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销售与收款流程内控底稿.doc

.审计工作内容一览表了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿:XSL-1控制矩阵XSL-2基本控制矩阵XSL-2-1(1)订单处理XSL-2-2(2)发货XSL-2-3(3)开票XSL-2-4(4)收款XSL-2-5(5)调整XSL-3穿行测试XSL-4评价控制的设计并确定控制是否得到执行XSL-5控制测试汇总表XSL-6控制测试工作底稿了解销售与收款流程内部控制一、背景 X公司是一家生产销售电子产品的企业,产品全部在国内销售。销售采用客户上门提货方式或客户委托物流公司上门提货方式;以客户或物流公司在提货单上签收作为确认收入的依据;二、识别重要账户、列报及其相关认定重要账户,其相关的认定如下:认定账户发生/存在准确性完整性截止计价和分摊分类权利和义务销售收入是是是是不适用是不适用应收账款是

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