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上海杨思高级中学2016单位决算.DOC

1、1上海市杨思高级中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市杨思高级中学单位概况一、主要职能实施高中学历教育,促进基础教育的发展。高中学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责,上海市杨思高级中学有 4 个内设机构,包括校务办公室、教务处、教科研室、学生处。2第二部分 上海市杨思高级中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,689.60 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 434.18 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,7

2、51.66五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.94 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 204.92九、医疗卫生与计划生育支出 133.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 93.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 22.46本年收入合计 3,126.72 本年支出合计 3,205.60用事业基金弥补收支差额 2.28 结余分配年初结转和结余 133.55 年末结转和结余 56.95总计 3,262

3、.55 总计 3,262.5532016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,126.72 2,689.60 434.18 2.94205 教育支出 2,693.11 2,258.12 434.18 0.91205 02 普通教育 2,596.56 2,161.47 434.18 0.91205 02 04 高中教育 2,596.56 2,161.47 434.18 0.91205 09 教育费附加安排支出 96.65 96.65205 09 99 其他教育费附加安排支出

4、96.65 96.65208 社会保障和就业支出 204.92 204.92208 05 行政事业单位离退休 194.53 194.53208 05 02 事业单位离退休 19.51 19.51208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 175.02 175.02208 08 抚恤 10.39 10.39208 08 01 死亡抚恤 10.39 10.394210 医疗卫生与计划生育支出 133.00 133.00210 05 医疗保障 133.00 133.00210 05 02 事业单位医疗 133.00 133.00221 住房保障支出 93.56 93.56221 02 住房改革

5、支出 93.56 93.56221 02 01 住房公积金 93.56 93.56229 其他支出 2.03 2.03229 99 其他支出 2.03 2.03229 99 01 其他支出 2.03 2.0352016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,205.60 3,141.54 64.06 205 教育支出 2,751.66 2,710.06 41.60205 02 普通教育 2,623.05 2,623.05205 02 04 高中教育 2,623.05 2,623.0

6、5205 09 教育费附加安排支出 128.61 87.01 41.60205 09 99 其他教育费附加安排支出 128.61 87.01 41.60208 社会保障和就业支出 204.92 204.92208 05 行政事业单位离退休 194.53 194.53208 05 02 事业单位离退休 19.51 19.51208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 175.02 175.02208 08 抚恤 10.39 10.39208 08 01 死亡抚恤 10.39 10.396210 医疗卫生与计划生育支出 133.00 133.00210 05 医疗保障 133.00 133.

7、00210 05 02 事业单位医疗 133.00 133.00221 住房保障支出 93.56 93.56221 02 住房改革支出 93.56 93.56221 02 01 住房公积金 93.56 93.56229 其他支出 22.46 22.46229 99 其他支出 22.46 22.46229 99 01 其他支出 22.46 22.4672016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,689.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出

8、 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,314.29 2,314.29 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 204.92 204.92 九、医疗卫生与计划生育支出 133.00 133.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 93.56 93.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,689.60 本年支出合计 2,745.77 2,745.77 年初

9、财政拨款结转和结余 83.29 年末财政拨款结转和结余 27.12 27.12 一般公共预算财政拨款 83.29 政府性基金预算财政拨款 总计 2,772.89 总计 2,772.89 2,772.89 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支 出205 教育支出 2,314.29 2,272.69 41.60205 02 普通教育 2,185.68 2,185.68205 02 04 高中教育 2,185.68 2,185.68205 09 教育费附加安排支出 128.61 87.01

10、 41.60205 09 99 其他教育费附加安排支出 128.61 87.01 41.60208 社会保障和就业支出 204.92 204.92208 05 行政事业单位离退休 194.53 194.53208 05 02 事业单位离退休 19.51 19.51208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 175.02 175.02208 08 抚恤 10.39 10.39208 08 01 死亡抚恤 10.39 10.39210 医疗卫生与计划生育 支出 133.00 133.00210 05 医疗保障 133.00 133.00210 05 02 事业单位医疗 133.00 133.

11、00221 住房保障支出 93.56 93.56221 02 住房改革支出 93.56 93.56221 02 01 住房公积金 93.56 93.56合计 2,745.77 2,704.17 41.60102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,056.30 2,056.30301 01 基本工资 408.12 408.12301 02 津贴补贴 53.49 53.49301 03 奖金 99.21 99.21301 04 其他社会保障缴费 182.61

12、 182.61301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1,096.03 1,096.03301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费 175.02 175.02301 99 其他工资福利支出 41.82 41.82302 商品和服务支出 366.32 366.32302 01 办公费 15.27 15.26302 02 印刷费 7.36 7.36302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.03 0.03302 05 水费 8.68 8.68302 06 电费 11.45 11.45302 07 邮电费 5.59 5.59302 08 取暖费

13、302 09 物业管理费 28.44 28.44302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 93.56 93.56302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.62 0.62302 17 公务接待费302 18 专用材料费 16.47 16.47302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 2.31 2.31302 27 委托业务费 5.16 5.16302 28 工会经费 55.55 55.55302 29 福利费 33.22 33.22302 31 公务用车运行维护费 4.33 4.33302 39 其他交通费用 0.06302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 77.42 77.42

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