1、 1 上海市 建平实验中学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市建平实验中学概况 一、主要职能 1、主要职责与任务:实施初中学历教育,促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。 2、机构规格:正科级 3、经费形式:全额拨款 4、编制员额: 267 人 二、机构设置 根据上述职责,上海市建平实验中学设 4 个内设机构,包括:教导处、学生处、校务办、总务处 。 1、 单位正、副职领导职数: 5 个。 2、 内设机构正、副职领导职数: 14 个。 3、 现有岗位和人员配备情况 实有人数: 230 人。其中: ( 1) 管理人员数及职级 : 19 人 岗位类别 名称 职数 职级 备注 管理
2、单位正职 校长兼书记 1 管理七级 兼任专技 单位副职 副校长 3 管理八级 兼任专技 内设机构正职 校长助理 1 管理九级 兼任专技 2 内设机构正职 教导处主任 1 管理九级 兼任专技 内设机构正职 学生处主任 1 管理九级 兼任专技 内设机构副职 教导处副主任 2 管理十级 兼任专技 内设机构副职 学生处副主任 2 管理十级 兼任专技 内设机构副职 校务办副主任 3 管理十级 兼任专技 其他管理 教务员 2 九级职员 其他管理 卫生保健 1 八级职员 其他管理 资产管理 1 九级职员 其他管理 电教管理 1 十级职员 小计 19 ( 2) 专业技术人员数: 225 人 岗位类别 专技资格
3、 聘任数 备注 专业技术 副高级专业技术 44 中级专业技术 120 其中旁系列 2人,另有长病假 2 人 初级专业技术 61 其中旁系列 4人,另有长病假 2 人 小计 225 专业技术人员按当前已兑现专业技术职务工资的口径统计。 ( 3) 工勤技能人员数: 0 人 ( 4) 政工师人员数: 0 ( 5) 未聘岗位人员数: 4 岗位类别 类型 人数 备注 未聘 长病 4 其中二级教师 2 人一级教师 2人 4、现有“双肩挑”人员情况 3 “双肩挑人员”人员总数: 14 序号 现任管理岗位名称 聘任专技职务 目前兑现工资标准 1 校长兼书记 高级教师 专技 四 级 2 副校长 高级教师 专技六
4、级 3 副校长 高级教师 专技七级 4 副校长 一级教师 专技九级 5 校长助理 一级教师 专技九级 6 教导处主任 高级教师 专技七级 7 教导处副主任 高级教师 专技七级 8 教导处副主任 一级教师 专技十级 9 学生处主任 一级教 师 专技九级 10 学生处副主任 高级教师 专技七级 11 学生处副主任 高级教师 专技五级 12 校务办副主任 高级教师 专技七级 13 校务办副主任 一级教师 专技八级 14 校务办副主任 一级教师 专技八级 4 第二部分 上海市 建平实验中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、
5、财政拨款收入 7,656.86 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 6,505.68 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 34.61 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 931.11 九、医疗卫生与计划生育支出 251.84 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.0
6、0 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 176.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 43.24 本年收入合计 7,691.48 本年支出合计 7,907.87 用事业基金弥补收支差额 27.52 结余分配 0.00 年初结转和 结余 335.80 年末结转和结余 146.94 总计 8,054.80 总计 8,054.80 5 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营
7、收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,691.48 7,656.86 0.00 0.00 0.00 0.00 34.61 205 教育支出 6,299.31 6,297.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 205 02 普通教育 6,275.95 6,274.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 205 02 03 初中教育 6,275.95 6,274.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 205 09 教育费附加安排的支出 23.36 23.36 0.00 0.00 0.00 0.00
8、0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 23.36 23.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 931.11 931.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 928.21 928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 499.78 499.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 0
9、5 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 410.21 410.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 251.84 251.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 251.84 251.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 251.84 251.84 0.00 0
10、.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 33.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 229 99 其他支出 33.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22 229 99 01 其他支出 33.22 0.00 0.
11、00 0.00 0.00 0.00 33.22 7 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,907.87 7,229.45 678.42 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 6,505.68 5,870.50 635.18 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 6,471.88 5,870.50 601.38 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 6,471.88 5,870.50 601.38 0.00 0.0
12、0 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 931.11 931.11 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 928.21 928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 499.78 499.7
13、8 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 410.21 410.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 8 208 08 01 死亡抚恤 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 251.84 251.84 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 251.84 251.84 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 251.84 251.84 0.00
14、0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 43.24 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 43.24 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 43.24 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00 9 2016年度财政
15、拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 7,656.86 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 6,476.76 6,476.76 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 931.1
16、1 931.11 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 251.84 251.84 0.00 十 、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 176.00 176.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 7,656.86 本年支出合计 7,835.71 7,835.71 0.00 年初财政拨款结转和结余 251.39 年末财政拨款结转和结余 72.54 72.54 0.00 一般公共预算财政拨款 251.39 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 7,908.26 总计 7,908.26 7,908.26 0.00
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