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社保局.保险经办风险管理自查报告社保局.保险经办风险管理自查报告依据_印发_x.保险经办风险管理专项行动工作方案(_x)文件要求,为了加强.保险经办机构内部管理与监督,防范和化解运行风险,规范.保险管理服务工作,确保.保险基金平安,现将自查状况汇报如下:一、组织机构风险掌握根据盟社保局对.保险经办风险管理检查评估工作要求,确保我局经办风险管理检查评估工作扎实开展,我局建立了由局长任组长,分管局长任副组长的经办风险管理检查评估工作领导小组,领导小组高度重视.保险经办风险管理工作,定期、不定期与相关股室人员召开特地会议讨论,保障经办风险掌握管理工作高效有序开展。我局稽核审计股,负责全局风险管理工作。科学制定岗位设置,经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分别,确保掌握管理工作的质量和效果。二、业务运行风险掌握(一)基金财务运行状况1、我单位基金财务股有5名财务人员(2名出纳、3名会计),符合应配备专职人员标准人数、符合基础工作规范要求。2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程,根据会计制度记
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