1、1上海市浦东新区妇幼保健院 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区妇幼保健院概况一、主要职能我院为一家临床与保健相结合的二级甲等妇幼保健专科医院,面向社会提供医疗和保健服务。医院在设置妇科、产科、计划生育等科室的基础上,设立中医妇科,新增康复医学专业,以满足广大孕产妇和妇女的健康需求。放射科输卵管介入治疗在全市范围内享有一定知名度,为来自全国各地的患者提供服务,治疗配套的引导导管获得实用新型专利证书。医院是开展免费孕前健康检测的指定医院,妇女儿童心理健康咨询中心在国内首创。二、机构设置上海市浦东新区妇幼保健院设 13 个行政管理内设机构,包括:党政办、人事科、财务科、医保办、医教科、医
2、务科(产科安全办公室) 、护理部、院内感染(预防保健)科、信息科、统计(病案)科、后勤保障科、安全保卫科、门诊部。医院业务管理设门诊和住院二大部分。门诊设立 19 个科室:妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、妇科(宫颈)门诊、儿童保健门诊、儿科门诊、妇女保健(乳腺) 、优生优育(男性) 、中医科、中医康复门诊、婚前医学检查、妇女儿童心理健康咨2询中心、人口和计划生育指导中心、检验科、超声诊断科(心电图) 、放射科、病理科、药剂科、消毒供应室。住院部设立 6个科室:妇产科、新生儿科、计划生育科、麻醉科、产房、手术室。3第二部分 上海市浦东新区妇幼保健院 2016 年度单位决算表2016年度收入支出
3、决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,348.14 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 19,065.39 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 244.93 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 0.59九、医疗卫生与计划生育支出 21,071.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十
4、九、住房保障支出 321.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 21,658.46 本年支出合计 21,392.80用事业基金弥补收支差额 结余分配 256.08年初结转和结余 -0.65 年末结转和结余 8.93总计 21,657.81 总计 21,657.8142016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 21,658.46 2,348.14 19,065.39 244.93208 社会保障和就业支出 0.59 0.59 208 05 行政事业单位离退休 0
5、.59 0.59 208 05 02 事业单位离退休 0.59 0.59 210 医疗卫生与计划生育支出 21,336.75 2,348.14 18,743.68 244.93210 02 公立医院 20,976.77 2,348.14 18,383.70 244.93210 02 06 妇产医院 20,976.77 2,348.14 18,383.70 244.93210 05 医疗保障 359.98 359.98 210 05 02 事业单位医疗 359.98 359.98221 住房保障支出 321.12 321.12221 02 住房改革支出 321.12 321.12221 02 0
6、1 住房公积金 321.01 321.01221 02 02 提租补贴 0.11 0.1152016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 21,392.80 20,772.63 620.17 208 社会保障和就业支出 0.59 0.59208 05 行政事业单位离退休 0.59 0.59208 05 02 事业单位离退休 0.59 0.59210 医疗卫生与计划生育支出 21,071.09 20,450.92 620.17210 02 公立医院 20,711.11 20,090.9
7、4 620.17210 02 06 妇产医院 20,711.11 20,090.94 620.17210 05 医疗保障 359.98 359.98210 05 02 事业单位医疗 359.98 359.98221 住房保障支出 321.12 321.12221 02 住房改革支出 321.12 321.12221 02 01 住房公积金 321.01 321.01221 02 02 提租补贴 0.11 0.1162016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,348.1
8、4 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2,349.24 2,349.24 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,348.14 本年支出合计 2,349.24 2,349.24 年初财政拨款结转和
9、结余 1.10 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 1.10 政府性基金预算财政拨款 总计 2,349.24 总计 2,349.24 2,349.24 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 2,349.24 1,753.49 595.75210 02 公立医院 2,349.24 1,753.49 595.75210 02 06 妇产医院 2,349.24 1,753.49 595.75合计 2,349.24 1,753.49 595.7592
10、016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 113.12 113.12301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金 113.12 113.12301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 1,640.37 1,640.37302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续
11、费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 1,640.37 1,640.37302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出10303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1,753.49 113.12 1,640.37
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