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财务部ERP操作手册-应收款管理手册.doc

.“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图:应收款业务来源于销售业务,与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下:1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类:1、 根据销售发货单生成的销售发票。2、 费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。1、应收单据审核(总账会计操作:纸质发票开出后操作)在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来,形成企业的应收帐款,需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径:财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入(出纳操作:网银收到款后)企业从客户那里实际收到收款后,需要在应收款管理中录入收款单据路径:财务会计应收款管理收款单据处理

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