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计量保证体系的内部审核和评审.doc

.计量保证体系的内部审核和评审1、每年应制订计量保证体系的内部审核计划,由计量监督小组(或职能部门)负责人组织召开会议,分管院长主持医院内部计量体系审核和评审工作会议,审核评审中形成的所有记录,由专职计量员负责汇总并保管。2、计量体系审核至少每半年一次,根据计量管理手册要求,审核全院各相关部门是否严格执行计量管理手册规定,并填写计量内审检查表,医院计量主管部门负责监督相关的整改内容的实施。3、对审核中存在的问题,要做好记录,对不符合项及时整改直至问题改正为止。4、每年年终对计量管理手册评审一次。评审计量管理手册是否有效贯彻和达到预期目标,对手册中不符合实际情况的部分,由提出问题的科室负责人填写修改建议,上报院计量管理职能部门审核,并报院长批准。5、评审工作由主管院长主持,每次审评中形成的所有记录由专职计量员负责汇总并保管。.

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