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第7章风险评估与内部控制评审.ppt

第7章风险评估与内部控制评审,2021/5/3,山东工商学院会计学院,2,内部控制概述 内部控制的调查与描述 内部控制评审 管理建议书,2021/5/3,山东工商学院会计学院,3,内部控制,内部牵制(20世纪初-40年代) R.H.蒙哥马利在1912年出版的审计-理论与实践一书中指出:所谓内部牵制是指一个人不能完全支配账户,另一个人和不能独立地加以控制的制度。即某位职员的业务与另一位职员的业务必须互相弥补、相互控制的关系,内部控制的涵义,2021/5/3,山东工商学院会计学院,4,内部控制制度(20世纪40-80年代) 1949年,美国会计师协会的审计程序委员会在内部控制:一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性的报告中,对内部控制首次作了权威性定义:“内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施。这些方法和措施都用于保护企业的财产,检查会计信息的准确性,提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策。,2021/5/3,山东工商学院会计学院,5,内部控制结构(20世纪80-90年代) 1988年美国注册会计师协会发布的第55号审计准则说明书提出了内部

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