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永城市卫生局2015年度部门决算情况说明.doc

1、永城市苗桥卫生院2016年度部门决算情况说明第一部分单位概况是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院,承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务等任务,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务, 是县新农合定点医院,城镇居民医保定点医院。第二部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明永城市苗桥卫生院2016年收入总计508.11万元,支出总计597.37万元,与2015年相比,收入总计减少257.49万元、支出总计减少168.23万元.二、收入决算情况说明永城市苗桥卫生院本年收入合计

2、508.11万元,其中:财政拨款收入408.37万元,占80%;事业收入99.74万元,占20%。三、支出决算情况说明永城市苗桥卫生院本年支出合计597.37万元,其中:基本支出597.37万元,占本年支出100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明永城市苗桥卫生院2016年财政拨款收入总决算408.37万元。与2015年相比,财政拨款收入支出减少84.69万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明永城市苗桥卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.37万元,支出决算为408.37万元,完成年初预算折100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明永城市苗桥卫生院2

3、016年一般公共预算财政拨款基本支出408.37万元,其中:人员经费93.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、伙食补助费、其他工资福利支出、离体费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费314.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、药品进销差价、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明永城市苗桥卫生院2016年三公经

4、费预算为0元公务接待费为零。八、国有资产占用情况九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明永城市苗桥卫生院2016年政府性基金财政预算和决算都为零。第三部分名词解释1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支

5、差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(1)行政运行(项):是指为保障政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(2)一般行政管理事务(项):是指

6、单位的项目支出。(3)机关服务(项):是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5

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