1、 1 上海市浦东新区 高东镇 财政所 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 高东镇 财政所 概况 一、主要职能 浦东新区高东镇财政所贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制镇级预算,管理和监督镇级财政资金,做好财政扶持及有关财政政策的宣传等。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区高东镇财政所共有工作人员12 人,其中事业编制 5 人,其他人员 7 人。设所长 1 人,总会计 1 人,专项资金管理 1 人,会计事务管理 1 人,资金拨付 1 人。 2 第二部分 上海市浦东新区 高东镇 财政所 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入
2、支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 1,000.00 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.17 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 432.00 九、医疗卫生与计划生育支 出 5.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 14,265.57 十二、农林水支出 2,789.55 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 12,900.00 十五、商
3、业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 48.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 32,876.82 本年支出合计 32,876.65 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 0.74 年末结转和结余 0.91 总计 32,877.56 总计 32,877.56 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 32,876.82 31,876.65 1,000.0
4、0 0.17 201 一般公共服务支出 2,436.11 2,435.95 0.17 201 06 财政事务 170.49 170.32 0.17 201 06 50 事业运行 170.49 170.32 0.17 201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06 201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06 201 29 群众团体事务 203.33 203.33 201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33 201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00 201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 201 99
5、99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 208 社会保障和就业支出 432.00 432.00 4 208 02 民政管理事务 232.00 232.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 232.00 232.00 208 10 社会福利 200.00 200.00 208 10 02 老年福利 200.00 200.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 210 05 医疗保障 5.33 5.33 210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33 212 城乡社区支出 14,265.57 13,265.57 1,000.00 212 99 其他城乡
6、支出 14,265.57 13,265.57 212 99 99 其他 城乡社区支出 14,265.57 13,265.57 213 农林水支出 2,789.55 2,789.55 213 03 水利 498.00 498.00 213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00 213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00 213 07 农村综合改革 2,291.55 2,291.55 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55 213 07 99 其他农村综合改革支出 397.00 397.00 5 215 资源勘探信息等
7、支出 12,900.00 12,900.00 215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 221 住房保障支出 48.25 48.25 221 02 住房改革支出 48.25 48.25 221 02 01 住房公积金 4.15 4.15 221 02 03 购房补贴 44.10 44.10 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3
8、2,876.65 8,088.56 24,788.09 201 一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 201 06 财政事务 170.32 170.32 201 06 50 事业运行 170.32 170.32 201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06 201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06 201 29 群众团体事务 203.33 203.33 201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33 201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00 201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 2
9、01 99 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 208 社会保障和就业支出 432.00 432.00 208 02 民政管理事务 232.00 232.00 7 208 02 99 其他民政管理事务支出 232.00 232.00 208 10 社会福利 200.00 200.00 208 10 02 老年福利 200.00 200.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 210 05 医疗保障 5.33 5.33 210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33 212 城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99
10、 其他城乡支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99 99 其他城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 213 农林水支出 2,789.55 507.00 2,282.55 213 03 水利 498.00 110.00 388.00 213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00 213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00 213 07 农村综合改革 2,291.55 397.00 1,894.55 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55 213 07
11、99 其他农村综合改革支出 397.00 397.00 215 资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 8 215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 221 住房保障支出 48.25 48.25 221 02 住房改革支出 48.25 48.25 221 02 01 住房公积金 4.15 4.15 221 02 03 购房补贴 44.10 44.10 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项
12、目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 432.00 432.00 九、医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 13,265.57 13,265.57 十二、农林水支出 2,789.55 2,789.55 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 十五、商 业服务业等支出 10 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 48.25 48.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 31,876.65 本年支出合计 31,876.65 31,876.65 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 31,876.65 总计 31,876.65 31,876.65
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