1、1上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心概况一、主要职责周家渡社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院,事业单位。现址占地面积 16 亩,建筑面积 5085 平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。服务范围达 8.5 平方公里,服务人口近 14 万,年门诊量达 75 万人次。周家渡社区卫生服务中心集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体” 多元化的社区 卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、五官、眼科)、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定 50 张床位的住院部功能设施齐
2、全;下设云莲、成山、上南五村、川新 4 个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求;在特色科室发展方面:中医是本中心的特色科室之一,因此定为上海中医药大学附属社区卫生服务中心;而口腔科历来是我中心的另一大特色科室,同时也是上海市口腔公共卫生培训基地。本着以“用心服 务, 创造感动” 的服务理念担当起呵 护社区居民健康的“守门 人” ,为社区居民送健康送温情,提供 优质的“1+1+1”家庭医生的签约服务,使广大社区居民在家门2口就能享受到较好的医疗卫生服务。二、机构设置根据上述职责,周家渡社区卫生服务中心设 6 个内设机构
3、,包括:办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。3第二部分 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位2016 年度单位决算表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3306.94 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 20.00 三、国防支出三、事业收入 13192.78 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 82.56 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1001.29九、医疗卫生与计划生育支出 15653.59十、节能环保支出十一、城乡社区
4、支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 135.45二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 16602.28 本年支出合计 16790.33用事业基金弥补收支差额 181.38 结余分配年初结转和结余 32.36 年末结转和结余 25.69总计 16816.02 总计 16816.0242016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 16602.2
5、8 3306.94 20.00 13192.78 82.56208 社会保障和就业支出 1001.29 914.35 86.94 208 05 行政事业单位离退休 1001.29 914.35 86.94 208 05 02 事业单位离退休 32.78 4.10 28.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.73 663.88 47.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 246.37 10.41 210 医疗卫生与计划生育支出 15465.54 2392.59 12970.39 82.56210 03 基层医疗卫生机构 15465.5
6、4 2392.59 20.00 12970.39 82.56210 03 01 城市社区卫生机构 15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56210 05 医疗保障 135.45 135.45210 05 02 事业单位医疗 135.45 135.45221 住房保障支出 135.45 135.45221 02 住房改革支出 135.45 135.455221 02 01 住房公积金 135.45 135.4562016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合
7、计 16790.33 16388.04 402.29 208 社会保障和就业支出 1001.29 1001.29208 05 行政事业单位离退休 1001.29 1001.29208 05 02 事业单位离退休 32.78 32.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.73 711.73208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 256.78210 医疗卫生与计划生育支出 15653.59 15251.30 402.29210 03 基层医疗卫生机构 15653.59 15251.30 402.29210 03 01 城市社区卫生机构 15653.
8、59 15251.30 402.29221 住房保障支出 135.45 135.45221 02 住房改革支出 135.45 135.45221 02 01 住房公积金 135.45 135.4572016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3306.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 914.35 914.35 九、医疗卫生与
9、计划生育支出 2399.26 2399.26 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3306.94 本年支出合计 3313.61 3313.61 年初财政拨款结转和结余 32.36 年末财政拨款结转和结余 25.69 25.69 一般公共预算财政拨款 32.36 政府性基金预算财政拨款 总计 3339.30 总计 3339.30 3339.30 92016年度一般公
10、共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 914.35 914.35208 05 行政事业单位离退休 914.35 914.35208 05 02 事业单位离退休 4.10 4.10208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出663.88 663.88 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出246.37 246.37210 医疗卫生与计划生育支出 2399.26 1996.97 402.30210 03 基层医疗卫生机构 2399.26 1996.97 402.30
11、210 03 01 城市社区卫生机构 2399.26 1996.97 402.30合计 3313.61 2911.31 402.30102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2895.98 2895.98301 01 基本工资 613.81 613.81301 02 津贴补贴301 03 奖金 1371.92 1371.92301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 663.88 6
12、63.88301 09 职业年金缴费 246.37 246.37301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 11.23 11.23302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 11.23 11.23302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出
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