1、1上海市浦东新区龚路中心小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区龚路中心小学概况一、主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。学校创建于 1905 年,历经百年沧桑,日益生机勃发,是一所集上海市科技、艺术、体育三大特色命名为一体的示范性窗口学校。学校全面落实“人人发展、全面发展、个性发展、持续发展”的育人理念。 “勤奋、合作、创新、发展”是积淀已久的校园文化, “让校内每一个人充分、和谐地发展”是全校师生的共同追求。 “关注生命,服务成长”是
2、龚路中心小学的课程建设理念,把学生培养成为:身心健康、知识扎实、学有所长、品行良好、勇于创新实践,注重效率信誉的人。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区龚路中心小学设置内设机构有,包括:行政办公室(人事、总务、财务) ;教导处(师训、教科研、国家课程研究部)和学生发展部(德育、少先队、校本课程研发) 。这些机构的设置可以承担起“条线负责制、项目责任制、问题谏言制、家长参与制” 相结合的管理模式;构建起“国家课程校本化实2施、校本课程菜单式选修、校外教育基地课程化建设”的课程体系。3第二部分 上海市浦东新区龚路中心小学 2016 年度单位决表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项
3、目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,823.86 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 4,027.83五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 92.4 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 609.13九、医疗卫生与计划生育支出 140十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 97.6二十、粮油物资储备
4、支出二十一、其他支出 142.25本年收入合计 4,916.26 本年支出合计 5,016.82用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 250.72 年末结转和结余 149.28总计 5,166.99 总计 5,166.9942016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 4,916.26 4,823.86 92.4205 教育支出 3,998.02 3,977.13 20.89205 02 普通教育 3,935.10 3,934.21 0.89205 02 02 小学教育
5、 3,935.10 3,934.21 0.89205 09 教育费附加安排的支出 62.92 42.92 20205 09 99 其他教育费附加安排的支出 62.92 42.92 20208 社会保障和就业支出 609.13 609.13208 05 行政事业单位离退休 592.35 592.35208 05 02 事业单位离退休 85.07 85.07208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.82 277.82208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 229.46 229.46208 08 抚恤 16.78 16.785208 08 01 死亡抚恤 16.78 1
6、6.78210 医疗卫生与计划生育支出 140 140210 05 医疗保障 140 140210 05 02 事业单位医疗 140 140221 住房保障支出 97.6 97.6221 02 住房改革支出 97.6 97.6221 02 01 住房公积金 97.6 97.6229 其他支出 71.51 71.51229 99 其他支出 71.51 71.51229 99 01 其他支出 71.51 71.5162016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 5,016.82 4,73
7、0.94 285.88 205 教育支出 4,027.83 3,884.21 143.62205 02 普通教育 3,943.12 3,884.21 58.91205 02 02 小学教育 3,943.12 3,884.21 58.91205 09 教育费附加安排的支出 84.71 84.71205 09 99 其他教育费附加安排的支出 84.71 84.71208 社会保障和就业支出 609.13 609.13208 05 行政事业单位离退休 592.35 592.35208 05 02 事业单位离退休 85.07 85.07208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.82
8、 277.82208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 229.46 229.46208 08 抚恤 16.78 16.787208 08 01 死亡抚恤 16.78 16.78210 医疗卫生与计划生育支出 140 140210 05 医疗保障 140 140210 05 02 事业单位医疗 140 140221 住房保障支出 97.60 97.60221 02 住房改革支出 97.60 97.60221 02 01 住房公积金 97.60 97.60229 其他支出 142.25 142.25229 99 其他支出 142.25 142.25229 99 01 其他支出 142.2
9、5 142.2582016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,823.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 4,027.83 4,027.83 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 609.13 609.13 九、医疗卫生与计划生育支出 140.00 140.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出
10、 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 97.60 97.60 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,823.86 本年支出合计 4,874.56 4,874.56 年初财政拨款结转和结余 170.11 年末财政拨款结转和结余 119.41 119.41 一般公共预算财政拨款 170.11 政府性基金预算财政拨款 总计 4,993.98 总计 4,993.98 4,993.98 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目
11、名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 4,027.83 3,884.21 143.62205 02 普通教育 3,943.12 3,884.21 58.91205 02 02 小学教育 3,943.12 3,884.21 58.91205 09 教育费附加安排的支出 84.71 84.71205 09 99 其他教育费附加安排的支出 84.71 84.71208 社会保障和就业支出 609.13 609.13208 05 行政事业单位离退休 592.35 592.35208 05 02 事业单位离退休 85.07 85.07208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出277.82 277.82208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出229.46 229.46208 08 抚恤 16.78 16.78208 08 01 死亡抚恤 16.78 16.78210 医疗卫生与计划生育支出 140 140210 05 医疗保障 140 140210 05 02 事业单位医疗 140 140221 住房保障支出 97.6 97.6221 02 住房改革支出 97.6 97.6221 02 01 住房公积金 97.6 97.6合计 4,874.56 4,730.94 143.62
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