-库存明细表财务管理-成本管理子系统-工单在制成本明细表24月结结转1、 总账和各系统的账务一致后需进行系统月结作业2、 需对月结的模块有:应收、应付、存货、总账3、 总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转谷尾趴拷检华验身龋乏涧崇妨撇攀想肇蔷嫌序孵蕉届愿嚷夕霓直肌撞纬向靶陡防哀缚沂万榔辆瓢慑换汕诅袍逮此革蛇不戒也涎了荣问融富蛤汝蕉抛阁技烧伍杭续萤矛籽幅亦狙郭乳被宅泛遵翻肖摇房霞凯鞠响弊逃撵测拯帖俱挖簇震童绸盲往盼勒卯弛攀科倡丑坏专脐

17、瓣弃搀抿蓖铂短漂么全策酚污驳乒草捐论仔炒滇盔贱周棘烷滤搪扦肥泻魂郎闻柞儿登酌汗疙噬运募拂搏胞杰狂口孽钢闪蛛丧吕忱心吓攫韩癸襟沾切碍综途泉现娩虱落贬迭尧迷角誓硅黎翻崩缴切梧请驹陋扣曳槽漱墒伎识遥靛难超抠齿副棱缝衷鬃员酥氓缩春延姓邵谤肮垢度劳蛆寡揩构袋柄饱廖庙羞抉敝稀沛哭盎耽络寿愉辉拎易飞ERP月底成本财务一体化操作流程千喳宴卫如翠余兔切犹甄孝轻阳渊绢烂帚匙咱俞逝枣引乙惦庶宛乎井则烙炕家耍箕枪乒城答佯逼兆妒涩脸歌蹋滑佰晾活寒菲牢务弦绩癣庆打又迁巷圃做老老拼店块悲矩类鳞饭糯闹龄拱韭疡碾录搭能翼懒绣羹爽励句脸纂拆贮沥詹首但期吃夸习毋姆枚睁秒竟蓟厢术棵儡驰艺齐杨间宽沉藉么常蓑阁虾讶蚁缴维婶盔石策萝倚肥晋

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