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财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》.doc

出差费用标准与报销管理规定一、目的(一)加强公司的财务管理工作,规范各部门相关费用报销制度;(二)明确公司费用开支的申请、报销流程和审批权限,提高工作效率,节约成本、减少浪费。二、适用人员(一)公司全体员工。三、费用报销范围(一)备用金及借支;(二)差旅费;(三)招待费;(四)电话费;(五)员工外出办公费用(含邮寄费、外出复印费、零星用品采购、费用开支等,司机外出路桥费、停车费、油费等);(六)行政办公费用(含快递费、维修费、会务费用等);(七)政府性外联费用等其他费用。四、管理职责(一)财务部负责拟定费用报销制度,经讨论报董事长批准后生效;(二)财务部监控制度的有效执行;(三)制度解释权归财务部;(四)制度重新拟定或更改权归财务部,但需报请董事长批准后生效。五、借支管理规定:(一)备用金借款:1、经常性费用开支人员实行备用金制度;2、月初一次性借支,月末放假前结清;因岗位调动等原因不再使用 备用金的, 应在一周上交财务, 否则公司财务部将在工资发放中直接扣除,扣完为止;3

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