1、1上海市浦东新区高东镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高东镇财政所概况一、主要职能浦东新区高东镇财政所贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制镇级预算,管理和监督镇级财政资金,做好财政扶持及有关财政政策的宣传等。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高东镇财政所共有工作人员 12 人,其中事业编制 5 人,其他人员 7 人。设所长 1 人,总会计 1 人,专项资金管理 1 人,会计事务管理 1 人,资金拨付 1 人。2第二部分 上海市浦东新区高东镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财
2、政拨款收入 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 1,000.00 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.17 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 432.00九、医疗卫生与计划生育支出 5.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出 14,265.57十二、农林水支出 2,789.55十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 12,900.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等
3、支出十九、住房保障支出 48.25二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 32,876.82 本年支出合计 32,876.65用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 0.74 年末结转和结余 0.91总计 32,877.56 总计 32,877.5632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 32,876.82 31,876.65 1,000.00 0.17 201 一般公共服务支出 2,436.11 2,435.95 0.17201 06 财政事务 17
4、0.49 170.32 0.17201 06 50 事业运行 170.49 170.32 0.17201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06201 29 群众团体事务 203.33 203.33201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24201 99 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24208 社会保障和就业支出 432.00 432.004208 02 民政管理事
5、务 232.00 232.00208 02 99 其他民政管理事务支出 232.00 232.00208 10 社会福利 200.00 200.00208 10 02 老年福利 200.00 200.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33210 05 医疗保障 5.33 5.33210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33212 城乡社区支出 14,265.57 13,265.57 1,000.00212 99 其他城乡支出 14,265.57 13,265.57212 99 99 其他城乡社区支出 14,265.57 13,265.57213 农林水支出 2,789.
6、55 2,789.55213 03 水利 498.00 498.00213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00213 07 农村综合改革 2,291.55 2,291.55213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55213 07 99 其他农村综合改革支出 397.00 397.005215 资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出
7、 12,900.00 12,900.00221 住房保障支出 48.25 48.25221 02 住房改革支出 48.25 48.25221 02 01 住房公积金 4.15 4.15221 02 03 购房补贴 44.10 44.1062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 32,876.65 8,088.56 24,788.09 201 一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 201 06 财政事务 170.32 170.32 201 06 50 事业运行 1
8、70.32 170.32 201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06 201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06 201 29 群众团体事务 203.33 203.33 201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33 201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00 201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 201 99 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 208 社会保障和就业支出 432.00 432.00 208 02 民政管理事务 232.00 232.00 7208 02 99 其他
9、民政管理事务支出 232.00 232.00 208 10 社会福利 200.00 200.00 208 10 02 老年福利 200.00 200.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 210 05 医疗保障 5.33 5.33 210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33 212 城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99 其他城乡支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99 99 其他城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 213 农林水支出 2,789.55
10、507.00 2,282.55 213 03 水利 498.00 110.00 388.00 213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00 213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00 213 07 农村综合改革 2,291.55 397.00 1,894.55 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55 213 07 99 其他农村综合改革支出 397.00 397.00 215 资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 8215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.0
11、0 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 221 住房保障支出 48.25 48.25 221 02 住房改革支出 48.25 48.25 221 02 01 住房公积金 4.15 4.15 221 02 03 购房补贴 44.10 44.10 92016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支
12、出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 432.00 432.00 九、医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 13,265.57 13,265.57 十二、农林水支出 2,789.55 2,789.55 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 48.25 48.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 31,876.65 本年支出合计 31,876.65 31,876.65 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 31,876.65 总计 31,876.65 31,876.65
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