1、上海市金山区文化广播影视管理局(本级)2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区文化广播影视管理局(本级)概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区文化广播影视管理局(本级)2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区文化广播影视管理局(本级)2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区文化广播影视管理局(本级)概况一
2、、主要职能上海市金山区文化广播影视管理局是区政府主管全区文化艺术工作、广播电视宣传和文化、广播电视事业的职能部门。主要职能包括:(一)贯彻执行党和国家及上海市有关文化发展繁荣和监管等工作的方针、政策和法律、法规;结合本区实际,研究起草贯彻落实意见,并组织实施。(二)研究制定本区公共文化、市场文化、产业文化和广播影视事业的发展战略,编制有关发展规划。(三)负责管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、博物馆事业和社会文化社团等。指导、推动开展各类群众性文化工作。(四)依法管理本区文化娱乐、演出、美术、影视、音像、印刷、图书报刊、文物古迹、有线网络、卫星天线等。(五)归口管理文化广播影视技术
3、资源的开发、应用和有线网络发展的相关技术工作。(六)指导并负责本区文化艺术、广播影视等对外的合作与交流工作。(七)研究和推进本区文化艺术、文博图书、影视发展等内部管理体制和干部人事制度改革;制定并组织实施人才培养和艺术教育规划。(八)承担有关行政复议受理、行政听证和诉讼应诉工作。(九)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市金山区文化广播影视管理局(本级)设 6 个内设机构,包括:办公室、组织人事科、文化市场科(行政审批科)、社会文化科、文化产业发展科、广电影视科。第二部分 上海市金山区文化广播影视管理局(本级)2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单
4、位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,420.75 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 27.50六、其他收入 21.00 七、文化体育与传媒支出 1,263.42八、社会保障和就业支出 57.75九、医疗卫生与计划生育支出 15.21十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三
5、、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 117.92二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 1,441.75 本年支出合计 1,481.80用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 60.80 年末结转和结余 20.75总计 1,502.55 总计 1,502.552017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收
6、入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,441.75 1,420.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00206 科学技术支出 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00206 05 科技条件与服务 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00206 05 99 其他科技条件与服务支 出 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 1,223.37 1,202.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00207 01 文化 973.93 973
7、.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 01 01 行政运行 363.07 363.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 01 08 文化活动 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 01 19 其他文化支出 570.85 570.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 99 其他文化体育与传媒支出 249.44 228.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00207 99 99 其他文化体育与传媒支 出 249.44 228.44 0.00 0.00 0.00 0.0
8、0 21.00208 社会保障和就业支出 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 01 归口管理的行政单位离 退休 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 30.89 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医
9、疗 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 01 行政单位医疗 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 88.28 88.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002017年
10、度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,481.80 553.95 927.85 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00206 05 科技条件与服务 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00206 05 99 其他科技条件与服务 支出 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 1,263.42 363.07 900.34 0.00 0.00
11、0.00207 01 文化 973.93 363.07 610.85 0.00 0.00 0.00207 01 01 行政运行 363.07 363.07 0.00 0.00 0.00 0.00207 01 08 文化活动 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00207 01 19 其他文化支出 570.85 0.00 570.85 0.00 0.00 0.00207 99 其他文化体育与传媒支 出 289.49 0.00 289.49 0.00 0.00 0.00207 99 99 其他文化体育与传媒 支出 289.49 0.00 289.49 0.00 0.00 0.
12、00208 社会保障和就业支出 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.89 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支 出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 01 行政单位医疗 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 88.28 88.28 0.00 0.00 0.00 0.00
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