1、1浦东新区周浦镇社区事务受理服务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区周浦镇社区事务受理服务中心概况一、主要职能我周浦镇社区事务受理服务中心作为政府职能转变和服务延伸的重要窗口,本着“以人为本、方便群众、服务社区”的宗旨,坚持以为民、助民、便民为服务理念、竭诚为社区居民和企事业单位提供方便、快捷的服务。以“优质服务、优良作风、优美环境、让人民群众满意”为工作目标,努力营造和谐的服务氛围。主要职能为:开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、等社区社会保障服务;提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、人才服务等社区公共就业服务及劳动关系协调和劳动纠纷调处;承担计划
2、生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务;提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请等社区住房保障服务;承办区政府交办的其他事项。总之,我中心以推进政府职能的转变,提高公共服务效能,促进和谐社区建设为宗旨服务着广大群众。二、机构设置根据上述职责,周浦镇社区事务受理服务中心设 8 个内设机构,包括:社会救助部、窗口服务部、劳动就业部、社会保2障部、综合业务部、城乡医保部,财务部、办公室。3第二部分 浦东新区周浦镇社区事务受理服务中 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2276.37 一、一般公共服务支出其中:政府性基金
3、预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 42.42 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 2460.55九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 32.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2818.79 本年支出合计 2493.35用事业基金弥补收支差额 结余分配 40
4、.19年初结转和结余 429.24 年末结转和结余 714.494总计 3248.03 总计 3248.0352016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2818.79 2776.37 42.42208 社会保障和就业支出 2785.98 2743.57 208 01 人力资源和社会保障管理事务 740.63 740.63208 01 06 就业管理事务 430.04 430.04208 01 07 社会保险业务管理事务 9.63 9.63208 01 99 其他人力资源和社会
5、保障管理事务支出 300.96 300.96208 02 民政管理事务 1317.05 1274.63 42.42208 02 99 其他民政管理事务支出 1317.05 1274.63 42.42208 03 财政对社会保险基金的补助 720.00 720.00208 03 08 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 720.00 720.00 208 19 最低生活保障 8.30 8.30 6208 19 02 农村最低生活保障金支出 8.30 8.30 221 住房保障支出 32.80 32.80 221 02 住房改革支出 32.80 32.80 221 02 01 住房公积金 32.
6、80 32.80 72016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2493.35 773.96 1719.39 208 社会保障和就业支出 2460.55 741.16 1719.39208 01 人力资源和社会保障管理事务 740.63 740.63208 01 06 就业管理事务 430.04 430.04208 01 07 社会保险业务管理事务 9.63 9.63208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 300.96 300.96208 02 民政管理事务 991
7、.62 741.16 250.46208 02 99 其他民政管理事务支出 991.62 741.16 250.46208 03 财政对社会保险基金的补助 720.00 720.00208 03 08 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 720.00 720.00208 19 最低生活保障 8.30 8.308208 19 02 农村最低生活保障金支出 8.30 8.30221 住房保障支出 32.80 32.80221 02 住房改革支出 32.80 32.80221 02 01 住房公积金 32.80 32.8092016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目
8、决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2776.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2458.32 2458.32 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 30.80 30.80 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2776.37 本年支出合计 2491.12 2491.12 年初财政拨款结转和结余 429.24 年末财政拨款结转和结余 714.49 714.49 一般公共预算财政拨款 429.24 政府性基金预算财政拨款 总计 3205.61 总计 3205.61 3205.61