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上海浦东新区浦东南路小学2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区 浦东南路 小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 浦东南路 小学概况 一、主要职能 上海市浦东新区浦东南路小学成立于 1941 年 5 月,前身为上海市私立汉光小学。学校曾先后改名为市立塘镇国民小学、上海市杨思区邱家宅小学、川沙县严桥公社金星小学、川沙县严桥中心小学、南市区浦东南路小学, 1993 年 5 月,正式定校名为上海市浦东新区浦东南路小学,沿用至今。 近年来,学校以上海中长期教育改革和发展规划纲要( 2010 2020 年)精神为指导,始终坚持依法办学,按教育规律办事,不断提高教育教学水 平,不断增强教师、学生 “自主性、能动性、创造性”的自主发

2、展意识与能力,实现学校、教师、学生共同发展。在全体师生的共同努力下,形成一种积极、向上的学校文化,提升了学校的办学品质,确立的学校办学目标正在实现。 学校是全国先进少年军校,全国五星级雏鹰大队,上海市行为规范示范校,上海市语言文字示范校,浦东新区素质教育实验校,浦东新区教师专业发展学校,浦东新区双语实验学校,浦东新区文明单位,浦东新区艺术特色学校,浦东新区科技教育特色学校。 二、机构设置 学校设置“一室四处”(校长室、课程教学处、教师发展处、学生管理 处、教育保障处)职能组织,分别承担相应的管理职能。2 各职能部门及其常设机构各司其职,分工合作,提升管理效能,确保各项工作圆满完成。 第二部分

3、上海市浦东新区 浦东南路 小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,903.21 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 3,485.44 五、附属单位 上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 12.37 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 468.67 九、医疗卫生与计划生育支出 114.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支

4、出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 80.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 8.33 本年收入合计 3,915.58 本年支出合计 4,156.61 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3 年初结转和结余 334.88 年末结转和结余 93.85 总计 4,250.46 总计 4,250.46 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,915.58 3,903.

5、21 12.37 205 教育支出 3,247.00 3,245.69 1.31 205 02 普通教育 3,230.90 3,229.59 1.31 205 02 02 小学教育 3,230.90 3,229.59 1.31 205 09 教育费附加安排的支出 16.10 16.10 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 16.10 16.10 208 社会保障和就业支出 468.64 468.64 208 05 行政事业单位离退休 461.20 461.20 208 05 02 事业单位离退休 50.13 50.13 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.5

6、2 226.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 184.55 184.55 208 08 抚恤 7.44 7.44 5 208 08 01 死亡抚恤 7.44 7.44 210 医疗卫生与计划生育支出 108.82 108.82 210 05 医疗保障 108.82 108.82 210 05 02 事业单位医疗 108.82 108.82 221 住房保障支出 80.06 80.06 221 02 住房改革支出 80.06 80.06 221 02 01 住房公积金 80.06 80.06 229 其他支出 11.06 11.06 229 99 其他支出 11.06 11

7、.06 229 99 01 其他支出 11.06 11.06 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4,156.61 3,826.84 329.77 205 教育支出 3,485.44 3,164.01 321.43 205 02 普通教育 3,440.41 3,164.01 276.4 205 02 02 小学教育 3,440.41 3,164.01 276.4 205 09 教育费附加安排的支出 45.03 45.03 205 09 99 其他教育费附加安

8、排的支出 45.03 45.03 208 社会保障和就业支出 468.67 468.67 208 05 行政事业单位离退休 461.23 461.23 208 05 02 事业单位离退休 50.16 50.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.52 226.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 184.55 184.55 208 08 抚恤 7.44 7.44 7 208 08 01 死亡抚恤 7.44 7.44 210 医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11 210 05 医疗保障 114.11 114.11 210 05 02 事

9、业单位医疗 114.11 114.11 221 住房保障支出 80.06 80.06 221 02 住房改革支出 80.06 80.06 221 02 01 住房公积金 80.06 80.06 229 其他支出 8.33 8.33 229 99 其他支出 8.33 8.33 229 99 01 其他支出 8.33 8.33 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政 拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,903.21 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支

10、出 四、公共安全支出 五、教育支出 3,484.13 3,484.13 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 468.67 468.67 九、医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 80.06 80.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,903.21 本年支出合计 4,146.96 4,146.96 年初财政拨款结

11、转和结余 329.17 年末财政拨款结转和结余 85.42 85.42 一般公共预算财政拨款 329.17 政府性基金预算财政拨款 总计 4,232.38 总计 4,232.38 4,232.38 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算 财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 3,484.13 3,162.70 321.43 205 02 普通教育 3,439.10 3,162.70 276.40 205 02 02 小学教育 3,439.10 3,162.70 276.40 205 0

12、9 教育费附加安排的支出 45.03 45.03 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 45.03 45.03 208 社会保障和就业支出 468.67 468.67 208 05 行政事业单位离退休 461.23 461.23 208 05 02 事业单位离退休 50.16 50.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.52 226.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 184.55 184.55 208 08 抚恤 7.442 7.44 208 08 01 死亡抚恤 7.44 7.44 210 医疗卫生与计划生育支出 114.11 114.11 210 05 医疗保障 114.11 114.11 210 05 02 事业单位医疗 114.11 114.11 221 住房保障支出 80.06 80.06 221 02 住房改革支出 80.06 80.06 221 02 01 住房公积金 80.06 80.06 合计 4,146.96 3,825.53 321.43

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