ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:20 ,大小:232KB ,
资源ID:544500      下载积分:15 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-544500.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016单位决算.DOC)为本站会员(天***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心概况一、主要职责周家渡社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院,事业单位。现址占地面积 16 亩,建筑面积 5085 平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。服务范围达 8.5 平方公里,服务人口近 14 万,年门诊量达 75 万人次。周家渡社区卫生服务中心集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体” 多元化的社区 卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、五官、眼科)、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定 50 张床位的住院部功能设施齐

2、全;下设云莲、成山、上南五村、川新 4 个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求;在特色科室发展方面:中医是本中心的特色科室之一,因此定为上海中医药大学附属社区卫生服务中心;而口腔科历来是我中心的另一大特色科室,同时也是上海市口腔公共卫生培训基地。本着以“用心服 务, 创造感动” 的服务理念担当起呵 护社区居民健康的“守门 人” ,为社区居民送健康送温情,提供 优质的“1+1+1”家庭医生的签约服务,使广大社区居民在家门2口就能享受到较好的医疗卫生服务。二、机构设置根据上述职责,周家渡社区卫生服务中心设 6 个内设机构

3、,包括:办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。3第二部分 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位2016 年度单位决算表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3306.94 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 20.00 三、国防支出三、事业收入 13192.78 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 82.56 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1001.29九、医疗卫生与计划生育支出 15653.59十、节能环保支出十一、城乡社区

4、支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 135.45二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 16602.28 本年支出合计 16790.33用事业基金弥补收支差额 181.38 结余分配年初结转和结余 32.36 年末结转和结余 25.69总计 16816.02 总计 16816.0242016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 16602.2

5、8 3306.94 20.00 13192.78 82.56208 社会保障和就业支出 1001.29 914.35 86.94 208 05 行政事业单位离退休 1001.29 914.35 86.94 208 05 02 事业单位离退休 32.78 4.10 28.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.73 663.88 47.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 246.37 10.41 210 医疗卫生与计划生育支出 15465.54 2392.59 12970.39 82.56210 03 基层医疗卫生机构 15465.5

6、4 2392.59 20.00 12970.39 82.56210 03 01 城市社区卫生机构 15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56210 05 医疗保障 135.45 135.45210 05 02 事业单位医疗 135.45 135.45221 住房保障支出 135.45 135.45221 02 住房改革支出 135.45 135.455221 02 01 住房公积金 135.45 135.4562016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合

7、计 16790.33 16388.04 402.29 208 社会保障和就业支出 1001.29 1001.29208 05 行政事业单位离退休 1001.29 1001.29208 05 02 事业单位离退休 32.78 32.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.73 711.73208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 256.78210 医疗卫生与计划生育支出 15653.59 15251.30 402.29210 03 基层医疗卫生机构 15653.59 15251.30 402.29210 03 01 城市社区卫生机构 15653.

8、59 15251.30 402.29221 住房保障支出 135.45 135.45221 02 住房改革支出 135.45 135.45221 02 01 住房公积金 135.45 135.4572016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3306.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 914.35 914.35 九、医疗卫生与

9、计划生育支出 2399.26 2399.26 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3306.94 本年支出合计 3313.61 3313.61 年初财政拨款结转和结余 32.36 年末财政拨款结转和结余 25.69 25.69 一般公共预算财政拨款 32.36 政府性基金预算财政拨款 总计 3339.30 总计 3339.30 3339.30 92016年度一般公

10、共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 914.35 914.35208 05 行政事业单位离退休 914.35 914.35208 05 02 事业单位离退休 4.10 4.10208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出663.88 663.88 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出246.37 246.37210 医疗卫生与计划生育支出 2399.26 1996.97 402.30210 03 基层医疗卫生机构 2399.26 1996.97 402.30

11、210 03 01 城市社区卫生机构 2399.26 1996.97 402.30合计 3313.61 2911.31 402.30102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2895.98 2895.98301 01 基本工资 613.81 613.81301 02 津贴补贴301 03 奖金 1371.92 1371.92301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 663.88 6

12、63.88301 09 职业年金缴费 246.37 246.37301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 11.23 11.23302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 11.23 11.23302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。