1、1上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 2016 年度决算第一部分 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心单位概况浦兴社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、眼科) 、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定 50 张床位的住院部功能设施齐全;设有菏泽路门诊部及胶三、荷五、金东三个社区卫生服务站, ,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求,使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务的事业单位。占地面积 3,476 平方米,现
2、建筑面积 4,671.96 平方米,业务用房2,300 ,租赁业务用房 1,793.45 平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。服务范围达 6.34 平方公里,承担浦兴社区 40 个居委,服务人口近 19 万,年门诊量达 72.32 万人次。一、主要职责1、具有公益性质,不以营利为目的2、提供公共卫生服务和基本医疗服务3、以社区、家庭和居民为服务对象4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点25、以主动服务、上门服务为主6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务预防服务:包括传染病、非传染病和突发
3、事件的防控。一是传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。二是非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。三是突发事件的预防,是指隐藏在“健康人群” 内的,且能突发严重卫生问题的监测预防。医疗服务:除在医院开展门诊和住院服务外,重要的是根据社区居民的需要,开展家庭治疗、家庭康复、等医疗服务。保健服务:对社区居民进行保健合同制的管理,并定期进行健康保健管理。健康教育:健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段,很多卫生问题。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心设 4 个内设机构,包括:办公室、医疗康复部、预防保健部、后
4、勤保障部。3第二部分上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 2016 年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,879.95 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 14.54 三、国防支出三、事业收入 10,595.60 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 81.50 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 766.82九、医疗卫生与计划生育支出 13,426.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支
5、出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 137.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 14,571.59 本年支出合计 14,330.96用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 -642.47 年末结转和结余 -401.84总计 13,929.12 总计 13,929.1242016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 14,571.59 3,879.95 14.54
6、 10,595.60 81.50208 社会保障和就业支出 766.82 237.35 529.47 208 05 行政事业单位离退休 766.82 237.35 529.47 208 05 02 事业单位离退休 57.10 4.32 52.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.50 233.03 152.47208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324.22 324.22210 医疗卫生与计划生育支出 13,667.30 3,642.60 14.54 9,928.66 81.50210 03 基层医疗卫生机构 13,465.72 3,642.60 1
7、4.54 9,727.08 81.50210 03 01 城市社区卫生机构 13,300.67 3,477.55 14.54 9,727.08 81.50210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 165.05 165.05210 05 医疗保障 201.58 201.58210 05 02 事业单位医疗 201.58 201.585221 住房保障支出 137.47 137.47221 02 住房改革支出 137.47 137.47221 02 01 住房公积金 137.47 137.4762016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴
8、上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 14,330.96 14,054.65 276.31 208 社会保障和就业支出 766.82 766.82 208 05 行政事业单位离退休 766.82 766.82 208 05 02 事业单位离退休 57.10 57.10208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.50 385.50208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324.22 324.22210 医疗卫生与计划生育支出 13,426.67 13,150.36 276.31210 03 基层医疗卫生机构 13,225.09 12,948.78
9、276.31210 03 01 城市社区卫生机构 13,060.04 12,783.73 276.31210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 165.05 165.05210 05 医疗保障 201.58 201.58210 05 02 事业单位医疗 201.58 201.587221 住房保障支出 137.47 137.47221 02 住房改革支出 137.47 137.47221 02 01 住房公积金 137.47 137.4782016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公
10、共预算财政拨款 3,879.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 237.35 237.35 九、医疗卫生与计划生育支出 3,642.60 3,642.60 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,879.95 本年支出合
11、计 3,879.95 3,879.95 年初财政拨款结转和结余 22.34 年末财政拨款结转和结余 22.34 22.34 一般公共预算财政拨款 22.34 政府性基金预算财政拨款 总计 3,902.29 总计 3,902.29 3,902.29 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 237.35 237.35208 05 行政事业单位离退休 237.35 237.35208 05 02 事业单位离退休 4.32 4.32208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出233.03 233.03210 医疗卫生与计划生育支出 3,642.60 3,366.29 276.31210 03 基层医疗卫生机构 3,642.60 3,366.29 276.31210 03 01 城市社区卫生机构 3,477.55 3,201.24 276.31210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 165.05 165.05合计 3,879.95 3,603.64 276.31
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