1、1浦东新区张江镇城市管理行政执法中队 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区张江镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能遵循合法、公正、公开的原则,不断加强城市管理综合执法。依法相对集中行使有关行政部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚及相关的行政检查和行政强制权等。二、机构设置浦东新区张江镇城市管理行政执法中队无内设机构。2第二部分 浦东新区张江镇城市管理行政执法中队 2016 年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1692.35 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事
2、业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 457.48 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 80.93九、医疗卫生与计划生育支出 22.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出 1819.01十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 39.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2149.83 本年支出合计 1961.57用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 71.89 年末结转和结余
3、 260.15总计 2221.72 总计 2221.7232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2149.83 1692.35 457.48208 社会保障和就业支出 80.93 80.93208 05 行政事业单位离退休 80.93 80.93208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.98 43.98208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.95 36.95210 医疗卫生与计划生育支出 22.63 22.63210 05 医疗保障 22
4、.63 22.63210 05 02 事业单位医疗 22.63 22.63 212 城乡社区支出 2007.27 1549.79 457.48212 01 城乡社区管理事务 2007.27 1549.79 457.48212 01 04 城管执法 2007.27 1549.79 457.48221 住房保障支出 39.00 39.00 221 02 住房改革支出 39.00 39.00 221 02 01 住房公积金 39.00 39.00 42016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项
5、 合计 1961.57 1961.57 208 社会保障和就业支出 80.93 80.93208 05 行政事业单位离退休 80.93 80.93208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.98 43.98208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.95 36.95210 医疗卫生与计划生育支出 22.63 22.63210 05 医疗保障 22.63 22.63210 05 02 事业单位医疗 22.63 22.63212 城乡社区支出 1819.01 1819.01212 01 城乡社区管理事务 1819.01 1819.01212 01 04 城管执法 181
6、9.01 1819.01221 住房保障支出 39.00 39.00221 02 住房改革支出 39.00 39.00221 02 01 住房公积金 39.00 39.0052016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1692.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 80.93 80.93 九、医疗卫生与计划生育支出 22.63 2
7、2.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1504.75 1504.75 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.00 39.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1692.35 本年支出合计 1647.31 1647.31 年初财政拨款结转和结余 60.35 年末财政拨款结转和结余 105.39 105.39 一般公共预算财政拨款 60.35 政府性基金预算财政拨款 总计 1752.70 总计 1752.70 1752.7
8、0 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 80.93 80.93208 05 行政事业单位离退休 80.93 80.93208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.98 43.98208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.95 36.95210 医疗卫生与计划生育支出 22.63 22.63210 05 医疗保障 22.63 22.63210 05 02 事业单位医疗 22.63 22.63212 城乡社区支出 1504.75
9、 1504.75212 01 城乡社区管理事务 1504.75 1504.75212 01 04 城管执法 1504.75 1504.75221 住房保障支出 39.00 39.00221 02 住房改革支出 39.00 39.00221 02 01 住房公积金 39.00 39.00合计 1647.31 1647.3182016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 754.83 754.83 0301 01 基本工资 75.75 75.75301 02 津贴补贴
10、202.15 202.15301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 29.98 29.98301 06 伙食补助费 25.28 25.28301 07 绩效工资 124.23 124.23301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 43.98 43.98301 09 职业年金缴费 36.95 36.95301 99 其他工资福利支出 216.51 216.51302 商品和服务支出 825.03 0 825.03302 01 办公费 8.90 8.90302 02 印刷费 0.53 0.53302 03 咨询费 6.00 6.00302 04 手续费 0.00 0.00302 05 水
11、费 8.39 8.39302 06 电费 0.02 0.02302 07 邮电费 6.66 6.66302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 8.91 8.91302 14 租赁费 146.07 146.07302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 0.15 0.15302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 343.04 343.04302 27 委托业务费 120.06 120.06302 28 工会经费 22.90 22.90302
12、 29 福利费 11.57 11.57302 31 公务用车运行维护费 9.95 9.95302 39 其他交通费用 0.01 0.01302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 131.87 131.879303 对个人和家庭的补助 39.10 39.10 0303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 39.00 39.00303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 0.10
13、310 其他资本性支出 28.35 28.35310 02 办公设备购置 28.35 28.35310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1647.31 793.93 853.38102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数12 9.95 12 9.95 12 9.95853.38
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