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武宣国土资源执法监察大队.DOC

1、 - 0 -武宣县国土资源执法监察大队2017 年部门决算- 1 -目 录 第一部分:武宣县国土资源执法监察大队概况.2一、主要职能.2二、部门决算单位构成.2第二部分:武宣县国土资源执法监察大队 2017 年部门决算报表. 2表一:收入支出决算总表.2表二:收入决算表.4表三:支出决算表.5表四:财政拨款收入支出决算总表.6表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.7表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.8表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.9表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.10第三部分:武宣县国土资源执法监察大队 2017 年度部门决算情况说.11一、201

2、7 年度收入支出决算总体情况.11二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.12三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说明. 13四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 14五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明. 14六、其他重要事项情况说明.15第四部分:名词解释.16- 2 -第一部分:武宣县国土资源执法监察大队概况一、主要职能武宣县国土资源执法监察大队核定事业编制 10 人,为参照国家公务员管理的事业单位,主要职能:在武宣县辖区内,负责组织开展对土地、矿产规划的执行情况、国土资源利用情况以及测绘市场的监督

3、监察;负责组织开展本辖区内国土资源执法监察常年动态巡查,及时制止违法行为;负责组织调查本辖区内国土资源违法案件,并提出处理(处罚)意见,按程序报县局同意后执行;协助县国土资源执法机构调查、处理辖区内国土资源重大违法案件,执行行政机关做出的处理(处罚)决定。二、部门决算单位构成武宣县国土资源执法监察大队为县国土资源局管理的事业单位,参照国家公务员管理,核定事业编制 10 名,实有财政供养人员 10 人,其中事业编制在职人员 9 人。退休人员 1 人。第二部分:武宣县国土资源执法监察大队 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款

4、 104.0 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 - 3 -四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 2.0七、医疗卫生与计划生育支出 6.6八、国土海洋气象等支出 89.9九、住房保障支出 5.5本年收入合计 104.0 本年支出合计 104.0用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 5.7 年末结转与结余 5.7收入总计 109.8 支出总计 109.8注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 4 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助

5、收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 104.0 104.0 208 社会保障和就业支出 2.0 2.020805 行政事业单位离退休 2.0 2.025080502 事业单位离退休 2.0 2.0210 医疗卫生与计划生育支出 6.6 6.621011 行政事业单位医疗 6.6 6.62101102 事业单位医疗 3.2 3.22101103 公务医疗补助 3.4 3.4220 国土海洋气象等支出 89.9 89.922001 国土资源事务 89.9 89.92200199 其他国土资源事务支出 89.9 89.9221 住房保障支出 5.5

6、5.522102 住房改革支出 5.5 5.52210201 住房公积金 5.5 5.5注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 5 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 104.0 104.0 208 社会保障和就业支出 2.0 2.0 20805 行政事业单位离退休 2.0 2.0 2080502 事业单位离退休 2.0 2.0 210 医疗卫生与计划生育支出 6.6 6.6 21011 行政事业单位医疗 6.6 6.62101102 事业单位医疗 3.2 3.

7、22101103 公务员医疗补助 3.4 3.4220 国土海洋气象等支出 89.9 89.922001 国土资源事务 89.9 89.92200199 其他国土资源事务支出 89.9 89.9221 住房保障支出 5.5 5.522102 住房改革支出 5.5 5.52210201 住房公积金 5.5 5.5 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 6 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 104.0 一、一般公共服务支出 18 二、政

8、府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 2.0 2.0 七、医疗卫生与计划生育支出 6.6 6.67 八、国土海洋气象等支出 24 89.9 89.9 8 九、住房保障支出 25 5.5 5.5 9 26 本年收入合计 12 104.0 本年支出合计 29 104.0 年初财政拨款结转和结余 13 5.7 年末结转和结余 30 5.7 一般公共预算财政拨款 14 5.7 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 17 109.7 合计 34 109.7 注:本表反

9、映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 7 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 104.0 104.0 类 款 项 208 社会保障和就业支出 2.0 2.0 20805 行政事业单位离退休 2.0 2.02080502 事业单位离退休 2.0 2.0210 医疗卫生与计划生育支出 6.6 6.621011 行政事业单位医疗 6.6 6.62101102 事业单位医疗 3.2 3.22101103 公务医疗补助 3.4 3.4220 国土海洋气象等支出 89.9 8

10、9.922001 国土资源事务 89.9 89.92200199 其他国土资源事务支出 89.9 89.9221 住房保障支出 5.5 5.522102 住房改革支出 5.5 5.52210201 住房公积金 5.5 5.5注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 8 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 71.1 302 商品和服务支出 23.330101 基本工资 25.8 30201 办公费 3.930102 津贴补贴 17.8 30202 印刷费 30103

11、 奖金 20.6 30211 差旅费 5.930140 其他社会保障缴费 6.8 30214 租赁费 2.430216 培训费 0.130231 公务用车运行维护费 1.630239 其他交通费 7.230107 绩效工资 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 2.2303 对个人和家庭的补助 7.5 310 其他资本性支出 2.130301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 1.6 31002 办公设备购置 2.130305 生活补助 0.4 31099 其他资本性支出 30311 住房公积金 5.5 304 对企事业

12、单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 78.6 公用经费合计 25.4注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 9 -表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 2 2 1.6 1.6 1.6 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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