1、 1 上海市浦东新区 大团幼儿园 单位 2016 年度 决算 第一部分 上海市浦东新区 大团幼儿园 概况 一、主要职能 上海市浦东新区大团幼儿园单位性质属上海市事业单位, 隶属于上海市浦东新区教育局管理 ,是全额拨款单位。 本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为 3 6 周岁的 儿童 。 并为 3 6 周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有一个部,目前办园规模数为 10 个班级,编制数为 33 人。幼儿园目前有一位园长,一位保教主任。 园长依法履行下列职责: (一)、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规 章,坚持正确的办园方向。 (二)、负责教职工的政治
2、思想工作、职业道德教育,组织文化、业务学习;维护教职工的正当权益,关心并逐步改善教职工的生活和工作条件;发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用,调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。 (三)、全面主持幼儿园的工作。贯彻有关的法规和规章,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。 (四)、领导和组织行政工作,包括工作人员的考核、任免2 和奖惩及园舍、设备和经费管理等。 (五)、密切与家长和社区的联系 ,向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识,争取家长和社区支持幼儿园工作。 保教主任 依法履行下列职责: (一)、贯彻执行党和国
3、家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。 (二)、主持幼儿园保教工作。贯彻有关的法规和规章,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。 (三)、配合领导做好部门工作,并确保信息的上传下达,包括工作人员的考核、奖惩及相关设施设备的借阅和资料的积累。 (四)、主持幼儿园 继续教育、园本培训工作 , 通过多种 方式对教师进行业务培训与指导,共同提高幼儿园保教质量。 (五)、密切与家长和社区的联系,向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识,争取家长和社区支持幼儿园工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区
4、大团幼儿园 内设机构数一个,单位部门数二个(一个园长室,一个保教室)。 3 第二部分 上海市浦东新区 大团幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 747.23 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性 基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 597.68 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.36 七、文化
5、体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 118.32 九、医疗卫生与计划生育支出 26.64 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 18.77 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.30 本年收入合计 747.59 本年支出合计 761.70 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结 转
6、和结余 16.74 年末结转和结余 2.63 总计 764.33 总计 764.33 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 747.59 747.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 205 教育支出 583.57 583.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 205 02 普通教育 542.57 542.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 205 02 01 学前教育 542.57 542.5
7、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 205 09 教育费附加安排的支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 教育费附加安排的支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 118.32 118.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 111.90 111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0
8、.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.86 52.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.28 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 01 死亡抚恤 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 26.64 26
9、.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 229 99 其他支出 0.30 0.00
10、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 229 99 01 其他支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 761.70 745.87 15.83 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 587.68 582.15 15.53 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 541.15 541.15 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前
11、教育 541.15 541.15 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 56.53 41.00 15.53 0.00 0.00 0.00 205 09 99 教育费附加安排的支出 56.53 41.00 15.53 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 118.32 118.32 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 111.90 111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05
12、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.86 52.86 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.28 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 08 01 死亡抚恤 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位
13、医疗 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 8
14、2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 747.23 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 597.62 597.62 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 118
15、.32 118.32 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 26.64 26.64 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 18.77 18.7
16、7 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 747.23 本年支出合计 761.34 761.34 0.00 年初财政拨款结转和结余 16.54 年末财 政拨款结转和结余 2.43 2.43 0.00 一般公共预算财政拨款 16.54 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 763.77 总计 763.77 763.77 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育
17、支出 597.62 582.08 15.53 205 02 普通教育 541.08 541.08 0.00 205 02 01 学前教育 541.08 541.08 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 56.53 41.00 15.53 205 09 99 其他 教育费附加安排的支出 56.53 41.00 15.53 208 社会保障和就业支出 118.32 118.32 0.00 208 05 行政事业单位离退休 111.90 111.90 0.00 208 05 02 事业单位离退休 15.76 15.76 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.
18、86 52.86 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.28 43.28 0.00 208 08 抚恤 6.42 6.42 0.00 208 08 01 死亡抚恤 6.42 6.42 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.64 26.64 0.00 210 05 医疗保障 26.64 26.64 0.00 210 05 02 事业单位医疗 26.64 26.64 0.00 221 住房保障支出 18.77 18.77 0.00 221 02 住房改革支出 18.77 18.77 0.00 221 02 01 住房公积金 18.77 18.77 0.00 合计 761.34 745.81 15.53
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