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上海浦东新区住宅发展和保障中心2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区 住宅发展和保障中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 住宅发展和保障 概况 一、主要职能 上海市浦东新区住宅发展和保障中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托,负责浦东新区新建住宅交付使用综合验收、住宅配套管理和建设推进、城市基础设施配套费的征收和使用管理、保障性住房建设推进和管理的事业单位。其主要职责是: 一、宣传贯彻执行有关住宅建设、住房保障的法律、法规、规章和政策。 二、根据上海市和浦东新区住房保障工作的总体要求,负责与浦东新区街镇协调落实住房保障责任目标,并对街镇住 房保障业务人员开展政策培训、业务指导、工作检查和考核。 三、根据动迁安置房相关政

2、策,负责动迁安置房建设协议的鉴证和备案,房源使用和供应管理,预售认定送审管理,收购合同鉴证监督管理,相关房源上市办证会审管理。 四、根据保障性住房相关政策,负责组织浦东新区共有产权房申请对象资格的复审、公示、轮候、选房、合同签订、售后管理以及廉租房申请对象资格的复审、公示、租金发放和退出管理。 五、负责编制浦东新区住宅建设施工计划、竣工配套计划。2 负责浦东新区各类住宅建设和住房保障情况的统计工作。 六、负责浦东新区城市基础设施配套 费的征收、使用的具体实施工作。负责浦东新区住宅配套管理和建设的协调和推进工作。 七、负责住宅建设、住房保障的执法监督检查工作,依法查处违法行为。 八、指导推进浦东

3、新区住宅建设产业化工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 住宅发展和保障中心 设 8 个内设机构,包括:办公室、 财务科、配套管理科、建设管理科、住宅监督科、经济适用房管理科、廉租房管理科、执法查处科 。 3 第二部分 上海市浦东新区 住宅发展和保障中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 9,927.58 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 7,711.00 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位

4、上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2,206.64 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 239.77 九、医疗卫生与计划生育支出 63.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 6,683.62 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 570.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 12,134.22 本年支出合计 7,557.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 124.38 年末结转和结余 4,7

5、00.76 总计 12,258.59 总计 12,258.59 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 12,134.22 9,927.58 2,206.64 208 社会保障和就业支出 239.77 239.77 208 05 行政事业单位离退休 239.77 239.77 208 05 02 事业单位离退休 12.68 12.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.09 126.09 208 05 06 机关事业职业年金

6、缴费支出 100.99 100.99 210 医疗卫生与计划生育支出 63.64 63.64 210 05 医疗保障 63.64 63.64 210 05 02 事业单位医疗 63.64 63.64 212 城乡社区支出 11,260.00 9,053.36 2,206.64 212 01 城乡社区管理事务 1,347.49 1,342.36 5.13 212 01 09 住宅建设与房地产市场监管 1,347.49 1,342.36 5.13 5 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,912.51 7,711.00 2,201.51 212 08 13 保障性住

7、房租金补贴 9,912.51 7,711.00 2,201.51 221 住房保障支出 570.91 570.91 221 01 保障性安居工程支出 525.00 525.00 221 01 07 保障性住房租金补贴 525.00 525.00 221 02 住房改革支出 45.91 45.91 221 02 01 住房公积金 45.91 45.91 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目 名称 类 款 项 合计 7,557.84 1,382.07 6,175.77 208 社会保障

8、和就业支出 239.77 239.77 208 05 行政事业单位离退休 239.77 239.77 208 05 02 事业单位离退休 12.68 12.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.09 126.09 208 05 06 机关事业职业年金缴费支出 100.99 100.99 210 医疗卫生与计划生育支出 63.64 63.64 210 05 医疗保障 63.64 63.64 210 05 02 事业单位医疗 63.64 63.64 212 城乡社区支出 6,683.62 1,032.85 5,650.77 212 01 城乡社区管理事务 1,444.

9、44 1,032.85 411.59 212 01 09 住宅建设与房地产市场监管 1,444.44 1,032.85 411.59 7 212 08 国有土地使用权 出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,239.18 5,239.18 212 08 13 保障性住房租金补贴 5,239.18 5,239.18 221 住房保障支出 570.91 45.91 525.00 221 01 保障性安居工程支出 525.00 525.00 221 01 07 保障性住房租金补贴 525.00 525.00 221 02 住房改革支出 45.91 45.91 221 02 01 住房公积金 45.

10、91 45.91 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,216.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 7,711.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 239.77 239.77 九、医疗卫生与计划生育支出 63.54 63.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 4,380.04 1,342.36 3,037.67 十二、农林水支出

11、十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 570.91 570.91 二 十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,927.58 本年支出合计 5,254.25 2,216.58 3,037.67 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 4,673.33 4,673.33 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 9,927.58 总计 9,927.58 2216.58 7,711.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:

12、万元 项目 一般公共预 算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 239.77 239.77 208 05 行政事业单位离退休 239.77 239.77 208 05 02 事业单位离退休 12.68 12.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.09 126.09 208 05 06 机关事业职业年金缴费支出 100.99 100.99 210 医疗卫生与计划生育支出 63.54 63.54 210 05 医疗保障 63.54 63.54 210 05 02 事业单位医疗 63.54 63.54 212 城乡社区支出 1,342.36 1,032.85 309.51 212 01 城乡社区管理事务 1,342.36 1,032.85 309.51 212 01 09 住宅建设与房地产市场监管 1,342.36 1,032.85 309.51 221 住房保障支出 570.91 45.91 525.00 221 01 保障性安居工程支出 525.00 221 01 07 保障性住房租金补贴 525.00 221 02 住房改革支出 45.91 221 02 01 住房公积金 45.91 合计 2,216.58 1,382.07 834.51

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