1、大庆市萨尔图区铁人社区工作站2016 年决算情况说明第一部分 萨尔图区铁人社区概况一、 部门职责:我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下,履行以下主要职责: (一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成区政府交给的各项任务。(二)加强城市管理,组织实施和督促检查辖区范围内的城市管理工作;发动群众开展爱国卫生运动,搞好居民小区管理工作,创建文明卫生城市。(三)加强居民委员会建设,指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治,促进居(村)民委员会的组织建设和制度建设。向区政府反映居(村)民和辖区各单位的意见和建议,办理人民群众的来信来访事项
2、。(四)负责工作站社会治安综合治理,做发好调解工作;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。(五)积极开展社区服务活动,组织群众性的文化体育活动;协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理。二、内设机构及下属单位:铁人社区工作站现有 6 个主要部门具体职责如下:(一)民政服务窗口:负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放;负责困难群众救助救济款项发放;负责特困家庭子女上学认定,特困家庭人员死亡认定;负责对辖区内居民办理收养登记备案;负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放;劳动保障事务办理窗口。(二)劳动保障服务窗口:负责
3、下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记;负责国有和集体企业下岗职工再就业优惠证的审核、打印、发放;负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核;负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理;负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。(三)计生服务窗口:负责办理独生子女证、流动人口婚育证;负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证;负责发放管理避孕药具,组织育龄妇女进行妇检;负责计划生育政策法规宣传,对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务;负责对出生、死亡人口的登记和认定。(四)群众工作窗口:负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作;
4、培育发展社区社会组织,推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务;负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。(五)残联服务窗口:登记注册辖区内残疾人基本情况,代理申请、发放残疾人证;对重度残疾人员提供居家养残服务;发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护,保障使用安全。(六)司法矫正窗口:搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识,提高防范意识,保障社区稳定;对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解,为辖区百姓提供法律咨询服务;加强治安队伍建设,提
5、高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能;掌握两劳释解人员情况,帮助他们尽快回归社会;对重点监控对象加强监督教育;负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。根据上述职责,社区工作站下设四个社区居委会。第二部分 萨尔图区铁人社区工作站 2016 年度决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(具体内容见附表)第三部分 萨尔图区铁人社区 2016 年度决算情况说明一、萨区铁人社区 2016 年度部门决算执行总体情况说明:(
6、一)萨尔图区铁人社区 2016 年度收入决算 749.97 万元,比上年减少 1136.48 万元,减幅 60.24%。其中:今年工程量减少,造成工程款收入数额递减;二是缩减财政收入;三是决算时,为两个工作站共同填报决算报表。(二)萨尔图区铁人社区工作站 2016 年度支出决算644.38 万元,比上年减少 1279.92 万元,下降 66.44%。其中:今年工程量减少,造成工程款支出数额递减;二是缩减财政支出;三是决算时,为两个工作站共同填报决算报表。1、城乡社区支出 463.12 万元;2、社会保障和就业支出 110.09 万元;3、医疗卫生与计划生育支出 22.91 万元;4、住房和保障
7、支出 22.38 万元;5、其他支出 25.89 万元二、萨区铁人社区 2016 年度财政拨款支出决算情况说明:(一)财政拨款支出总体情况萨尔图区铁人社区财政拨款支出 646.58 万元,其中基本支出 513.94 万元,占本年财政拨款支出 79.49%;项目支出84.32 万元,占本年财政拨款支出 13.04%。(二)财政拨款支出构成情况萨区铁人社区工作站财政拨款支出主要用于以下方面:1、城乡社区支出 442.89 万元;2、社会保障和就业支出 110.09 万元;3、医疗卫生与计划生育支出 22.91 万元;4、住房和保障支出 22.38 万元。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况20
8、16 年,“三公经费 ”公共预算财政拨款支出决算 5.7 万元,与上年同期减少 1.17 万元。其中因公出国(境)费无数据;公务用车运行费 5.70 万元,与上年同期减少 1.17;公务接待费无数据。四、机关运行经费支出说明2016 年本部门机关运行经费支出 79.54 万元,比 2015年减少 11.79 万元,下降 12.91%。主要原因是:缩减办公费。五、政府采购支出说明2016 年本部门政府采购支出总额 179.93 万元,其中:政府采购货物支出 179.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。六、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日,
9、本部门共有车辆 2 辆(铁人、登峰各 1 台),其中,一般公务用车 2 辆。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。二、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福
10、利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。五、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。六、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。七、其他支出:指除以上支
11、出(类)以外的其他政府支出。八、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十一、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、“机关运行经费”: 该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“ 行政运行经费” 统计口径相比,“机关运行经费 ”统计口径主要是不含人 员经费和一般行政管理项目支出。
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