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滦妇幼保健计划生育.DOC

1、1滦县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开情况说明2018 年 6 月 15 日2决算公开目录第一部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心概况1、 部门职责二、机构设置第二部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工

2、作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释3第一部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心概况一、部门职责对我县准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查;对我县农村孕产妇在医院分娩进行补助;阻断母婴间疾病垂直传播;实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目;对我县妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测;提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理,计划生育宣传、健康教育、计生药具管理等工作。免费为我县怀孕夫妇实施孕前优生健康检

3、查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为我县已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。二、 机构设置1、妇女儿童保健科室2、计划生育科室3、临床科室4、办公室、院办室、财务室及后勤科室4第二部分 2017 年度部门决算报表(详情见附表)5第三部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心2017 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法(试行) 、 河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。在财政的具体指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。2017 年我单位开展妇幼保健基

4、本公共卫生项目服务;艾梅乙母婴阻断、孕产妇住院分娩补助、增补叶酸项目等重大公共卫生项目,开展“三网监测” 项目。2、绩效评价结果。住院分娩率评价为良,5 岁以下婴儿死亡率评价为中,新生儿疾病筛查率评价为良,产前筛查率评价为优,免费计划生育基本项目覆盖率评价为优,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率评价为优。二、政府采购情况的说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。三、国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 1 辆,其他用车 2 辆;分别为救护车一辆及计划生育服务车 1 辆。4、其他重要事项的情况说明(一)关于预算执行情况分析6

5、1、支出与预算对比分析 单位: 万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 403.00 464.22 464.22人员经费 382.02 446.24 446.24日常公用经费 20.98 17.98 17.98二、项目支出 29.02 33.43 33.43基本建设类项目行政事业类项目 29.02 33.43 33.43三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2017 年总支出为 497.65 万元,基本支出为 464.22 万元,占总支出的 93.28%,比 2017 年初预算增加 61.22 万元,主要原因是人员经费增加 64.22 万元,

6、日常公用经费减少 3 万元;项目支出为 33.43 万元,占总支出的 6.72%,比 2017 年初预算增加 4.41 万元,主要原因是年初项目结转 8.23 万元;上缴上级支出为 0 万元,占总支出的 0%,比 2017年初预算增加 0 万元,主要原因是 2017 年无上缴上级支出;经营支出为 0 万元,占总支出的 0%,比 2017 年初预算增加 0 万元,主要原因是2017 年无经营支出;对附属单位支出为 0 万元,占总支出的 0%,比2017 年初预算增加 0 万元,主要原因是 2017 年无对附属单位的支出。2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增 减一、年度收支情况

7、 7(单位:万元)1.本年收入 489.42 523.79 -34.37其中:一般公共预算财政拨款 489.42 523.79 -34.37政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出 497.65 518.61 -20.96其中:基本支出 464.22 379.25 84.97(1)人员经费 446.24 375.95 +70.29(2)日常公用经费 17.98 3.3 +14.68项目支出 33.43 139.36 -105.93(1)基本建设类项目(2)行政事业类项目 33.43 139.36 -105.93经营支出3.年末结转和结余 0 8.23 -8.23其中:一般

8、公共预算财政拨款 0 8.23 -8.23政府性基金预算财政拨款2017 年收入为 489.42 万元,比 2016 年决算收减少 34.37 万元,主要原因是 2017 年项目收入部分由滦县卫生和计划生育局中列支;2017 年决算支出 497.65 万元,其中基本支出 464.22 万元,占总支出的 93.28%,比 2016 年决算支出减少 20.96 万元,主要原因是人员经费和日常公用经费较 2016 年增加 84.97 万元,项目支出较 2016 年减少105.93 万元;项目支出 33.43 万元,占总支出的 6.72%,比 2016 年决算支出减少 105.93 万元,主要原因是重

9、大公共卫生项目支出由滦县卫生和计划生育局列支。(二)机关运行经费的支出情况的说明8我部门基本支出 464.22 万元,其中人员经费 446.24 万元,占基本支出的 96.13%,日常公用经费 17.98 万元,占基本支出的 3.87%。公用经费用于保障机关运行,其中:办公费 3.02 万元、印刷费 0 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.79 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.44 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 1.62 万元、办公用房取暖费 13.46 万元、办公用房物业管理费 0 万元和公务用车运行维护费 0 万元, 专用材料费 6.63 万元,

10、专用燃料费 0.23 万元,劳务费 20.63 万元,其他交通费 0.66 万元,其他商品和服务支出 2.99 万元。(三)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 我单位 2017 年“三公” 经费决算 0 元,比 2017 预算增加 0 元,比2016 年决算增加 0 元,其中:2017 年公务接待费 0 元,比 2017 年预算增加 0 元,原因是 2017年未安排公务接待费预算;比 2016 年决算增加 0 元,原因是 2016 年未安排公务接待费预算。2017 年公务用车运行维护费 0 元,比 2017 年预算增加 0 元,原因是 2017 年未安排公务用车运行维护费预算,

11、公务用车处于停驶状态;比 2016 年决算增加 0 元,原因是未安排公务用车运行维护费预算,公务用车处于停驶状态。2017 年公车购置费 0 元,比 2017 年预算增加 0 元,原因是未安排公车购置费预算,未购买公车;比 2016 年决算增加 0 元,原因是未安排公车购置费预算,未购买公车。2017 年因公出国(境)费 0 元,比 2017 年预算增加 0 元,原因是未安排因公出国(境)费预算,无因公出国(境)费支出;比 2016 年9决算增加 元,原因是未安排因公出国(境)费预算,无因公出国(境)费支出。“三公”经费财政拨款支出情况表单位 :万元预算数 2017年支出数 2016年支出数

12、2017与2016年决算增减变化因公出国(境)费 0 0 0 0公务用车运行维护费 0 0 0 0公车购置费 0 0 0 0公务接待费 0 0 0 010第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指中央或省、市、县财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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