1、1上海市华林中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市华林中学概况一、主要职能实施初中学历教育,促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责,上海市华林中学设三个内设机构,包括:校务办、教导处、政教处。2第二部分 上海市华林中学 2015 年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1675.41 一、一般公共服务支出 0其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 0 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、经营收入 0 五、教育支出 1429.85五、附属单位上缴
2、收入 0 六、科学技术支出 0六、其他收入 1.42 七、文化体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 221.72九、医疗卫生与计划生育支出 58.59十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 39.98二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 2.31本年收入合计 1676.83 本年支出合计 1752.44用事业基金弥补收支差额 1.65 结余分配 0年初结转和结余 89.72 年末结转和结余 15.
3、76总计 1768.20 总计 1768.2032016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1676.83 1675.41 0 0 0 0 1.42205 教育支出 1355.30 1355.12 0 0 0 0 0.17205 02 普通教育 1343.66 1343.48 0 0 0 0 0.17205 02 03 初中教育 1343.66 1343.48 0 0 0 0 0.17205 09 教育费附加安排的支出 11.64 11.64 0 0 0 0 0205 09 9
4、9 其他教育费附加安排的支出 11.64 11.64 0 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 221.72 221.72 0 0 0 0 0208 05 行政事业单位离退休 221.72 221.72 0 0 0 0 0208 05 02 事业单位离退休 9.98 9.98 0 0 0 0 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.29 116.29 0 0 0 0 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 95.46 95.46 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 58.58 58.58 0 0 0 0 04210 05 医疗保障 58.5
5、8 58.58 0 0 0 0 0210 05 02 事业单位医疗 58.58 58.58 0 0 0 0 0221 住房保障支出 39.98 39.98 0 0 0 0 0221 02 住房改革支出 39.98 39.98 0 0 0 0 0221 02 01 住房公积金 39.98 39.98 0 0 0 0 0229 其他支出 1.25 0 0 0 0 0 1.25229 99 其他支出 1.25 0 0 0 0 0 1.25229 99 01 其他支出 1.25 0 0 0 0 0 1.2552016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出
6、 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1752.44 1688.02 84.42 205 教育支出 1429.85 1347.74 82.11205 02 普通教育 1413.06 1347.74 65.32205 02 03 初中教育 1413.06 1347.74 65.32205 09 教育费附加安排的支出 16.79 0 16.79205 09 99 其他教育费附加安排的支出 16.79 0 16.79208 社会保障和就业支出 221.72 221.72 0208 05 行政事业单位离退休 221.72 221.7 0208 05 02 事业单位离退休 9.
7、98 9.98 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.29 116.29 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 95.46 95.46 0210 医疗卫生与计划生育支出 58.58 58.58 06210 05 医疗保障 58.58 58.58 0210 05 02 事业单位医疗 58.58 58.58 0221 住房保障支出 39.98 39.98 0221 02 住房改革支出 39.98 39.98 0221 02 01 住房公积金 39.98 39.98 0229 其他支出 2.31 0 2.31229 99 其他支出 2.31 0 2.31229
8、 99 01 其他支出 2.31 0 2.3172016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1675.41 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1428.03 1428.03 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 221.72 221.72 九、医疗卫生与计划生育支出 58.59 58.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出
9、十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.98 39.98 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1675.41 本年支出合计 1748.31 1748.31 年初财政拨款结转和结余 88.65 年末财政拨款结转和结余 15.75 15.75 一般公共预算财政拨款 88.65 政府性基金预算财政拨款 0 总计 1764.06 总计 1764.06 1764.06 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款
10、项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1428.03 1345.91 82.11205 02 普通教育 1411.24 1345.91 65.32205 02 03 初中教育 1411.24 1345.91 65.32205 09 教育费附加安排的支出 16.79 0 16.79205 09 99 其他教育费附加安排的支出 16.79 0 16.79208 社会保障和就业支出 221.72 221.72 0208 05 行政事业单位离退休 221.72 221.72 0208 05 02 事业单位离退休 9.98 9.98 0208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出1
11、16.29 116.29 0208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出95.46 95.46 0210 医疗卫生与计划生育支出 58.58 58.58 0210 05 医疗保障 58.58 58.58 0210 05 02 事业单位医疗 58.58 58.58 0221 住房保障支出 39.98 39.98 0221 02 住房改革支出 39.98 39.98 0221 02 01 住房公积金 39.98 39.98合计 1748.31 1666.20 82.11102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目
12、名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1262.94 1262.94301 01 基本工资 192.72 192.72301 02 津贴补贴 33.38 33.38301 03 奖金 72.11 72.11301 04 其他社会保障缴费 80.65 80.65301 06 伙食补助费 0 0301 07 绩效工资 638 638301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 116.29 116.29301 09 职业年金缴费 95.46 95.46301 99 其他工资福利支出 34.33 34.33302 商品和服务支出 292.41 292.41302 01 办公费 11.68
13、 11.68302 02 印刷费 2.93 2.93302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.08 0.08302 05 水费 3.53 3.53302 06 电费 13.68 13.68302 07 邮电费 2.55 2.55302 08 取暖费 0 0302 09 物业管理费 114.75 114.75302 11 差旅费 0 0302 12 因公出国(境)费用 0 0302 13 维修(护)费 34.80 34.80302 14 租赁费 0.15 0.15302 15 会议费 0 0302 16 培训费 5.46 5.46302 17 公务接待费 0.62 0.62302 18 专用材料费 3.83 3.83302 24 被装购置费 0 0302 25 专用燃料费 0 0302 26 劳务费 3.85 3.85302 27 委托业务费 2.86 2.86302 28 工会经费 22.13 22.13302 29 福利费 16.28 16.28302 31 公务用车运行维护费 3.84 3.84302 39 其他交通费用 0.14 0.14302 40 税金及附加费用 0 0302 99 其他商品和服务支出 48.44 48.44
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