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武宣建设工程质量安全监督站.DOC

1、- 1 -武宣县建设工程质量安全监督站2017 年部门决算目 录第一部分:武宣县建设工程质量安全监督站概况3一、主要职能.3二、部门决算单位构成.3第二部分:武宣县建设工程质量安全监督站 2017 年部门决算表.4- 2 -表一:收入支出决算总表.4表二:收入决算表.5表三:支出决算表.6表四:财政拨款收入支出决算总表.7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.8表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.9表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表.10表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11第三部分:武宣县建设工程质量安全监督站 2017 年度部门决算情况说明 . 12一

2、、2017 年度收入支出决算总体情况.12二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.15三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明. 17六、其他重要事项情况说明.18第四部分:名词解释.20- 3 -第一部分:武宣县建设工程质量安全监督站概况一、主要职能1、履行政府职能,对建设工程实行强制性监督,确保工程质量。2、核查受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围、技术标准和工程(产品)质量;3、参加优质工程的核验、推荐工作;4、参与本地区重大工

3、程质量事故的调查、鉴定和处理。- 4 -二、部门决算单位构成本部门机构由 1 个财政全额拨款事业单位组成,人员编制总额为 8人,全部为 事业编制;实有财政供养人数为 10 人,其中事业在职 8 人,退休 2 人;部门决算即武宣县建设工程质量安全监督站本级部门决算。第二部分:武宣县建设工程质量安全监督站 2017 年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。- 5 -表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决

4、算数一、财政拨款 62.68 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、社会保障和就业支出 1.79六、医疗卫生与计划生育支出 2.94七、城乡社区支出 52.99八、住房保障支出 4.96本年收入合计 62.68 本年支出合计 62.70用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 62.68 支出总计 62.68注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单

5、位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 62.68 62.68 208 社会保障和就业支出 1.79 1.79 20805 行政事业单位离退休 1.79 1.79 2080502 事业单位离退休 1.79 1.79 210 医疗卫生与计划生育支出 2.94 2.94 21005 医疗保障 2.94 2.94 2100502 事业单位医疗 2.94 2.94 212 城乡社区支出 52.99 52.99 21206 建设市场管理与监督 52.99 52.99 120601 建设市场管理与监督 52.99 52.99 221 住房保障支出 4.96 4.96 22102 住房改革

6、支出 4.96 4.96 2210201 住房公积金 4.96 4.96 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表- 7 -单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 62.68 57.82 4.86 208 社会保障和就业支出 1.79 1.79 20805 行政事业单位离退休 1.79 1.79 2080502 事业单位离退休 1.79 1.79 210 医疗卫生与计划生育支出 2.94 2.94 21005 医疗保障 2.94 2.94 2100502 事业单位医疗 2

7、.94 2.94 212 城乡社区支出 52.99 48.13 4.86 21206 建设市场管理与监督 52.99 48.13 4.86 120601 建设市场管理与监督 52.99 48.13 4.86 221 住房保障支出 4.96 4.96 22102 住房改革支出 4.96 4.96 2210201 住房公积金 4.96 4.96 注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出- 8 -项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 62.6

8、8 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 1.79 1.79 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.94 2.94 8 八、城乡社区支出 25 52.99 52.99 9 九、住房保障支出 26 4.96 4.96 10 27 11 28 本年收入合计 12 62.68 本年支出合计 29 62.68年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 0一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 3

9、3 合计 17 62.68 合计 34 62.68注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目 合计 基本支出 项目支出- 9 -科目编码 科目名称栏次 1 2 3合计 62.68 57.82 4.86208 社会保障和就业支出 1.79 1.7920805 行政事业单位离退休 1.79 1.792080502 事业单位离退休 1.79 1.79210 医疗卫生与计划生育支出 2.94 2.9421005 医疗保障 2.94 2.942100502 事业单位医疗 2.94 2.94212 城乡社

10、区支出 52.99 48.13 4.8621206 建设市场管理与监督 52.99 48.13 4.862120601 建设市场管理与监督 52.99 48.13 4.86221 住房保障支出 4.96 4.9622102 住房改革支出 4.96 4.962210201 住房公积金 4.96 4.96注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 10 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 49.25 302 商品和服务支出 1.8230101 基本工资 38.44

11、30201 办公费 0.4230102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 0.93 30211 差旅费 1.4030104 其他社会保障缴费 3.55 30107 绩效工资 6.33 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 6.75 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 1.25 30305 生活补助 0.54 31099其他资本性支出 30311 住房公积金 4.96 304对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 56.00 公用经费合计 1.82注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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