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2021县环保局财务大检查自查报告2021县环保局财务大检查自查报告县财政局:依据县政府办关于开展全县行政事业单位财务大检查的通知(休政办XX14号)文件精神,我局对比检查标准,切实把财务管理和实际状况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查状况汇报如下:一、领导高度重视加强财务综合管理局领导高度重视财务管理工作,为了提高我局财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标、考核方法,量化、细化考核内容。严格根据财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。并主动组织财务管理人员参与各种业务培训,进一步提升财务工作水平。二、严格执行财务管理制度规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担当财务核算管理工作。制定单位内部会计核算体系,严格执行单位内部掌握制度、稽核制度和财务报销制度。根据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。3、会计报
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