1、 1 上海市浦东新区 东南幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 东南幼儿园 概况 上海市浦东新区东南幼儿园 是 依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记,隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办市示范性幼儿园,具有法人资格,独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为 3 6 周岁的幼儿。办园规模为 51 个班级, 目前开设 34 个班级, 幼儿人数 1112 人。 办园理念与办园目标:以人为本和谐发展,为幼儿终身发展奠基。以教师和幼儿为中心,处处体现人文关怀,以人的身心健康发展为最高追求, 为促进每一位教师的职业发展营造温馨家园、为提升每一位幼
2、儿的生命质量奠定美好基础,用教师的成长带动幼儿的成长,用教师的发展促进幼儿的发展,最终实现教师、幼儿和幼儿园和谐发展。关注细节,创新管理;关注幼儿,创新课程。坚持以教科研为先导,开拓性地走出了一条“以美术教育促进幼儿健康和谐发展”的优质特色教育之路,突出“以美育情、以美启智”,致力于培养具有“健康体魄、自信好学、文明乐群、富有审美情趣”的儿童。 根据中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见(中发 20115,根据“中共上海市委办公厅、上海市 人民政府办公厅印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知”2 (沪委办发 200940 号)等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规
3、定,为适应社会公益服务事业发展的需要。 一、 主要职责 (一)贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务; (二)坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力; (三)依法维护幼儿的合法权益。 根据上述主要职责和具有的社会功能,确定上海市浦东新区东南幼儿园为市示范性事业单位,经费由本级财政全额拨款。 二、 机构设置 根据上述 职责,上海市浦东新区东南幼儿园设 2 个内设机构,包括保教组和行政组。根据教育法有关规定东南幼儿园实行园长负责。 1.单位机构规格: 正科级 2.经费形式:全额拨款 3.编制员额: 132 人 4.内设机构数与名称:内设
4、机构数 2 个(保教组、行政组) 5.单位正副职领导职数: 2 个 6.单位内设机构正副职领导职数: 8 个(有 3 个分部) 3 第二部分 上海市浦东新区 东南幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,065.12 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,870.55 五、附属单位上缴收入 0.00
5、 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 35.37 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 181.71 九、医疗卫生与计划生育支出 49.5 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 34.89 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 35.00 本年收入合计 2,100.49 本年支出合计 2,171
6、.65 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 90.35 年末结转和结余 19.19 总计 2,190.84 总计 2,190.84 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,100.49 2,065.12 0.00 0.00 0.00 0.00 35.37 205 教育支出 1,799.39 1,799.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 205 02 普通教育 1,677.94 1,677.58
7、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 205 02 01 学前教育 1,677.94 1,677.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 205 09 教育费附加安排的支出 121.45 121.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 121.45 121.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 181.71 181.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 181.71 181.71 0.00 0.00 0.0
8、0 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关 事业单位基本养老 保险 缴费支出 99.42 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.59 73.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 05 医疗保障 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
9、0 05 02 事业单位医疗 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 229 99 其他支出 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 2
10、29 99 01 其他支出 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,171.65 1,952.79 218.86 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,870.55 1,686.69 183.86 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,736.54 1,616.54 120.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 1,736.
11、54 1,616.54 120.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 134.01 70.15 63.86 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 134.01 70.15 63.86 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 181.71 181.71 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 181.71 181.71 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.42 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.59 73.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 医疗保障 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住
13、房改革支出 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 34.89 34.89 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公
14、共预算财政拨款 2,065.12 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,870.18 1,870.18 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 181.71 181.71 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 49.50 49.50 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、
15、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探 信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 34.89 34.89 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,065.12
16、 本年支出合计 2,136.28 2,136.28 0.00 年初财政拨款结转和结余 90.35 年末财政拨款结转和结余 19.19 19.19 0.00 一般公共预算财政拨款 90.35 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,155.47 总计 2,155.47 2,155.47 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公 共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,870.18 1,686.32 183.86 205 02 普通教育 1,736.17 1,616.17 1
17、20.00 205 02 01 学前教育 1,736.17 1,616.17 120.00 205 09 教育费附加安排的支出 134.01 70.15 63.86 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 134.01 70.15 63.86 208 社会保障和就业支出 181.71 181.71 0.00 208 05 行政事业单位离退休 181.71 181.71 0.00 208 05 02 事业单位离退休 8.70 8.70 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.42 99.42 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.59 73.59 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 49.50 49.50 0.00 210 05 医疗保障 49.50 49.50 0.00 210 05 02 事业单位医疗 49.50 49.50 0.00 221 住房保障支出 34.89 34.89 0.00 221 02 住房改革支出 34.89 34.89 0.00 221 02 01 住房公积金 34.89 34.89 0.00 合计 2,136.28 1,952.42 183.86
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