ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:24 ,大小:379.50KB ,
资源ID:510217      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-510217.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(上海浦东新区高东镇财政所2016单位决算.DOC)为本站会员(国***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

上海浦东新区高东镇财政所2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区高东镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高东镇财政所概况一、主要职能浦东新区高东镇财政所贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制镇级预算,管理和监督镇级财政资金,做好财政扶持及有关财政政策的宣传等。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高东镇财政所共有工作人员 12 人,其中事业编制 5 人,其他人员 7 人。设所长 1 人,总会计 1 人,专项资金管理 1 人,会计事务管理 1 人,资金拨付 1 人。2第二部分 上海市浦东新区高东镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财

2、政拨款收入 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 1,000.00 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.17 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 432.00九、医疗卫生与计划生育支出 5.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出 14,265.57十二、农林水支出 2,789.55十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 12,900.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等

3、支出十九、住房保障支出 48.25二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 32,876.82 本年支出合计 32,876.65用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 0.74 年末结转和结余 0.91总计 32,877.56 总计 32,877.5632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 32,876.82 31,876.65 1,000.00 0.17 201 一般公共服务支出 2,436.11 2,435.95 0.17201 06 财政事务 17

4、0.49 170.32 0.17201 06 50 事业运行 170.49 170.32 0.17201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06201 29 群众团体事务 203.33 203.33201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24201 99 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24208 社会保障和就业支出 432.00 432.004208 02 民政管理事

5、务 232.00 232.00208 02 99 其他民政管理事务支出 232.00 232.00208 10 社会福利 200.00 200.00208 10 02 老年福利 200.00 200.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33210 05 医疗保障 5.33 5.33210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33212 城乡社区支出 14,265.57 13,265.57 1,000.00212 99 其他城乡支出 14,265.57 13,265.57212 99 99 其他城乡社区支出 14,265.57 13,265.57213 农林水支出 2,789.

6、55 2,789.55213 03 水利 498.00 498.00213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00213 07 农村综合改革 2,291.55 2,291.55213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55213 07 99 其他农村综合改革支出 397.00 397.005215 资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出

7、 12,900.00 12,900.00221 住房保障支出 48.25 48.25221 02 住房改革支出 48.25 48.25221 02 01 住房公积金 4.15 4.15221 02 03 购房补贴 44.10 44.1062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 32,876.65 8,088.56 24,788.09 201 一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 201 06 财政事务 170.32 170.32 201 06 50 事业运行 1

8、70.32 170.32 201 13 商贸事务 1,994.06 1,994.06 201 13 08 招商引资 1,994.06 1,994.06 201 29 群众团体事务 203.33 203.33 201 29 05 工会疗养休养 81.33 81.33 201 29 99 其他群众团体事务支出 122.00 122.00 201 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 201 99 99 其他一般公共服务支出 68.24 68.24 208 社会保障和就业支出 432.00 432.00 208 02 民政管理事务 232.00 232.00 7208 02 99 其他

9、民政管理事务支出 232.00 232.00 208 10 社会福利 200.00 200.00 208 10 02 老年福利 200.00 200.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 210 05 医疗保障 5.33 5.33 210 05 02 事业单位医疗 5.33 5.33 212 城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99 其他城乡支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 212 99 99 其他城乡社区支出 14,265.57 4,660.03 9,605.54 213 农林水支出 2,789.55

10、507.00 2,282.55 213 03 水利 498.00 110.00 388.00 213 03 05 水利工程建设 388.00 388.00 213 03 06 水利工程运行与维护 110.00 110.00 213 07 农村综合改革 2,291.55 397.00 1,894.55 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,894.55 1,894.55 213 07 99 其他农村综合改革支出 397.00 397.00 215 资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 8215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.0

11、0 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 12,900.00 12,900.00 221 住房保障支出 48.25 48.25 221 02 住房改革支出 48.25 48.25 221 02 01 住房公积金 4.15 4.15 221 02 03 购房补贴 44.10 44.10 92016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 31,876.65 一、一般公共服务支出 2,435.95 2,435.95 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支

12、出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 432.00 432.00 九、医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 13,265.57 13,265.57 十二、农林水支出 2,789.55 2,789.55 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 12,900.00 12,900.00 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 48.25 48.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 31,876.65 本年支出合计 31,876.65 31,876.65 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 31,876.65 总计 31,876.65 31,876.65

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。