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广西壮族自治区河池园艺场.DOC

1、 1 广西壮族自治区河池市园艺场 2017 年部门决算公开 目 录 第一部分:河池市园艺场概况 2 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:河池市园艺场 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分:河池市园艺场 2017 年度部门决 算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二、 2017 年度 一般 公共预算

2、支出决算情况。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 3 第四部分:名词解释 第一部分:河池市园艺场概况 一、主要职能 推广农业经济作物种植技术,促进农业经济发展,各种水果、甘 4 蔗、桑蚕等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导;种植业科 技成果转让。 二、部门决算单位构成 本单位机构数 1 个,无下属单位,为财政补助事业单位(差额拨款单位)。 第二部分:河池市园艺场 2017年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:

3、 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 281.72 一、社会保障和就业支出 28.99 二、事业收入 二、医疗卫生与计划生育支出 20.17 三、事业单位经营收入 111.35 三、农林水支出 346.53 四、其他收入 四、住房保障支出 12.35 本年收入合计 393.08 本年支出合计 408.03 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 -10.77 年末结转与结余 -25.72 收入总计 382.31 支出总计 382.31 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补

4、助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名 称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 393.08 281.72 111.35 208 社会保障和就业支出 28.99 28.99 20805 行政事业单位离退休 17.79 17.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.08 20808 抚恤 10.68 10.68 2080801 死亡抚恤 10.68 10.68 20899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 2089901 其他社会保障和就业支出 0.

5、51 0.51 210 医疗卫生与计划生育支出 20.17 20.17 21011 行政事业单位医疗 20.17 20.17 2101102 事业单位医疗 7.63 7.63 2101103 公务员医疗补助 12.53 12.53 213 农林水支出 331.57 220.22 111.35 21301 农业 331.57 220.22 111.35 2130104 事业运行 321.57 210.22 111.35 6 2130199 其他农业支出 10 10 221 住房保障支出 12.35 12.35 22102 住房改革支出 12.35 12.35 2210201 住房公积金 12.3

6、5 12.35 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 408.03 271.72 10 126.31 208 社会保障和就业支出 28.99 28.99 20805 行政事业单位离退休 17.79 17.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.08 20808 抚恤 10.68 10.68 2080801 死亡抚恤

7、 10.68 10.68 20899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 8 2089901 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 210 医疗卫生与计划生育支出 20.17 20.17 21011 行政事业单位医疗 20.17 20.17 2101102 事业单位医疗 7.63 7.63 2101103 公务员医疗补助 12.53 12.53 213 农林水支出 346.53 210.22 10 126.31 21301 农业 346.53 210.22 10 126.31 2130104 事业运行 336.53 210.22 126.31 2130199 其他农业支出 10

8、10 221 住房保障支出 12.35 12.35 22102 住房改革支出 12.35 12.35 2210201 住房公积金 12.35 12.35 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 9 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 10 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 281.72 一、社会保障和就业支出 18 28.99 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、医疗卫生与计划生育支出 19 20.17 3 三、农林水支出 20 220.22 4 四、住房保障支出 21 12.35 11 28 本年收入合计 12 281.72 本年支出合计 29 281.72 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 281.72 合计 34 281.72 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位: 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 281.72 271.72 10

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