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广西壮族自治区玉林容罗江镇.DOC

1、 1 广西壮族自治区 玉林市容县罗江镇 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分: 容县罗江镇政府 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 容县罗江镇政府 2016 年部门决算报表 表 一 : 收入支出 决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表 五 : 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 : 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 : 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分: 容县罗江镇政府 2016 年 度部门决算情况说明 一、

2、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公 ” 经费支出决算 情况 说明 。 3 五、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分: 容县罗江镇政府 概况 一、主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。 3、依法管理本级财政、执行本级预算。 4、承办上级人民政府交办的各种事项。 二、部门决算单位构成 人大

3、、政府、党委、社团、财政所、小学、一中、文化站、社保中心、计生站、建设站、农业中心、农机站、林业站、水利站、 7 个村委会。 4 第二部分: 容县罗江镇政府 2016 年部门决算报表 表一:收入支出决算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 2247.29 一、一般公共服务 支出 408.35 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 1570.86 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体育与传媒 支出 11.51 六、社会保障和就业支出 55.9 七、医疗卫生与计划生育支出 36.01 八 、城乡社区支出 20.77

4、九、农林水支出 143.89 十、 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 2247.29 支出总计 2247.29 注:本表反映部门本年度 的总收支和年末结转结余情况。 5 表二: 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2247.29 2247.29 201 一般公共服务支出 408.35 408.35 20101 人大事务 8.83 8.83 2010101 行政 运行 8.83 8.83

5、 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 295.63 295.63 2010301 行政运行 241.33 241.33 2010302 一般行政管理事务 31.30 31.30 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.00 23.00 20106 财政事务 58.08 58.08 2010602 一般行政管理事务 2.00 2.00 2010650 事业运行 56.08 56.08 20129 群众团体事务 6.89 6.89 2012901 行政运行 6.89 6.89 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.43 38.43 2013101 行政运行

6、 38.43 38.43 20132 组织事务 0.5 0.5 2013202 一般行政管理事务 0.50 0.50 6 205 教育支 出 1570.86 1570.86 20502 普通教育 1562.86 1562.86 2050202 小学教育 1034.95 1034.95 2050203 初中教育 527.91 527.91 20509 教育费附加安排的支出 8.00 8.00 2050901 农村中心学校舍建设 8.00 8.00 207 文化体育与传媒支出 11.51 11.51 20701 文化 11.51 11.51 2070109 群众文化 11.51 11.51 208

7、 社会保障和就业支出 55.90 55.90 20801 人力资源和社会保障管理事务 18.69 18.69 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18.69 18.69 20805 行政事业单位离退休 37.21 37.21 2080504 未归口管理的行政单位离退休 37.21 37.21 210 医疗卫生与计划生育支出 36.01 36.01 21007 计划生育事务 36.01 36.01 2100799 其他计划生育事务支出 36.01 36.01 212 城乡社区支出 20.77 20.77 21201 城乡社区管理事务 12.51 12.51 2120199 其他城

8、乡社区管理事务支出 12.51 12.51 21208 国有土地使用权出让收 8.26 8.26 7 入及对应专项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 7.00 7.00 2120805 补助被征地农民支出 1.26 1.26 213 农林水支出 143.89 143.89 21301 农业 10.88 10.88 2130104 事业运行 4.59 4.59 2130199 其他农业支出 6.29 6.29 21302 林业 28.68 28.68 2130204 林业事业机构 28.35 28.35 2130299 其他林业支出 0.34 0.34 21303 水利 11.57

9、 11.57 2130314 防汛 1.00 1.00 2130399 其他水利支出 10.57 10.57 21305 扶贫 28.00 28.00 2130504 农村基础设施建设 8.00 8.00 2130505 生产发展 20.00 20.00 21307 农村综合改革 64.76 64.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 64.76 64.76 注:本表反映部门本年 度取得的各项收入情况。 8 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6

10、合计 2247.29 2247.29 201 一般公共服务支出 408.35 408.35 20101 人大事务 8.83 8.83 2010101 行政运行 8.83 8.83 20103 政府办公厅( 室)及相关机构事务 295.63 295.63 2010301 行政运行 241.33 241.33 2010302 一般行政管理事务 31.30 31.30 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.00 23.00 20106 财政事务 58.08 58.08 2010602 一般行政管理事务 2.00 2.00 2010650 事业运行 56.08 56.08 20

11、129 群众团体事务 6.89 6.89 2012901 行政运行 6.89 6.89 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.43 38.43 2013101 行政运行 38.43 38.43 20132 组织事务 0.50 0.50 9 2013202 一般行政管理事务 0.50 0.50 205 教育支出 1570.86 1570.86 20502 普通教育 1562.86 1562.86 2050202 小学教育 1034.95 1034.95 2050203 初中教育 527.91 527.91 20509 教育费附加安排的支出 8.00 8.00 2050901 农村中心

12、学校舍建设 8.00 8.00 207 文化体育与传媒支出 11.51 11.51 20701 文化 11.51 11.51 2070109 群众文化 11.51 11.51 208 社会保障和就业支出 55.90 55.90 20801 人力资源和社会保障管理事务 18.69 18.69 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18.69 18.69 20805 行政事业单位离退休 37.21 37.21 2080504 未归口管理的行政单位离退休 37.21 37.21 210 医疗卫生与计划生育支出 36.01 36.01 21007 计划生育事务 36.01 36.01 2

13、100799 其他计划生育事务支出 36.01 36.01 212 城乡社区支出 20.77 20.77 21201 城乡社区管理事务 12.51 12.51 10 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.51 12.51 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8.26 8.26 2120802 土地开发支出 7.00 7.00 2120805 补助被征地农民支出 1.26 1.26 213 农林水支出 143.89 143.89 21301 农业 10.88 10.88 2130104 事业运行 4.59 4.59 2130199 其他农业支出 6.29 6.29 21302 林业 28.68 28.68 2130204 林业事业机构 28.35 28.35 2130299 其他林业支出 0.34 0.34 21303 水利 11.57 11.57 2130314 防汛 1.00 1.00 2130399 其他水利支出 10.57 10.57 21305 扶贫 28.00 28.00 2130504 农村基础设施建设 8.00 8.00 2130505 生产发展 20.00 20.00 21307 农村综合改革 64.76 64.76 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 64.76 64.76 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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